Москва: +7 (495) 220-74-46
п. Газопровод, 2а
Санкт-Петербург: +7 (812) 648-14-70.
Б. Сампсониевский просп., д. 108

Государственная программа Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»

 

 

Наименование государственной программы

Государственная программа Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – государственная  программа).

Цели государственной программы

Надежное обеспечение организаций и населения Московской области топливно-энергетическими ресурсами при рациональном их использовании и эффективном функционировании субъектов топливно-энергетического комплекса.

Задачи государственной программы

Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в Московской области.

Устойчивое развитие электросетевого комплекса Московской области.

Газификация населенных пунктов Московской области.

Обеспечение потребителей различными видами моторного топлива при оптимальном размещении объектов топливозаправочного комплекса на территории Московской области.

Координатор государственной программы

Заместитель Председателя Правительства Московской области Д.В. Пестов.

Государственный заказчик государственной программы

Министерство энергетики Московской области.

Сроки реализации государственной программы

Срок реализации государственной программы – 2014 – 2020 годы.

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области».

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики в Московской области».

Подпрограмма 3 «Развитие газификации в Московской области».

Подпрограмма 4 «Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области».

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма».

 

Источники финансирования государственной программы,

в том числе по годам:

Расходы  (тыс. рублей) – 195 813 243,29

Всего

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Средства бюджета

Московской области

2 090 694,0

386 255,0

401 748,0

415 804,0

432 985,0

451 502,0

1 200,0

1 200,0

Внебюджетные источники

193 722 549,29

38 389 243,35

38 025 733,52

37 541 544,20

32 550 677,54

34 790 824,68

6 212 263,0

6 212 263,0

Всего по государственной программе

195 813 243,29

38 775 498,35

38 427 481,52

37 957 348,20

32 983 662,54

35 242 326,68

6 213 463,0

6 213 463,0

Планируемые результаты государственной программы

снижение энергоемкости ВРП* на 40 процентов в 2020 по отношению к уровню 2007 года за счет реализации мероприятий программы;

снижение доли потерь электроэнергии в электрических сетях в общем объеме потребления электроэнергии к 2018 году до 13 процентов;

увеличение уровня газификации населения к 2018 году до 97 процентов;

увеличение количества объектов топливозаправочного комплекса в 2018 году на 26,7 процента к уровню 2012 года.

 

__________________________________________

* здесь и далее сокращения смотреть в разделе «Принятые сокращения»

 

 

 

 

 

 

Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации государственной программы, прогноз ее развития, риски реализации государственной программы

 

1. Топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК) Московской области представляет собой совокупность систем обеспечения электрической энергией (далее – электроэнергетика), газом (далее – газоснабжение) и нефтепродуктами (далее – нефтепродуктообеспечение) и является важнейшей составной частью региональной экономики.

Потребление топливно-энергетических ресурсов в Московской области составляет порядка 60 миллионов тонн условного топлива (млн. тут).

За последние годы (2007-2011) энергоемкость ВРП в Московской области снижалась в среднем на 4 процента в год.

Основными аспектами снижения энергоемкости ВРП явились структурные сдвиги в экономике, поскольку промышленность развивалась медленнее, чем сфера услуг, а в промышленности опережающими темпами росло производство менее энергоемких товаров, а также реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности – переход на новый класс бытовой техники и осветительных приборов, широкое распространение приборов учета ресурсов, ввод жилья с повышенным уровнем теплозащиты, реконструкция и модернизация инженерных систем и прочее.

В структуре потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Московской области более 43 процента приходится на природный газ, свыше 25 процентов - на электроэнергию, порядка 6,5 процентов - на моторное топливо.

Более 60 процентов потребляемых на территории Московской области ресурсов поступает в область извне, в том числе природные ресурсы (уголь, газ), энергия (электроэнергия).

Это обуславливает необходимость развития электросетевого комплекса, газораспределительной системы, топливозаправочного комплекса (далее – ТЗК), обеспечивающих стабильное и надежное поступление топливно-энергетических ресурсов на территорию Московской области.

Общеэкономический оборот организаций ТЭК за 2012 год составил 216,7 млрд. рублей. Доля ТЭК в обороте организаций области превысила 4 процента. Из общего объема оборота – отгружено товаров собственного производства, выполнено работ (услуг) собственными силами на 112 млрд. рублей. Доля ТЭК в общем объеме отгрузки продукции собственного производства (выполненных собственными силами работ и услуг) составила порядка 5 процентов.

Объем инвестиций в основной капитал за 2012 год составил 46,8 млрд. рублей.

Электроэнергетическая отрасль Московской области – это высокоавтоматизированный комплекс электростанций, электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства, объединенных единым технологическим циклом и централизованным оперативно-диспетчерским управлением.

На территории Московской области расположены электростанции                               ОАО «Мосэнерго» – ГРЭС-3 им. Классона (филиалы - ТЭЦ-6, ТЭЦ-29, ТЭЦ-30 (ГТ-ТЭЦ)), ТЭЦ-17, ТЭЦ-22, ТЭЦ-27, Каширская ГРЭС – филиал ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», Шатурская ГРЭС – филиал ОАО «Э.ОН Россия», Загорская ГАЭС – филиал ОАО «РусГидро» – субъекты федерального оптового рынка электроэнергии и мощности (далее - ФОРЭМ) и блок-станции (электростанции различных ведомств и форм собственности).

Общая установленная мощность электростанций, расположенных на территории Московской области составляет свыше 8 МВт. В структуре генерирующих мощностей преобладающую долю занимают тепловые электростанции (почти 85 процентов).

За 2012 год на территории Московской области произведено 28,7 млрд. кВт.ч электроэнергии. В структуре производства электроэнергии 95 процентов приходится на тепловые электростанции.

В диспетчерском отношении генерирующие источники на территории области подчиняются Московскому региональному диспетчерскому управлению                                 ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее - РДУ ОАО «СО ЕЭС»).

Эксплуатацию электросетевых объектов напряжением 220 кВ и выше осуществляет филиал ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Магистральные электрические сети Центра» (далее - филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра»), а 220,110 кВ и ниже – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - ОАО «МОЭСК»), ОАО «Московская областная энергосетевая компания» (далее - ОАО «Мособлэнерго») и ряд других электросетевых компаний.

Энергосистема Московской области не является «закрытой» и входит в состав Московской энергосистемы и, далее, в состав Объединенной энергосистемы Центра (далее - ОЭС Центра), что значительно повышает надежность электроснабжения и позволяет приобретать электроэнергию, вырабатываемую атомными и гидроэлектростанциями региона, по цене ниже произведенной тепловыми электростанциями на территории области.

Потребление электроэнергии за 2012 год составило 46,4 млрд. кВт.ч, что на 6,4 процента больше уровня потребления 2011 года.

Период 2007-2011 гг. характеризуется опережающим ростом электропотребления в энергосистеме Московской области – 1,2 процента в среднегодовом исчислении, при 0,95 процентов и 1,09 процентов в среднем по ОЭС Центра и ЕЭС России, соответственно. Основными потребителями в Московской области являются обрабатывающие производства – 35 процентов в структуре полезного (без учета потерь) потребления и население – более 21 процента.

Для повышения надежности энергоснабжения потребителей Московской области, обеспечения электроэнергией вновь подключенных в период 2006 – 2012 гг. в Московской области введено в эксплуатацию 38 объектов электроэнергетики, что позволило дополнительно передать в энергосистему генерирующей мощности – 1922 МВт, трансформаторной – 9750 МВА, реактивной - 300 МВАр. Общий объем инвестиций в развитие электроэнергетического комплекса области составил более 183 миллиардов рублей.

Наиболее значимые объекты:

реконструкция (восстановление) энергоблока на Каширской ГРЭС общей мощностью 330 МВт;

парогазовая установка на Шатурской ГРЭС общей мощностью 400 МВт;

строительство двух парогазовых энергоблоков на ТЭЦ-27 (общей мощностью 900 МВт) и двухцепной кабельной линии 220 кВ ТЭЦ-27 – Хлебниково протяженностью 15 км;

строительство подстанции 500 кВ Западная с общей мощностью 1126 МВА;

реконструкция подстанции 110 кВ Горенки - 600 МВА;

реконструкция подстанции 110 кВ № 176 Хлебниково - 700 МВА;

строительство воздушной линии (далее – ВЛ) 750 кВ Калининская АЭС – Грибово, ВЛ 500 кВ Грибово – Дорохово, двухцепной КВЛ 220 кВ Дорохово – Слобода;

реконструкция подстанции (далее – ПС) 220 кВ Грибово - перевод ПС на 750 кВ. общей мощностью 3504 МВА;

реконструкция подстанции 110 кВ Слобода - перевод ПС на 220 кВ. общей мощностью 626 МВА;

строительство подстанции 500 кВ Дорохово 1002 МВА.

 

Газоснабжение Московской области осуществляется от единой системы газоснабжения, которая является одной из крупнейших в России.

Газ в Московский регион подается от газовых месторождений Надым-Пуртазовского района Тюменской области по северному и центральному коридорам Единой системы газоснабжения (далее - ЕСГ) страны. Протяженность маршрута от газовых месторождений до системы газоснабжения Московского региона составляет около трех тысяч километров по магистральным газопроводам ЕСГ.

Системы газоснабжения Московской области и г. Москвы неразрывно связаны между собой и составляют единую систему газоснабжения региона. Важнейшей особенностью этой системы являются кольцевые газопроводы, поставка газа в которые осуществляется по магистральным газопроводам разных направлений, что обеспечивает надежность и бесперебойность поставок в аварийные ситуации и пик потребления.

Система газоснабжения Московской области находится в зоне эксплуатационной ответственности газотранспортных организаций – ООО «Газпром трансгаз Москва»,          ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (транзит).

Поставка газа в Московский регион осуществляется по трем основным направлениям:

от компрессоной станции (далее – КС) Воскресенская (Юго-восточное направление);

от КС Серпухов (Южное направление);

от КС Яхрома (Северо-восточное направление).

Основными элементами системы газоснабжения Московской области являются:

кольцевой газопровод Московской области (далее - КГМО);

газопроводы-отводы к контрольно-распределительным пунктам (далее - КРП) и газораспределительным станциям (далее - ГРС);

206 ГРС, 11 КРП;

кольцевой газопровод Москвы (далее - КГМ) с подводящими распределительными газопроводами от КРП.

Поставки газа потребителям региона осуществляются следующим образом:

от газовых месторождений ОАО «Газпром» по системе магистральных газопроводов ЕСГ до КГМО;

от КГМО по газопроводам отводам до ГРС и КРП;

от ГРС по сетям газораспределения до конкретных потребителей;

от КРП по подводящим распределительным газопроводам до КГМ;

от КГМ по системе распределительных газопроводов до конкретных потребителей.

Надежность и бесперебойность поставок газа, особенно в осенне-зимний период, включая пиковые режимы, обеспечивается подземными хранилищами газа (далее – ПХГ), которые расположены как в Московском регионе (Щелковское ПХГ), так и в соседних регионах (Калужская область – Калужская станция подземного хранения газа (далее – СПХГ), Рязанская область – Касимовская СПХГ и Увязовская СПХГ). Эксплуатацию объектов подземного хранения газа осуществляет  ООО «Газпром ПХГ».

Сегмент газоснабжения Московской области также включает в себя деятельность поставщиков газа:

регулируемый сектор рынка газа – ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (обеспечивает порядка 85 процентов объема поставок природного газа потребителям Московской области)

нерегулируемый сектор – независимые поставщики ООО «Мособлгазпоставка», ООО НГК «Итера», ОАО «НОВАТЭК» и др.

Годовые объемы реализации природного газа в области давно перешагнули рубеж 20 млрд. куб. м. В 2012 году объем потребления природного газа составил почти  23 млрд. куб.м газа. За последние пять лет среднегодовой прирост объемов потребления газа составил порядка 400 млн. куб.м.  

За период 2005-2012 годов объем инвестиций, направленный на развитие системы газоснабжения в Московской области составил почти 89 млрд. рублей.

Развитие системы газоснабжения велось в направлениях развития ОАО «Газпром» объектов магистральных газопроводов и развития газификации Московской области – обеспечения потребителей области (населения и хозяйствующих субъектов) источниками газоснабжения – газопроводами высокого и низкого давления.

За период 2005-2012 годов за счет всех источников финансирования было построено 7,7 тыс. км газовых сетей.

Уровень газификации населения в среднем по Московской области в настоящее время составляет 93,3 процента.

Из общей численности негазифицированного населения порядка 15 процентов проживают в городском жилищном фонде, оборудованном электрическими плитами, остальная часть приходится на сельское население, в том числе, проживающее в малонаселенных сельских поселениях.

Достижение высокого уровня газификации обусловлено, в том числе, реализацией мероприятий ряда программ Московской области по газификации населенных пунктов.

 

Система нефтепродуктообеспечения Московской области – одна из крупнейших в Российской Федерации, как по объемам реализации нефтепродуктов, так и по количеству ее участников. Эта сфера динамично развивается и играет все более значимую роль в ТЭК Московской области.

Ежегодный ввоз нефтепродуктов в Московскую область - самый высокий в Российской Федерации. В 2011 году в область ввезено 3,1 млн. тонн автомобильного бензина и 1,9 млн. тонн дизельного топлива.

Поставки нефтепродуктов в Московскую область осуществляются из следующих регионов: г. Москва (порядка 30 процентов от объемов моторного топлива, поставляемого на территорию Московской области), Рязанская область, Самарская область, Нижегородская область, Тюменская область, Ярославская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Пермский край, Республика Беларусь.

Система обеспечения Московской области нефтепродуктами строится по двум классическим технологическим схемам.

Первая схема:

«Завод - железнодорожный транспорт - нефтебаза (газонаполнительная станция) – потребитель».

По данной схеме нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы поставляют нефтепродукты по железной дороге на нефтебазы (газонаполнительные станции), которые в свою очередь выдают их конечным потребителям (автозаправочные станции, многотопливные автозаправочные комплексы, автогазозаправочные станции).

Вторая схема:

«Завод - трубопроводный транспорт - нефтебаза – потребитель».

Схема обеспечения строится на основе Московского кольцевого нефтепродуктопровода (далее - НПП) ОАО «Мостранснефтепродукт». В этом случае Московский и Рязанский нефтеперерабатывающие заводы по трубопроводам поставляют нефтепродукты на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Володарская», которая подает их на наливные станции «Солнечногорская», «Нагорная» и «Новоселки», расположенные на НПП, либо, минуя последние, выдает нефтепродукты непосредственно потребителям.

ТЗК Московской области, учитывая принятые системы обеспечения, формировался в течение многих лет как единый организм со специализацией отдельных его элементов. Условно их можно разделить на:

объекты, предназначенные для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа. К ним относятся нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), газонаполнительные станции (далее - ГНС);

объекты, предназначенные для транспортирования и приема нефтепродуктов. К ним относятся кольцевой НПП с наливными станциями и наливными пунктами;

объекты, предназначенные для заправки (реализации) нефтепродуктов и газа. К ним относятся автозаправочные станции (далее - АЗС), многотопливные автозаправочные комплексы (далее - МАЗК), автогазозаправочные станции (далее - АГЗС) и автогазонаполнительные компрессорные станции (далее - АГНКС).

В начале 2000-х годов в Московской области располагалось порядка 950 объектов ТЗК.

В настоящее время на территории Московской области эксплуатируются 1304 коммерческих автозаправочных комплексов различного типа, 52 нефтебазы, 9 ГНС.

Рост объектов ТЗК обусловлен, в том числе, реализацией мероприятий Программы развития топливозаправочного комплекса Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.05.2001 № 145/16 «Об утверждении Программы развития топливозаправочного комплекса Московской области и мероприятиях по ее реализации» и мероприятий инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозаправочного комплекса Московской области на период 2012-2015 годов», утвержденной постановлением  Правительства Московской области от 28.04.2012  № 627/16

Всего в рамках реализации программных мероприятий построено и введено в эксплуатацию 470 объектов ТЗК (339 АЗС, 95 МАЗК, 22 АГЗС, 4 пункта налива на Московском кольцевом НПП, 6 нефтебаз, 4 ГНС).

Общий объем инвестиций составил более 14 млрд. рублей.

 

2. Основные проблемы в отраслях ТЭК области связаны с износом, как физическим, так и моральным, основных фондов, созданных преимущественно в советский период.

Автотрансформаторы (далее – АТ) на системных ПС напряжением 500 кВ Ногинск, Трубино, Пахра, расположенных на территории Московской области, находятся в эксплуатации более 25 лет.

Срок службы некоторых линий электропередачи напряжением 110-35 кВ превышает 80 лет.

КГМО-I построен в начале 60-х годов 20 века, КГМО-II построен в 80-х годах, 5 из семи КРП построены в конце 50-х – начале 60-х годов, большинство подводящих газопроводов от КРП до КГМ также построены более 30-40 лет назад.

Возрастной состав оборудования обуславливает ограниченную пропускную способность электрических и газовых сетей, повышенную загрузку ПС и ГРС.

Системные ПС напряжением 500 кВ Трубино, Пахра имеют степень загрузки автотрансформаторов 75 процентов и 110 процентов соответственно.

Наибольшая загрузка АТ (в пределах 70 процентов) на подстанциях 220 кВ в нормальном режиме на ПС Бугры, Голутвин, Грибово, Кедрово, Луч, Нежино, Пески, Темпы, Стачка.

Порядка 40 процентов питающих центров напряжением 35-220 кВ в послеаварийном режиме имеют степень загрузки более 105 процентов.

В настоящее время в Московской области эксплуатируется 217 ГРС и КРП, из них 32 ГРС Московской области загружены более чем на 85 процентов, для 17 из которых пиковая загрузка превышает проектное значение.

Таким образом, по причине повышенной загрузки ПС и линий электропередачи имеются ограничения по технологическому присоединению потребителей.

Предельная пиковая загрузка ряда ГРС не позволяет увеличивать объемы поставки газа конкретным населенным пунктам, тем самым, являясь «узким местом» для развития поставок газа потребителям по этим направлениям.

Проблемы развития ТЗК связаны в основном с неравномерностью размещения объектов ТЗК по территории Московской области.

Так на расстоянии от Московской крльцевой автодоги (далее – МКАД) до Московского малого кольца расположено 45 процентов объектов ТЗК, от Московского малого кольца до Московского большого кольца расположено 28 процентов объектов ТЗК, от Московского большого кольца до границы Московской области расположено 27 процентов объектов ТЗК, также 43 процента объектов ТЗК расположено на автодорогах федерального значения, 57 процентов на автодорогах регионального, межмуниципального значения и местного значения.

Данный фактор снижает надежность обеспечения потребителей моторным топливом.

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов;

низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

низкая доля энергоэффективного общественного транспорта, уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы являются преобладание транспорта, работающего на бензине, физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в государственных (муниципальных) учреждениях, на предприятиях;

отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

 

3. Основные направления развития сферы деятельности государственной программы.

Интересы развития экономики области и снижение рисков развития включают в себя повышение эффективности производства, передачи, распределения и потребления топливно-энергетических ресурсов.

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению планируется проводить в наиболее проблемном секторе – жилищно-коммунальном хозяйстве, а также в сферах энергетики, транспорта, в бюджетной сфере.

Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» в целях обеспечения рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов установлена величина снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом.

В соответствии с этим в результате реализации политики повышения энергоэффективности и энергосбережения к 2020 году планируется снизить энергоемкость ВРП Московской области на 40 процентов по сравнению с 2007 годом.

Перспективы развития ТЭК связаны с прогнозом потребления основных энергоресурсов, прежде всего, электроэнергии и газа.

В настоящее время инвестиционная политика в электроэнергетике строится в соответствии со следующими основными нормативными документами:

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823                «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977                «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

по следующей схеме:

определение потребности в электрической энергии и мощности на основе основных направлений развития региона;

формирование Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области, рассчитанной на пятилетний период - основного организационно-технического документа, определяющего перечень решений и мероприятий по развитию электроэнергетики региона;

согласование и утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики с государственным участием, инвестиционных программ территориальных сетевых организаций - основных инструментов реализации Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области, а также контроль за реализацией таких программ.

Прогноз спроса на электроэнергию формируется с учетом влияния основных факторов – динамики численности населения, роста производства промышленной продукции, в том числе обрабатывающих производств, развития транспорта, сельскохозяйственного производства, объемов жилищного строительства, предприятий сферы услуг, а также динамики удельных показателей электроемкости по крупным видам экономической деятельности, которая определяется как изменением структуры экономики и отдельных секторов, так и уровнями электрификации производственных процессов, объемами энергосбережения.

Прогноз формируется в двух вариантах электропотребления – базовый и региональный.

Базовый вариант электропотребления рассчитывается ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с данными Схемы и программы развития Единой энергетической системы России, включающей Схему и программу развития Единой национальной (Общероссийской) электрической сети напряжением 220 кВ и выше.

Региональный вариант рассчитан на основе согласованных с администрациями муниципальных образований Московской области объемов потребления электроэнергии, определяемых в соответствии с документами территориального планирования

 

Перспективные объемы электропотребления на территории Московской области,                млрд. кВтч

 

 

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Базовый вариант

47,83

49,17

50,81

52,47

54,35

56,22

58,24

60,12

Региональный вариант

48,25

51,10

53,97

56,54

59,02

61,59

64,21

66,89

 

В соответствии с прогнозируемыми уровнями электропотребления определяются основные перспективные направления развития в сфере электроэнергетики, закладываемые в ежегодно актуализируемую Схему и программу перспективного развития электроэнергетики, которые предполагают что:

покрытие дефицита мощности и энергии энергосистемы Московской области должно осуществляться за счет внешнего энергоснабжения от электростанций (атомных и тепловых) ОЭС Центра по линиям электропередачи (далее – ЛЭП) высокого напряжения и технического перевооружения действующих электростанций;

перспективная схема основной электрической сети должна обладать достаточной гибкостью, позволяющей осуществлять ее поэтапное развитие и иметь возможность приспосабливаться к изменению условий роста нагрузки;

перспективная схема и параметры распределительных сетей должны обеспечивать надежность электроснабжения, при которой питание потребителей осуществляется без ограничения нагрузки с соблюдением нормативных требований к качеству электроэнергии;

техническое перевооружение электрических сетей должно предусматривать повышение пропускной способности, в том числе путем перевода ВЛ и ПС на более высокий класс напряжения.

Основные мероприятия Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики предусматривают:

Развитие сетей 500 кВ для:

выдачи мощности крупных электростанций - Калининской атомной электростанции (далее – АЭС)  (вторая ВЛ 500 кВ Грибово – Дорохово), Загорской гидроаккумулирующей электростанции (далее – ГАЭС) – 2  (ПС 500 кВ Ярцево, ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-2 – Ярцево, ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС – Трубино);

повышения надежности поставки мощности в Московский регион от внешних источников – переключательный пункт (далее – ПП) Ожерелье, ПП (ПС) Панино;

повышения надежности электроснабжения потребителей - реконструкция ПС существующего Московского кольца 500 кВ – Ногинск, Пахра, Трубино.

Развитие электрической сети 220 кВ.

Сеть 220 кВ выполняет системообразующие функции и обеспечивает выдачу мощности электростанций, электроснабжение нагрузочных узлов и крупных потребителей.

Общее количество объектов включенных в Схему и программу перспективного развития электроэнергетики (подстанции и линии) – 56.

Мероприятия по развитию электрической сети 220 кВ направлены на повышение надежности электроснабжения, снятие перегрузок, поддержание допустимых уровней напряжения в сети и обеспечение возможности подключения новых потребителей.

Развитие электрической сети 110 кВ.

Основные тенденции в развитии сетей 110 кВ состоят в усилении распределительных функций и обеспечении выдачи мощности электростанций.

Общее количество объектов включенных в Схему и программу перспективного развития электроэнергетики (подстанции и линии) – 182.

Мероприятия по строительству и реконструкции электрической сети 110 кВ направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей, усиление электрической сети, снятие перегрузки трансформаторов в аварийных режимах, обеспечение присоединения новых потребителей.

Инвестиционными программами территориальных сетевых организаций, кроме того, предусматриваются мероприятия на уровне напряжения 0,4-10 кВ.

В настоящее время инвестиционными программами субъектов электроэнергетики предусматривается строительство и реконструкция 7 429 объектов электроэнергетики.

Таким образом, основные перспективные направления развития электроэнергетики связываются в основном с развитием электросетевого комплекса, где на период до 2018 года планируется ввод объектов в результате строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции:

питающих центров (распределительно-трансформаторных подстанций (далее – РТП), трансформаторных подстанций (далее - ТП) напряжением 0,4 кВ и выше общей трансформаторной мощностью 18447 МВА;

ЛЭП напряжением 0,4 кВ и выше протяженностью 8931 км.

Данные мероприятия позволят качественно улучшить состояние электросетевого хозяйства, повысить пропускную способность электросетей, снизить потери электроэнергии при её передаче.

Снижение потерь электроэнергии при передаче и распределении до технико-экономически обоснованного уровня и поддержание потерь на этом уровне является актуальным показателем, характеризующим рациональное построение электросетей, их технологический потенциал, степень их модернизации.

К 2018 году планируется достигнуть значений уровня потерь электроэнергии в размере 13 процентов от общего потребления электроэнергии.

Расчетный перспективный объем газопотребления Московской области к 2030 году, положенный в основу формирования Генеральной схемы развития газоснабжения в Московской области на период до 2030 года, составит 37,8 млрд. куб.м/год.

 

Перспективные объемы газопотребления на территории Московской области,

млрд. куб.м/год

 

 

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Потребление природного газа, млрд. млрд. куб.м/год

24,3

25,0

25,9

26,7

27,5

28,3

29,0

29,8

 

Прогноз спроса на газ формируется с учетом влияния динамики численности населения, объемов жилищного строительства, развития коммунальной теплоэнергетики, роста производства промышленной продукции в тех отраслях, где используется газ, в первую очередь в промышленности строительных материалов.

В соответствии с прогнозируемыми уровнями газопотребления перспективные направления развития в сфере газоснабжения должны быть направлены в первую очередь на развитие системы магистральных газопроводов ОАО «Газпром», так как существующая система объектов магистральных газопроводов, обеспечивающих подачу газа потребителям Московской области, не может обеспечить перспективный объем газопотребления.

В 2012 году ОАО «Газпром промгаз» закончена разработка Генеральной схемы газоснабжения Московской области на период до 2030 года в соответствии с которой, предусмотрена реконструкция более 80 объектов газового хозяйства, находящихся в собственности структур ОАО «Газпром» и отмечена необходимость строительства 15 новых объектов.

Необходимо проведение реконструкции КГМО-I с увеличением диаметра газопровода до 1200 мм и отдельных участков КГМО-II с восстановлением проектных давлений, реконструкции ряда существующих и строительства новых объектов газотранспортной системы Московской области.

Синхронизировано с развитием магистральной системы необходимо развивать распределительные сети в населенных пунктах.

В соответствии с перспективными уровнями потребления природного газа в рамках газификации населенных пунктов Московской области планируется построить свыше 375,5 км газовых сетей высокого давления и свыше 1325,43 км распределительных газопроводов низкого давления.

При этом планируется, что уровень газификации населения области достигнет 97 процентов.

Дальнейшие перспективы развития ТЗК области связываются с увеличением числа автомобилей – основных потребителей моторного топлива.

Динамика роста количества зарегистрированного автотранспорта на территории Московской области приведена ниже.

 

 

 

 

Вид автотранспорта

Количество зарегистрированного на территории Московской области автомобильного транспорта, ед.

2000 г.

2012 г.

Прогноз на 2018 г.

Прогнозируемый темп роста 2018 года к 2012 году, процент

Легковой

1097300

2385129

2877130

121

Грузовой

153300

289941

331490

114

Автобусы

23700

38912

41760

107

Всего

1274300

2713982

3250380

119,8

 

В среднем рост количества автотранспорта (без учета транзитного транспорта) в период 2000 – 2012 годов составил 213 процентов, прогнозируемый рост автотранспорта в период 2013 – 2018 годов составит в среднем 120 процентов (без учета транзитного транспорта).

Учитывая прогнозный рост количества автотранспорта зарегистрированного на территории Московской области, планируется до 2018 года ввести в эксплуатацию более 300 современных объектов ТЗК. Рост числа объектов ТЗК к 2018 году по отношению к уровню 2012 года составит 126,7 процентов, то есть количество объектов ТЗК будет расти темпами, сопоставимыми с темпами роста количества автомобилей.

 

4. В рамках реализации государственной программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач государственной программы:

1) Отраслевые риски.

Изменение тарифной политики в отношении тарифов на передачу электроэнергии, платы за технологическое присоединение, специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, являющихся источниками средств на реализацию мероприятий по развитию электроэнергетики и газификации

Ухудшение финансово-экономического состояния организаций.

Превентивные мероприятия:

подготовка и представление в регулирующие органы обоснованных расчетных материалов;

активная работа с регулирующими органами при определении тарифов;

создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;

заключение долгосрочных договоров;

оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.

2) Финансовые риски.

Изменение процентных ставок.

Увеличение выплат по процентам за пользование кредитами и соответственно снижение прибыли предприятия-заемщика.

Инфляция.

Увеличение себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

Превентивные мероприятия:

при необходимости заимствований и в целях минимизации последствий риска необходимо ориентирование организаций ТЭК на привлечение долгосрочных кредитов и займов;

поддержание доли текущей дебиторской задолженности в активах организаций на оптимальном уровне, недопущение возникновения просроченной дебиторской задолженности;

проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек.

3) Законодательные риски.

Несовершенство нормативной базы в сфере тарифной и налоговой политики, инвестиционной и инновационной деятельности, имущественных прав, земельного, градостроительного, лесного, водного законодательства.

Превентивные мероприятия:

внесение предложений по необходимым изменениям в действующие федеральные законы и подзаконные акты;

разработка ведомственных нормативных правовых актов.

 

Цели и  задачи государственной программы, подпрограмм государственной программы

 

Целью государственной программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» является надежное обеспечение организаций и населения Московской области топливно-энергетическими ресурсами при рациональном их использовании и эффективном функционировании субъектов топливно-энергетического комплекса.

Достижение цели государственной программы обеспечивается решением следующих задач.

Задача «Развитие энергосбережения и повышения энергоэффективности в Московской области».

Учитывая, что энергетические ресурсы Московской области формируются в основном за счёт поступлений из других регионов Российской Федерации, Московская область в настоящее время является энергодефицитным регионом, поэтому решение вопросов энергосбережения и повышения энергоэффективности региональной экономики имеет приоритетное значение.

Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, а также координация работы в этом направлении является инструментом, обеспечивающим эффективное функционирование отраслей, в том числе ТЭК, и экономики региона в целом.

Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области» (далее – подпрограмма 1).

Целью подпрограммы 1 является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Для достижения поставленной цели и решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Московской области предусмотрено решение следующих задач:

создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности (решение задачи направлено на комплексное стимулирование и пропаганду энергосберегающего образа жизни среди граждан, организаций, муниципальных образований Московской области);

повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере (решение задачи направлено на ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов органами государственной власти и государственными учреждениями Московской области не менее чем на три процента);

повышение энергетической эффективности в жилищном фонде (решение задачи направлено на создание условий и стимулов для повышения в целом энергетической эффективности объектов жилищного фонда);

повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры (решение задачи направлено на анализ проблем коммунальной инфраструктуры, организацию учета производимых и передаваемых коммунальных ресурсов, повышение экономии энергоресурсов);

повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе (решением задачи планируется обеспечить постепенный переход общественного транспорта на более экономичные и экологичные виды топлива).

Задача «Устойчивое развитие электросетевого комплекса Московской области».

Электроэнергетическая система Московской области является частью единой энергетической системы Российской Федерации.

Покрытие существующего дефицита электроэнергии и мощности необходимо осуществлять за счет укрепления межсистемных связей энергосистем.

Решение задачи устойчивого развития электросетевого комплекса Московской области позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей, качественно улучшит доступность энергетической инфраструктуры для технологического присоединения потребителей, повысит технологическую безопасность электроэнергетического комплекса, обеспечит территориальную диверсификацию электросетевого комплекса области.

Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики в Московской области» (далее – подпрограмма 2).

Цель подпрограммы 2 – обеспечение растущих потребностей населения и хозяйствующих субъектов Московской области в электрической энергии.

Достижение цели осуществляется путем решения основной задачи – повышение пропускной способности электрических сетей до 7500 МВт.

Решение поставленной задачи обеспечивается путем комплексного технического перевооружения и реконструкции электрических сетей и ПС, в том числе путем перевода объектов на более высокий класс напряжения.

Задача  «Развитие газификации населенных пунктов Московской области».

В настоящее время уровень газификации городских населенных пунктов Московской области достиг практически 100 процентов. Основной объем работ по обеспечению газом жителей в городских населенных пунктах, подлежащих газификации, выполнен. В современных застройках жилья широкое распространение получили электрические плиты, что также обуславливает низкую актуальность газификации городских населенных пунктов.

Вместе с тем, развитие газификации в сельских населенных пунктах области значительно ниже.

Недостаточная степень газификации сельских населенных пунктов области затрудняет достижение уровня жизни населения, отвечающего современным стандартам.

Решение задачи газификации сельских населенных пунктов позволит повысить доступность системы газоснабжения для потребителей, увеличить использование газа коммунально-бытовым сектором и населением, тем самым, улучшая качество жизни.

Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации подпрограммы 3 «Развитие газификации в Московской области» (далее – подпрограмма 3).

Целью подпрограммы 3 является улучшение качества жизни населения Московской области посредством обеспечения потребностей населения в природном газе

Для достижения указанной цели необходимо решение задачи обеспечения населенных пунктов Московской области источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления.

Задача «Обеспечение потребителей различными видами моторного топлива при оптимальном размещении объектов топливозаправочного комплекса на территории Московской области».

Решение данной задачи диктуется потребностью в увеличении количества объектов ТЗК, оптимизации их размещения на территории Московской области, надежном обеспечении автотранспорта и населения различными, в том числе альтернативными, видами моторного топлива, качественном изменении вида автозаправочного комплекса Московской области, приведении его в соответствие с современным уровнем.

Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации подпрограммы 4 «Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области» (далее – подпрограмма 4).

Целью подпрограммы 4 является надежное обеспечение потребностей населения и хозяйствующих субъектов Московской области различными видами моторного топлива.

Для достижения цели подпрограммы 4 решается задача создания современных объектов ТЗК  и оптимизация их размещения на территории Московской области.

В целях обеспечения планирования бюджетного процесса в государственную программу включена подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 5).

Целью подпрограммы 5 является рациональное и эффективное использование бюджетных средств, направленных на создание условий для реализации полномочий Министерства энергетики Московской области и Комитета по ценам и тарифам Московской области.

Задачами подпрограммы являются:

создание условий для реализации полномочий Министерства энергетики Московской области;

создание условий для реализации полномочий Комитета по ценам и тарифам  Московской области;

обеспечение компенсации по выпадающим доходам организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

 

Обобщенная характеристика мероприятий государственной программы

 

Государственная программа Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» состоит из 5 подпрограмм, каждая из которых предусматривает определенный перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей.

Подпрограмма 1 предусматривает мероприятия, направленные на:

пропаганду технологий энергосбережения для внедрения на предприятиях малого и среднего предпринимательства, проведение мониторинга исполнения требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятий Московской области, совокупные затраты которых на потребление энергетических ресурсов за год превышают 10 млн. рублей;

установку приборов учета расхода энергетических ресурсов, модернизацию системы освещения в государственных учреждениях;

повышение энергосбережения и энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства – установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда, установка энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации котельных, установка на водозаборных сооружениях узлов учета расхода воды и так далее;

повышение энергосбережения и энергоэффективности в организациях ТЭК - выявление безучетного и бездоговорного потребления и сокращение потерь электроэнергии, технические мероприятия по коммерческому учету электроэнергии, разработка и внедрение автоматизированных систем учета электроэнергии, оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических, газораспределительных и водопроводных сетях и повышение качества ремонта оборудования, оптимизация схемы электроснабжения с повышением загрузки силовых трансформаторов в трансформаторных подстанциях, применение при строительстве газопроводов давлением до 0,6 МПа преимущественно полиэтиленовых труб, оснащение средствами телеметрии газорегуляторных пунктов и прочее;

повышение энергоэффективности на общественном транспорте Московской области – эксплуатацию автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 1 направлено на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической безопасности хозяйствующих субъектов области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

В рамках подпрограммы 2 запланированы мероприятия по строительству, комплексному техническому перевооружению и реконструкции объектов электроэнергетики:

питающих центров (РТП, ТП) напряжением 0,4 кВ и выше;

линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и выше.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 2 направлено на повышение надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества передаваемой электроэнергии, в том числе снижение общего числа отказов и технологических нарушений в электросетевом комплексе; снижение потерь электроэнергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования.

Подпрограмма 3 предусматривает следующий перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей:

строительство газовых сетей высокого давления;

строительство уличных распределительных газопроводов в сельских населенных пунктах Московской области;

мероприятия по реконструкции и развитию газораспределительной системы Московской области.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 3 направлено на обеспечение надежного газоснабжения потребителей Московской области.

Подпрограмма 4 предусматривает мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию современных объектов ТЗК с комплексом дополнительных услуг.

Выполнение программных мероприятий планируется на территории сорока восьми муниципальных образований Московской области.

Оптимизация размещения объектов ТЗК на территории Московской области достигается размещением 21 процента программных объектов от МКАД до Московского малого кольца, 28 процентов программных объектов от Московского малого кольца до Московского большого кольца, 51 процента программных объектов от Московского большого кольца до границы Московской области. Также 37 процентов программных объектов планируется размещать на автодорогах федерального значения, 63 процента программных объектов планируется размещать на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 4 направлено на повышение уровня обеспеченности потребителей моторным топливом на территории Московской области.

Мероприятиями подпрограммы 5 являются:

обеспечение деятельности Министерства энергетики Московской области и Комитета по ценам и тарифам Московской области;

субсидии профсоюзным организациям на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной компании детей указанных работников;

субсидия государственному бюджетному учреждению Московской области «Центр тарифно-экспертного обеспечения» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (работ);

субсидия на иные цели государственному бюджетному учреждению Московской области «Центр тарифно-экспертного обеспечения»;

компенсация выпадающих доходов организациям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

уплата налога на имущество организаций и земельного налога.  

В рамках выполнения мероприятий по решению задач государственной программы предусматривается участие акционерных обществ с государственным участием, а также крупных частных компаний.

В рамках выполнения мероприятий по решению задачи «Развитие энергосбережения и повышения энергоэффективности в Московской области» предусматривается участие организаций, осуществляющих управление, содержание и ремонт жилищного фонда, а также организаций собственников жилья, ресурсоснабжающих организаций, организаций жилищно-коммунального хозяйства,             ОАО «МОЭСК», ОАО «Мособлэнерго», ОАО «Мосэнергосбыт», Государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта Московской области «Мострансавто», Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (далее - ГУП ГХ МО «Мособлгаз»).

В рамках выполнения задачи «Устойчивое развитие электросетевого комплекса Московской области» предусматривается участие ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Мособлэнерго», ОАО «МОЭСК», территориальных сетевых организаций Московской области, а также проектных, научно-исследовательских и строительных организаций, привлекаемых исполнителями мероприятий по развитию электроэнергетики в установленном законодательством Российской Федерации и Московской области порядке.

В рамках выполнения задачи  «Развитие газификации сельских населенных пунктов Московской области» предусматривается участие ГУП ГХ МО «Мособлгаз», а также проектных, научно-исследовательских и строительных организаций, привлекаемых исполнителями мероприятий по развитию газоснабжения в установленном законодательством Российской Федерации и Московской области порядке.

В рамках выполнения задачи «Обеспечение потребителей различными видами моторного топлива при оптимальном размещении объектов топливозаправочного комплекса» предусматривается участие компаний сферы нефтепродуктообеспечения – инвесторов строительства объектов ТЗК.

 

 


 

Планируемые результаты реализации государственной программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»

 

 

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и /или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Ед. изме-рения

Базовое значение пока-зателя (на начало реализа-ции подпро-граммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет Московской области

Другие источники

(внебюджет-ные средства)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области»

1.1

 

 

 

 

 

Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности

 

 

 

Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом Московской области центральным исполнительным органам государственной власти Московской области, государственным органам Московской области – ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы.

 

 

Энергоемкость ВРП

к уровню 2007 года*

процент

76,0

73,0

70,0

67,5

65,0

63,0

61,5

60,0

Динамика энергоемкости ВРП**

кг.ут/ тыс. руб.

27,8

27,40

27,20

27,00

26,90

26,70

26,50

26,30

Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории Московской области**

процент

82,1

85,00

85,60

86,20

86,80

87,40

88,00

88,60

 

 

 

Доля объемов тепловой энергии (далее -ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с

процент

15,0

16,8

28,66

40,52

52,38

64,24

76,1

88,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории Московской области**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Московской области**

процент

30,2

32,00

43,20

54,40

65,60

76,80

87,50

88,00

 

 

 

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Московской области**

процент

75,1

84,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов**

тыс. тут.

3,1

3,16

3,22

3,29

3,36

3,42

3,49

3,56

 

 

 

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Московской области**

процент

0,26

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

 

 

 

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы**

процент

98,0

99,00

99,00

99,00

99,00

99,00

99,00

99,00

 

 

 

 

 

 

Экономия ЭЭ в натуральном выражении**

тыс. кВтч

330942,03

349 492,75

366 204,38

383 750,00

201 185,19

420 520,45

441 722,85

465 207,55

 

 

 

Экономия ЭЭ в стоимостном выражении**

тыс. руб.

1 178 153,62

1 244 194,20

1 303 687,59

1 366 150,0

716 219,26

1 497 052,79

1 572 533,33

1 656 138,87

 

 

 

Экономия ТЭ в натуральном выражении**

 

тыс. Гкал

532,76

543,48

562,04

580,88

300,00

631,97

651,69

679,25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Экономия ТЭ в стоимостном выражении**

тыс. руб.

725 194,10

739 782,61

765 054,01

790 697,06

408 360,0

860 237,92

887 074,16

924 588,68

 

 

 

Экономия воды в натуральном выражении**

тыс. куб. м.

5 607,86

5 202,88

5 454,76

5 710,35

2 984,86

6 209,80

6 475,83

6 745,87

 

 

 

Экономия воды в стоимостном выражении**

тыс. руб.

95 670,13

88 761,07

93 058,29

97 418,60

50 921,75

105 939,15

110 477,60

115 084,55

 

 

 

Экономия природного газа в натуральном выражении**

тыс. куб. м.

175 413,04

176 086,96

182 481,75

190 441,18

98 888,89

204 460,97

211 985,02

218 867,92

 

 

 

Экономия природного газа в стоимостном выражении**

тыс. руб.

579213869,57

581 439 130,43

602 554 744,53

628 836 764,71

326 531 111,11

675 130 111,52

699 974 531,84

722 701 866,79

1.2.

Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

19935

-

Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными  учреждениями на территории Московской области**

процент

90,00

93,00

94,00

94,50

95,00

96,00

96,00

96,00

 

 

 

 

Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории Московской области**

процент

82,00

93,00

94,00

94,50

95,00

96,00

96,00

96,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории Московской области**

процент

65,00

93,00

94,00

94,50

95,00

96,00

96,00

96,00

 

 

 

 

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории Московской области**

процент

76,00

93,00

94,00

94,50

95,00

96,00

96,00

96,00

 

 

 

 

Доля расходов бюджета Московской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)**

 

процент

3,7

3,8 

3,91 

4,03 

4,15 

4,28 

4,41 

4,54 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

Доля расходов бюджета Московской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)**

процент

3,87

3,63 

3,57 

3,52 

3,46 

3,41 

3,36 

3,3

 

 

 

 

Динамика расходов бюджета Московской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)**

млн. руб.

582,58

355,38

405,13 

417,29 

429,81 

442,7 

455,98 

469,66 

 

 

 

 

Динамика расходов бюджета Московской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)**

млн. руб.

1757,06

355,38

760,51 

1177,8 

1607,6 

2050,3 

2506,28 

2975,94 

 

 

 

 

Доля расходов бюджета Московской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива**

процент

0,0283

0,0314

0,0330

0,0347

0,0365

0,0384

0,0403

0,0424

 

 

 

 

Динамика расходов бюджета Московской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива**

млн. руб.

18,82

10,65

11,72

12,90

14,19

15,62

17,19

18,92

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета Московской области, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование**

процент

90,72

90,72

90,72

90,72

90,72

90,72

90,72

90,72

 

 

 

 

Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками**

шт.

0,0

3,00

3,00

3,00

5,00

7,00

9,00

11,00

 

 

 

 

Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)**

процент

0,0

0,30

0,30

0,30

0,60

0,80

1,10

1,40

 

 

 

 

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд **

процент

7,04

8,25

8,88

9,50

10,13

10,75

11,38

12,00

 

 

 

 

Удельные расходы бюджета Московской области на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг**

тыс. руб./ чел.

9,45

12,29

14,08

16,07

18,21

20,56

23,10

25,88

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

1.3.

 

Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

 

-

 

10000000,0

 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Московской области**

 

процент

99,0

99,65

99,70

99,75

99,80

99,85

99,90

99,90

 

 

 

 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Московской области**

 

процент

45,0

60,00

80,00

85,00

90,00

95,00

97,00

98,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Московской области**

процент

75,0

80,00

85,00

90,00

95,00

99,00

99,00

99,00

 

 

 

 

Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Московской области (за исключением многоквартирных домов)**

процент

7,0

10,00

30,00

40,00

60,00

70,00

80,00

98,50

 

 

 

 

Доля объемовТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в

процент

30,0

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

98,50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Московской области**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Московской области**

процент

40,0

55,00

60,00

65,00

70,00

80,00

90,00

98,50

 

 

 

 

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Московской области**

 

процент

25,0

35,00

40,00

50,00

60,00

70,00

85,00

98,50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Московской области**

процент

75,0

85,00

90,00

95,00

98,50

98,50

98,50

98,50

 

 

 

 

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Московской области**

процент

99,2

99,70

99,80

99,90

99,90

99,90

99,90

99,90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Московской области**

процент

11,0

15,00

40,00

80,00

85,00

90,00

95,00

98,50

 

 

 

 

Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование**

шт.

1000

20 000,00

50 000,00

75 000,00

100 000,00

125 000,00

150 000,00

180 000,00

 

 

 

 

Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов**

процент

1,0

30,00

50,00

60,00

75,00

80,00

85,00

98,00

1.4.

Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

 

42078347,95

Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями**

тут/кВтч

-0,0015

-0,0015

-0,0015

-0,0015

-0,0015

-0,0015

-0,0015

-0,0015

Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ**

тут/

Гкал

-0,0022

-0,0022

-0,0022

-0,0022

-0,0022

-0,0022

-0,0022

-0,0022

Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям**

кВтч

-25 685 000

-46 610 000

-10 140 000

-19 200 000

-30 240 000

-35 700 000

-33 420 000

-3 900 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче**

Гкал

310000,00

-75 000,00

-16 000,00

-32 000,00

-27 000,00

-78 000,00

-57 000,00

-35 000,00

Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче**

куб.м.

-213 011,2

-271 094,85

-263 896,80

-212 600,40

-117 346,50

-237 491,94

-250 671,60

-237 476,76

Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды**

кВтч

-16125,70

-12 791,70

-12 341,93

-12 156,80

-11 974,45

-11 794,83

-11 617,91

-11 443,64

1.5.

Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе

 

780852,0

Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Московской областью**

ед.

18

10

12

12

15

15

15

15

 

 

 

 

Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации,

муниципальным образованием, в

ед.

0

10

12

12

15

15

15

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарный экологический эффект от перевода общественного транспорта на компримированный природный газ (КПГ) в количестве 94 единиц - снижение СO (монооксид углерода) на 228,5 тыс. условных килограмм в год

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики в Московской области»

2.1

Повышение пропускной способности электрических сетей до 7500 МВт

 

111361046,1

Доля потерь электроэнергии в электрических сетях в общем объеме потребления электроэнергии

 

процент

16,5

15,0

14,5

14,0

13,5

13,0

 

 

Ввод объектов в результате строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции:

питающих центров (РТП, ТП) напряжением 0,4 кВ и выше

линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и выше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МВА

 

 

 

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8549

 

 

 

3347,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3847

 

 

 

2358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4267

 

 

 

1638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2832

 

 

 

1606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6631

 

 

 

1459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

 

 

 

1869

 

 

Подпрограмма 3 «Развитие газификации в Московской области»

3.1

 

Обеспечение населенных пунктов Московской области источниками газификации –

 

7648354,26

 

Уровень газификации населения (доля населения, проживающего в газифицированных

процент

93,3

94,4

95,6

96,0

96,6

97

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

газопроводами высокого и низкого давления

 

 

населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Московской области)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах

процент

63,0

70,0

75,0

80,6

82,41

83,8

 

 

 

 

 

 

Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Московской области

процент

50,4

52,0

53,0

54,2

55,7

56,6

 

 

 

 

 

 

Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления

км

146,8

270,55

21,2

7,85

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в сельских населенных пунктах Московской области

км

122,14

293,48

205,34

119,8

381,65

 

 

 

Подпрограмма 4 «Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области»

4.1

Строительство современных объектов топливозаправочного комплекса на территории Московской области

 

21853949

Рост числа объектов ТЗК к уровню 2012 года

процент

100,0

106,9

111,0

116,0

121,3

126,7

 

 

Ввод в эксплуатацию программных объектов***

ед.

32

45

54

65

69

70

 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

5.1.

Создание условий для реализации полномочий Министерства энергетики Московской области

 

596920

 

Полное целевое освоение бюджетных средств

процент

100

100

100

100

100

100

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5.2.

Создание условий для реализации полномочий Комитета по ценам и тарифам  Московской области

777509

 

Степень фактического расходования бюджетных средств по отношению к запланированным

процент

100

100

100

100

100

100

 

 

5.3.

Обеспечение компенсации по выпадающим доходам организациям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

696330

 

Степень возмещения выпадающих доходов из бюджета Московской области организациям по отношению к заявленным издержкам

процент

100

100

100

100

100

100

 

 

* показатель включен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»

** показатели включены в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009  № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

*** показатель включен в соответствии с задачами, поставленными программным обращением «Наше Подмосковье. Приоритеты развития»

 

 

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) реализации государственной программы

 

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области».

Энергоемкость ВРП – это обобщающий показатель, характеризующий уровень потребления топливно-энергетических ресурсов, приходящихся на единицу валового регионального продукта.

Показатель энергоемкости ВРП определяется как отношение объема валового потребления топливно-энергетических ресурсов на все производственные и непроизводственные нужды в килограммах условного топлива к величине ВРП и рассчитывается по следующей формуле:

 

Эврп= ВРП/Птэр кг.у.т/1000 руб., где:

 

Эврп – энергоемкость валового регионального продукта, килограмм условного топлива на 1000 рублей валового регионального продукта;

ВРП – валовый региональный продукт по итогам года, рублей;

Птэр – потребление топливно-энергетических ресурсов в целом по области по итогам года, в единицах условного топлива.

Энергоемкость ВРП текущего года реализации госпрограммы к уровню 2007 года в процентах рассчитывается как:

 

Эврп i%= Эврп i/Эврп 2007*100%, где:

 

Эврп i% - энергоемкость ВРП текущего года реализации госпрограммы к уровню 2007 года, процент;

Эврп i – энергоемкость ВРП текущего (i-го) года реализации госпрограммы, килограмм условного топлива на 1000 рублей валового регионального продукта;

Эврп 2007 – энергоемкость ВРП 2007 года, килограмм условного топлива на 1000 рублей валового регионального продукта

Источник данных – информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по объемам ВРП и топливно-энергетического баланса области.

Целевыми показателями, отражающими решение задач подпрограммы 1, являются показатели, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Расчет значений целевых показателей подпрограммы осуществляется на основании Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010  № 273.

 

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики в Московской области»

Доля потерь электроэнергии в электрических сетях в общем объеме потребления электроэнергии - важный показатель работы электрических сетей, который характеризует качество входящих в их состав элементов, их экономичность и эффективность.

Показатель доли потерь электроэнергии рассчитывается как:

 

Дпэ = Опэ/Оэ*100 %, где:

 

Дпэ – доля потерь электроэнергии в электрических сетях в общем объеме потребления электроэнергии, процент;

Опэ – объем потерь электроэнергии в электрических сетях, кВт.ч;

Оэ – объем потребленной электроэнергии в целом по области, кВт.ч.

Источник данных – информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по электробалансу области.

Значения показателей по вводу объектов электроэнергетики в результате строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции формируются на основании отчетности субъектов электроэнергетики по исполнению инвестиционных программ, в соответствии с правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

 

Подпрограмма 3 «Развитие газификации в Московской области»

Уровень газификации населения или доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Московской области – показатель, характеризующий обеспеченность населения природным газом.

Уровень газификации населения рассчитывается как:

 

Ун = Ч12 * 100%, где:

 

Ун – уровень газификации населения, процент;

Ч1 – численность газифицированного населения Московской области (проживающего в газифицированных населенных пунктах) на конец года, единиц;

Ч2 – общая численность населения Московской области на конец года, единиц.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП ГХ МО «Мособлгаз» по численности населения, газифицированного природным газом, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по численности населения области.

Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Московской области – показатель, характеризующий уровень газификации сельского населения.

Показатель рассчитывается как:

 

Усн = Ч34 * 100%, где:

 

Усн – доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Московской области (уровень газификации сельского населения), процент;

Ч1 – численность газифицированного сельского населения Московской области (проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах) на конец года, единиц;

Ч2 – общая численность сельского населения Московской области на конец года, единиц.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП ГХ МО «Мособлгаз» по численности сельского населения, газифицированного природным газом, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по численности сельского населения области.

Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Московской области – показатель, характеризующий уровень газификации сельских населенных пунктов.

 

Показатель рассчитывается как:

 

Усп = Ч56 * 100%, где:

 

У – доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Московской области (уровень газификации сельских населенных пунктов), процент;

Ч1 – число газифицированных сельских населенных пунктов Московской области на конец года, единиц;

Ч2 – общее число сельских населенных пунктов Московской области на конец года, единиц.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП ГХ МО «Мособлгаз» по численности сельских населенных пунктов, газифицированных природным газом, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по численности сельских населенных пунктов области.

Формирование показателей ввода в эксплуатацию объектов газификации осуществляется на основании отчета ГУП ГХ МО «Мособлгаз», ежегодно утверждаемого Правительством Московской области.

 

Подпрограмма 4 «Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области»

Рост количества объектов ТЗК – показатель, характеризующий оптимальность соответствия числа объектов ТЗК потребностям в топливных ресурсах с учетом перспектив их роста.

Показатель рассчитывается по отношению к базовому (2012-му) году.

Показатель роста количества объектов ТЗК по отношению к уровню 2012 года рассчитывается как:

 

Ртзк i = Ктзк i/Ктзкб*100 %, где:

 

Ртзк i  – рост количества объектов топливозаправочного комплекса в i-ом году, процент;

Ктзк i – количество объектов топливозаправочного комплекса в i-ом году, ед.

Ктзкб – количество объектов топливозаправочного комплекса в базовом году, ед.

Источник данных – ведомственная отчетность Министерства энергетики Московской области.

Формирование значений целевого показателя по вводу в эксплуатацию объектов топливозаправочного комплекса осуществляется в порядке, предусмотренном инвестиционной программой Московской области «Развитие топливозаправочного комплекса Московской области на период 2012-2015 годов», утвержденной постановлением  Правительства Московской области от 28.04.2012  №  627/16.

 

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма».

Расчет показателя целевого освоения бюджетных средств по задаче «Создание условий для реализации полномочий Министерства энергетики Московской области» производится исходя из процентного соотношения объема доведенных бюджетных ассигнований к объему кассового исполнения за отчетный период по формуле:

 

Sобс= Vба / Vби*100%, где:

 

Sобс – степень освоения бюджетных средств, процент;

Vба – объем доведенных бюджетных ассигнований, рублей;

Vби – объем исполнения бюджетных ассигнований, рублей.

 

Расчет показателя «Степень фактического расходования бюджетных средств по отношению к запланированным» по задаче «Создание условий для реализации полномочий Комитета по ценам и тарифам  Московской области» производится исходя из процентного соотношения объема доведенных бюджетных ассигнований к объему кассового исполнения за отчетный период.

 

Sобс= Vба / Vби*100%, где

 

Sобс – степень освоения бюджетных средств, процент

Vба – объем доведенных бюджетных ассигнований, рублей

Vби – объем исполнения бюджетных ассигнований, рублей

Расчет показателя «Степень возмещения выпадающих доходов из бюджета Московской области по отношению к заявленным издержкам» производится исходя из процентного соотношения фактического возмещения выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению Московской области коммунальные услуги, к заявленным издержкам за отчетный период.

Формирование данного показателя производится в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 01.04.2013 № 214/12 «Об утверждении Положения о порядке, условиях, целях предоставления субсидий, выделяемых их бюджета Московской области на компенсацию выпадающих доходов организациям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и критериях отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)».

 

 


 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий подпрограмм государственной программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»

 

 

Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Задача: Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом Московской области центральным исполнительным органам государственной власти Московской области, государственным органам Московской области – ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы.

 

-

Проведение мониторинга исполнения требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятиями Московской области, совокупные затраты которых на потребление энергетических ресурсов за год превышают 10 млн. рублей.

Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом Московской области Министерству инвестиций и инноваций  Московской области.

 

-

Задача: Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

Средства бюджета Московской области

Объем финансирования сформирован на основании данных энергетических паспортов учреждений Московской области, а также заявок государственных учреждений Московской области и средней стоимости аналогичных видов работ, определенных главными распорядителями бюджетных средств - ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы с учетом индексов-дефляторов соответствующих лет.

 

Всего: 19935,0 тыс. рублей

2014 год – 7085,0 тыс. рублей

2015 год – 3800,0 тыс. рублей

2016 год – 2200,0 тыс. рублей

2017 год – 2250,0 тыс. рублей

2018 год – 2200,0 тыс. рублей

2019 год – 1200 тыс. рублей

2020 год -  1200 тыс. рублей

 

-

Установка приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области.

Средства бюджета Московской области

Ф2=∑Кijij, где:

Ф2 – объем финансирования за счет средств бюджета Московской области;

Кij – количество приборов учета используемого j-го энергетического ресурса и воды, планируемых к установке в i-ом году, определенных согласно заявкам государственных учреждений, подведомственных Министерству социальной

Всего: 5850,0 тыс. рублей

2014 год – 3000,0 тыс. рублей

2015 год – 1800,0 тыс. рублей

2016 год – 200,0 тыс. рублей

2017 год – 250,0 тыс. рублей

2018 год – 200,0 тыс. рублей

2019 год – 200 тыс. рублей

2020 год -  200 тыс. рублей

 

-

1

2

3

4

5

 

 

защиты населения Московской области, исходя из потребности в оснащении приборами учета энергетических ресурсов;Сij – стоимость единицы прибора учета j-го энергетического ресурса и воды, включая стоимость работы на его установку в i-ом году, которая определяется по формуле:

Сij=Сi-1j* Дi , где:

Сj- стоимость единицы прибора учета j-го энергетического ресурса и воды, включая стоимость работы на его установку, определенной Министерством социальной защиты населения Московской области, согласно средней стоимости аналогичных видов работ по приобретению и установке единицы прибора учета j-го энергетического ресурса и воды в ценах 2013 года:

прибор учета электрической энергии – 5,7 тыс. рублей

прибор учета тепловой энергии – 58,0 тыс. рублей;

прибор учета воды – 6,5 тыс. рублей.

Дi – индекс-дефлятор в i-ом году;

Потребность в установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в количестве:

2014 год:

электрической энергии – 30 ед.

тепловой энергии – 42 ед.

воды – 37 ед.

2015 год:

электрической энергии – 20 ед.

тепловой энергии – 25 ед.

воды – 19 ед.

2016 год:

электрической энергии – 9 ед.

тепловой энергии – 2 ед.

воды – 3 ед.

2017 год:

электрической энергии – 10 ед.

тепловой энергии – 2 ед.

воды – 9 ед.

2018 год:

электрической энергии – 5 ед.

 

 

1

2

3

4

5

 

 

тепловой энергии – 2 ед.

воды – 7 ед.

2019 год:

электрической энергии – 6 ед.

тепловой энергии – 2 ед.

воды – 5 ед.

2020 год:

электрической энергии – 8 ед.

тепловой энергии – 2 ед.

воды – 2 ед.

(средняя стоимость приборов учета энергетических ресурсов определена в результате анализа котировок на интернет-ресурсах на приобретение аналогичных приборов учета, проведенного Министерством социальной защиты населения Московской области).

 

 

Установка приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.

Средства бюджета Московской области.

Ф3=∑Кii, где:

Ф3 – объем финансирования за счет средств бюджета Московской области;

Кi – количество приборов учета тепла, планируемых к установке в i-ом году, определенных согласно заявкам государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Московской области, исходя из потребности в оснащении приборами учета тепла;

Сi – стоимость единицы прибора учета тепла, включая стоимость работы на его установку в i-ом году, которая определяется по формуле:

Сi=Сi-1* Дi , где:

С- стоимость единицы прибора учета тепла, включая стоимость работы на его установку, определенной Министерством здравоохранения Московской области согласно средней стоимости аналогичных видов работ по приобретению и установке единицы прибора учета тепла в ценах 2013 года:

прибор учета тепловой энергии – 250,0 тыс. рублей;

Дi – индекс-дефлятор в i-ом году; Потребность в установке приборов учета тепла в

Всего: 8450,0 тыс. рублей

2014 год – 2450,0 тыс. рублей

2015 год – 1000,0 тыс. рублей

2016 год – 1000,0 тыс. рублей

2017 год – 1000,0 тыс. рублей

2018 год – 1000,0 тыс. рублей

2019 год – 1000,0 тыс. рублей

2020 год -  1000,0 тыс. рублей

-

1

2

3

4

5

 

 

количестве: 2014 год – 10 ед.;

2015 год – 4 ед.;

2016 год – 4 ед.;

2017 год – 4 ед.;

2018 год – 3 ед.;

2019 год – 3 ед.;

2020 год – 3 ед..

(средняя стоимость приборов учета энергетических ресурсов определена в результате анализа котировок на интернет-ресурсах на приобретение аналогичных приборов учета, проведенного Министерством здравоохранения Московской области).

 

 

Установка в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме.

Средства бюджета Московской области.

Ф3=∑Кii, где:

Ф3 – объем финансирования за счет средств бюджета Московской области;

Кi – количество единиц электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме (энергосберегающих светильников), планируемых к установке в i-ом году, определенных согласно заявкам государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Московской области, исходя из потребности в замене электротехнического оборудования (энергосберегающих светильников);

Сi – стоимость единицы электротехнического оборудования (энергосберегающих светильников) в i-ом году, которая определяется по формуле:

Сi=Сi-1* Дi , где:

С- стоимость единицы электротехнического оборудования (энергосберегающих светильников), определенной Министерством здравоохранения Московской области согласно средней стоимости аналогичных видов работ по приобретению электротехнического оборудования (энергосберегающих светильников) в ценах 2013 года: электротехническое оборудование (энергосберегающий светильник) – 0,3 тыс.

Всего: 5000,0 тыс. рублей

2014 год – 1000,0 тыс. рублей

2015 год – 1000,0 тыс. рублей

2016 год – 1000,0 тыс. рублей

2017 год – 1000,0 тыс. рублей

2018 год – 1000,0 тыс. рублей

2019 год – 1000,0 тыс. рублей

2020 год -  1000,0 тыс. рублей

-

1

2

3

4

5

 

 

рублей;

Дi – индекс-дефлятор в i-ом году;

Потребность в установке электротехнического оборудования (энергосберегающих светильников) в количестве:

2014 год – 3163 ед.;

2015 год – 3016 ед.;

2016 год – 2851 ед.;

2017 год – 2720 ед.;

2018 год – 2643 ед.

 

 

Перевод питания электронасосов в сети на частотный преобразователь в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

Средства бюджета Московской области

Ф4*Д, где:

Ф4 – объем финансирования за счет средств бюджета Московской области;

С- стоимость работ по переводу питания электронасосов в сети на частотный преобразователь, сформированный на основании данных энергетического паспорта учреждения, подведомственного Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области, полученного на основания проведенного энергетического обследования в ценах 2013 года. (Энергетический паспорт: Рег. № 082-2010-1035002351306-20111227-1800)

Д – индекс-дефлятор в 2014 году.

(средняя стоимость электротехнического оборудования (энергосберегающий светильник) определена в результате анализа, проведенного путем запроса котировок на интернет-ресурсах на приобретение аналогичного электрооборудования, проведенного Министерством физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области).

Всего: 150,0 тыс. рублей

2014 год – 150,0 тыс. рублей

 

-

Модернизация системы освещения в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области.

Средства бюджета Московской области.

Объем финансирования сформирован на основании данных энергетических паспортов учреждений, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области, полученных на основания проведенного энергетического обследования с учетом индексов-дефляторов соответствующего года.

(Энергетический паспорт: Рег. № 249)

Всего: 77,12 тыс. рублей

2014 год – 77,12 тыс. рублей

 

-

1

2

3

4

5

Установка приборов учета энергетических ресурсов в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области.

Средства бюджета Московской области

Объем финансирования сформирован на основании данных энергетических паспортов учреждений, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области, полученных на основания проведенного энергетического обследования с учетом индексов-дефляторов соответствующего года.

(Энергетический паспорт: Рег. № 082-2010-1035002351306-20111227-1800)

Всего: 224,9 тыс. рублей

2014 год – 224,9 тыс. рублей

 

-

Установка термостатических клапанов в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области.

Средства бюджета Московской области

Объем финансирования сформирован на основании данных энергетических паспортов учреждений, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области, полученных на основания проведенного энергетического обследования с учетом индексов-дефляторов соответствующего года.

(Энергетический паспорт: Рег. № ЭП-04-24-11)

Всего: 182,98 тыс. рублей

2014 год – 182,98 тыс. рублей

 

-

Задача: Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

Внебюджетные источники

 

 

Всего 10 000 000,0 тыс. рублей

2014 год – 1 428 571,43 тыс. рублей

2015 год – 1 428 571,43 тыс. рублей

2016 год – 1 428 571,43 тыс. рублей

2017 год – 1 428 571,43 тыс. рублей

2018 год – 1 428 571,43 тыс. рублей

2019 год – 1 428 571,43 тыс. рублей

2020 год – 1 428 571,43 тыс. рублей

-

Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда в Московской области.

Внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий организациями жилищно-коммунального комплекса Московской области.

 

Всего 10 000 000,0 тыс. рублей

2014 год – 1 428 571,43 тыс. рублей

2015 год – 1 428 571,43 тыс. рублей

2016 год – 1 428 571,43 тыс. рублей

2017 год – 1 428 571,43 тыс. рублей

2018 год – 1 428 571,43 тыс. рублей

2019 год – 1 428 571,43 тыс. рублей

2020 год - 1 428 571,43 тыс. рублей

-

Задача: Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.*

Внебюджетные источники

 

Всего 42078347,95 тыс. рублей

2014 год – 7 870 399,91 тыс. рублей

2015 год –7 581 941,25тыс. рублей

2016 год –6 127 584,63 тыс. рублей

2017 год –5 737 884,88тыс. рублей

2018 год – 5 446 730,14 тыс. рублей

2019 год –4 656 903,57тыс. рублей

2020 год – 4 656 903,57 тыс. рублей

 

-

1

2

3

4

5

Установка энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации котельных.

Внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий организациями жилищно-коммунального комплекса Московской области.

Всего 2 858 500,0 тыс. рублей

2014 год – 408 357,14 тыс. рублей

2015 год – 408 357,14 тыс. рублей

2016 год – 408 357,14 тыс. рублей

2017 год – 408 357,14 тыс. рублей

2018 год – 408 357,14 тыс. рублей

2019 год – 408 357,14 тыс. рублей

2020 год - 408 357,14 тыс. рублей

 

-

Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия.

Внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий организациями жилищно-коммунального комплекса Московской области.

Всего 2 050 500,0 тыс. рублей

2014 год – 292 928,57 тыс. рублей

2015 год – 292 928,57 тыс. рублей

2016 год – 292 928,57 тыс. рублей

2017 год – 292 928,57 тыс. рублей

2018 год – 292 928,57 тыс. рублей

2019 год – 292 928,57 тыс. рублей

2020 год - 292 928,57 тыс. рублей

 

-

Установка автоматизированных приборов учета тепловой энергии в организациях, осуществляющих деятельность на территории Московской области.

Внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий организациями жилищно-коммунального комплекса Московской области.

Всего 992 300,0 тыс. рублей

2014 год – 141 757,14 тыс. рублей

2015 год – 141 757,14 тыс. рублей

2016 год – 141 757,14 тыс. рублей

2017 год – 141 757,14 тыс. рублей

2018 год – 141 757,14 тыс. рублей

2019 год – 141 757,14 тыс. рублей

2020 год - 141 757,14 тыс. рублей

 

-

Установка частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на электроустановках.

Внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий организациями жилищно-коммунального комплекса Московской области.

Всего 2 248 900,0 тыс. рублей

2014 год – 321 271,43 тыс. рублей

2015 год – 321 271,43 тыс. рублей

2016 год – 321 271,43 тыс. рублей

2017 год – 321 271,43 тыс. рублей

2018 год – 321 271,43  тыс. рублей

2019 год – 321 271,43 тыс. рублей

2020 год - 321 271,43 тыс. рублей

-

Замена изношенных тепловых сетей современными трубопроводами.

Внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий организациями жилищно-коммунального комплекса Московской области.

Всего 2 779 125,0 тыс. рублей

2014 год – 397 017,86 тыс. рублей

2015 год – 397 017,86 тыс. рублей

2016 год – 397 017,86 тыс. рублей

2017 год – 397 017,86 тыс. рублей

2018 год – 397 017,86 тыс. рублей

2019 год – 397 017,86 тыс. рублей

2020 год - 397 017,86 тыс. рублей

-

1

2

3

4

5

Установка частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на электроустановках объектов водоснабжения и водоотведения.

Внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий организациями жилищно-коммунального комплекса Московской области.

Всего 6 351 750,0 тыс. рублей

2014 год – 907 392,86 тыс. рублей

2015 год – 907 392,86 тыс. рублей

2016 год – 907 392,86 тыс. рублей

2017 год – 907 392,86 тыс. рублей

2018 год – 907 392,86 тыс. рублей

2019 год – 907 392,86 тыс. рублей

2020 год - 907 392,86 тыс. рублей

 

-

Установка и замена стальных трубопроводов на трубопроводы из современных полимерных материалов в сетях водоснабжения и водоотведения.

 

Внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий организациями жилищно-коммунального комплекса Московской области.

Всего 13 053 250,0 тыс. рублей

2014 год –1 864 750,0 тыс. рублей

2015 год – 1 864 750,0 тыс. рублей

2016 год – 1 864 750,0  тыс. рублей

2017 год – 1 864 750,0 тыс. рублей

2018 год – 1 864 750,0 тыс. рублей

2019 год – 1 864 750,0 тыс. рублей

2020 год - 1 864 750,0 тыс. рублей

 

-

Установка на водозаборных сооружениях узлов учета расхода воды.

Внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий организациями жилищно-коммунального комплекса Московской области.

Всего 2 264 000,0 тыс. рублей

2014 год –323 428,57 тыс. рублей

2015 год – 323 428,57 тыс. рублей

2016 год – 323 428,57 тыс. рублей

2017 год – 323 428,57 тыс. рублей

2018 год – 323 428,57 тыс. рублей

2019 год – 323 428,57 тыс. рублей

2020 год - 323 428,57  тыс. рублей

-

Экспертиза нормативов технологических потерь

ОАО «Мособлэнерго».

Внебюджетные источники

Объем финансирования определен согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Мособлэнерго».

Всего: 6 180,0 тыс. рублей

2014 год – 6 180,0 тыс. рублей

 

-

Мероприятия по работе с потребителями по выявлению безучетного и бездоговорного потребления и сокращению потерь электроэнергии                       ОАО «Мособлэнерго».

 

Внебюджетные источники

Объем финансирования определен согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Мособлэнерго».

Всего: 8 830,0 тыс. рублей

2014 год – 8 830,0 тыс. рублей

 

-

Разработка и реализация мероприятий по внедрению автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее - АИИС КУЭ) ОАО «Мособлэнерго».

Внебюджетные источники

Объем финансирования определен согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности  ОАО «Мособлэнерго».

Всего: 44 990,0 тыс. рублей

2014 год – 44 990,0 тыс. рублей

 

-

1

2

3

4

5

Организационные мероприятия по коммерческому учету электроэнергии ОАО «МОЭСК», в том числе снятие показаний счетчиков электрической энергии у потребителей - юридических лиц и бытовых абонентов, выявление безучетного электропотребления.

Внебюджетные источники

Объем финансирования определен согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МОЭСК».

Всего 554 376,50 тыс. рублей

2014 год –90 057,79 тыс. рублей

2015 год – 100 594,55 тыс. рублей

2016 год – 110 955,79 тыс. рублей

2017 год – 120 941,81 тыс. рублей

2018 год – 131 826,57 тыс. рублей

 

-

Установка энергосберегающих ламп в целях снижения энергопотребления на хозяйственные и собственные нужды ОАО «МОЭСК».

Внебюджетные источники

Объем финансирования определен согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности                                     ОАО «МОЭСК».

Всего 644,0 тыс. рублей

2014 год –171,52 тыс. рублей

2015 год – 230,77 тыс. рублей

2016 год – 241,74 тыс. рублей

 

-

Технические мероприятия по коммерческому учету электроэнергии  ОАО «МОЭСК».

Внебюджетные источники

Объем финансирования определен согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности                            ОАО «МОЭСК.

Всего 2 928 000,0 тыс. рублей

2014 год –484 000,0тыс. рублей

2015 год – 470 000,0 тыс. рублей

2016 год – 658 000,07 тыс. рублей

2017 год – 658 000,0 тыс. рублей

2018 год – 658 000,0 тыс. рублей

-

Замена перегруженных и изношенных трансформаторов  

35-220 кВ  

ОАО «МОЭСК».

Внебюджетные источники

Объем финансирования определен согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности                          ОАО «МОЭСК.

Всего 5 352 884,99 тыс. рублей

2014 год –2 181 209,58 тыс. рублей

2015 год – 2 168 152,36 тыс. рублей

2016 год – 701 483,56 тыс. рублей

2017 год – 302 039,50 тыс. рублей

-

Увеличение пропускной способности

ЛЭП 35-220 кВ ОАО «МОЭСК».

Внебюджетные источники

Объем финансирования определен согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности                            ОАО «МОЭСК».

Всего 71 391,46 тыс. рублей

2014 год –71 391,46 тыс. рублей

 

-

Внедрение автоматизированной системы контроля учета ЭЭ бытовых потребителей

ОАО «Мосэнергосбыт».

Внебюджетные источники

Объем финансирования определен согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности                            ОАО «Мосэнергосбыт».

Всего 140 6060,0 тыс. рублей

2014 год –140 606,0 тыс. рублей

 

-

Организационные мероприятия ГУП ГХ МО «Мособлгаз».

Внебюджетные источники

Объем финансирования определен согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГУП ГХ МО «Мособлгаз».

Всего 54 720,0 тыс. рублей

2014 год –27 360,0 тыс. рублей

2015 год – 27 360,0 тыс. рублей

 

-

Мероприятия по снижению потребления ЭЭ  ГУП ГХ МО «Мособлгаз».

Внебюджетные источники

Объем финансирования определен согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГУП ГХ МО «Мособлгаз».

Всего 25 280,0 тыс. рублей

2014 год –12 640,0 тыс. рублей

2015 год – 12 640,0 тыс. рублей

 

-

Мероприятия по снижению потребления природного газа ГУП ГХ МО «Мособлгаз».

Внебюджетные источники

Объем финансирования определен согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГУП ГХ МО «Мособлгаз».

Всего 57 120,0 тыс. рублей

2014 год –28 560,0 тыс. рублей

2015 год – 28 560,0 тыс. рублей

-

1

2

3

4

5

Мероприятия по снижению потребления тепловой энергии ГУП ГХ МО «Мособлгаз».

Внебюджетные источники

Объем финансирования определен согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГУП ГХ МО «Мособлгаз».

Всего 16 800,0 тыс. рублей

2014 год –8 400,0 тыс. рублей

2015 год – 8 400,0 тыс. рублей

 

-

Мероприятия, направленные на снижение потерь газа

при его транспортировке по газораспределительным сетям, ГУП ГХ МО «Мособлгаз».

Внебюджетные источники

Объем финансирования определен согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГУП ГХ МО «Мособлгаз».

Всего 218 200,0 тыс. рублей

2014 год –109 100,0 тыс. рублей

2015 год – 109 100,0 тыс. рублей

 

-

Задача: Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Внебюджетные источники

 

Всего 780 852,0 тыс. рублей

2014 год –80 500,0 тыс. рублей

2015 год – 96 600,0 тыс. рублей

2016 год – 96 600,0 тыс. рублей

2017 год – 126 788,0тыс. рублей

2018 год – 126 788,0тыс. рублей

2019 год – 126 788,0 тыс. рублей

2020 год – 126 788,0  тыс. рублей

-

Приобретение транспортными организациями Московской области транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ.

Внебюджетные источники

Объем финансирования определен расчетным путем исходя из  стоимости запланированного количества приобретаемых транспортных средств (всего - 94 единицы  автобусов).  

Всего 780 852,0 тыс. рублей

2014 год –80 500,0 тыс. рублей

2015 год – 96 600,0 тыс. рублей

2016 год – 96 600,0 тыс. рублей

2017 год – 126 788,0тыс. рублей

2018 год – 126 788,0тыс. рублей

2019 год – 126 788,0 тыс. рублей

2020 год – 126 788,0  тыс. рублей

-

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики в Московской области»

Строительство и реконструкция объектов электросетевого комплекса.

Внебюджетные источники

Сметная стоимость объектов по инвестиционным программам субъектов электроэнергетики.

Всего: 111 361 046,1 тыс. руб.

2014 год – 23 672 627,95 тыс. рублей

2015 год – 23 036 102,63 тыс. рублей

2016 год – 23 368 105,71 тыс. рублей

2017 год – 18 415424,67 тыс. рублей

2018 год – 22 868 785,11 тыс. рублей

-

Подпрограмма 3 «Развитие газификации в Московской области»

Строительство газовых сетей высокого давления.

Внебюджетные источники

В соответствии с объемами финансирования данных мероприятий, предусмотренных Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 .

Всего: 934300 тыс. рублей

2014 год – 715500 тыс. рублей

2015 год – 127000 тыс. рублей

2016 год – 86800 рублей

2017 год – 5000 рублей

-

Строительство уличных распределительных газопроводов в сельских населенных пунктах

Московской области.

Внебюджетные источники

В соответствии с объемами финансирования данных мероприятий, предусмотренных Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50 .

Всего: 5507270 тыс. рублей

2014 год – 784500 тыс. рублей

2015 год – 1473000 тыс. рублей

2016 год – 1563200 тыс. рублей

2017 год – 1686570 тыс. рублей

-

1

2

3

4

5

Мероприятия по реконструкции и развитию газораспределительной системы Московской области.

Внебюджетные источники

В соответствии с объемами финансирования данных мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по реконструкции и развитию газораспределительной системы Московской области на 2003-2017 годы за счет внебюджетных средств, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 10.06.2003 №349/20.

Всего: 1206784,26 тыс. рублей

2014 год – 302244,06 тыс. рублей

2015 год – 301609,21 тыс. рублей

2016 год – 302157,43 тыс. рублей

2017 год – 300773,56 тыс. рублей

-

Подпрограмма 4 «Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области»

Строительство объектов ТЗК.

 

Внебюджетные источники        

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия определяется исходя из фактической стоимости объектов ТЗК на территории Московской области.

Всего: 21853949,0 тыс. рублей

2014 год – 3534900 тыс. рублей

2015 год – 3980909 тыс. рублей

2016 год – 4568525 тыс. рублей

2017 год – 4849665 тыс. рублей

2018 год -  4919950 тыс. рублей

-

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Министерство энергетики Московской области

Обеспечение деятельности  Министерства энергетики Московской области.

Бюджет Московской области

Р= Рзп + Рвло + Рсут + Рвып + Рус + Рту + Рим + Рпру + Рпр + Рос + Рмт, где:

Р - расходы на обеспечение деятельности;

Рзп - расходы по выплате заработной платы (рассчитывается как сумма заработной платы государственным должностям (сумма коэффициентов должностных окладов * надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну) + количество должностных окладов (39,2)+ заработная плата государственным гражданским служащим (сумма коэффициентов должностных окладов * количество должностных окладов (37,5)+ надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну);

Рвло - расходы на выплаты на лечение и отдых (296,5 тыс. руб.*количество человек на государственных должностях+192,9 тыс. руб.*количество государственных гражданских служащих);

Рсут - расходы на выплату суточных при нахождении в командировках (в соответствии с планом пребывания дней в командировках = количество человек*количество дней пребывания в командировке*100 рублей);

Рвып - расходы на начисления на выплаты по

Всего: 593405 тыс. рублей

В том числе:

2014 – 117073  тыс. рублей

2015 – 117858  тыс. рублей

2016 – 118651  тыс. рублей

2017 – 119489  тыс. рублей

2018 – 120334  тыс. рублей

-

1

2

3

4

5

 

 

оплате труда (25 процентов *(расходы по выплате заработной платы + иные выплаты));

Рус - расходы на оплату услуг связи (количество телефонов * тариф*12 месяцев);

Рту - расходы на транспортные услуги (1500 рублей*12 месяцев * количество человек, получающих выплаты (без учета сотрудников, за которыми закреплен служебный транспорт);

Рим - расходы на работы, услуги по содержанию имущества (затраты на техническое обслуживание автомобилей в соответствии с пробегом автотранспорта);

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - прочие расходы;

Рос - расходы на приобретение основных средств;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Объем расходов на оплату труда государственных гражданских служащих Московской области рассчитывался с учетом индексации на 1процент должностного оклада специалиста II категории на 2013 год (7455,00 рубля);

В соответствии с Прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2015 года, разработанным Минэкономразвития России произведена индексация расходов на  4,5 процента (КОСГУ 340).

 

 

-

Субсидии профсоюзным организациям на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной компании детей указанных работников.

 

Бюджет Московской области

Сi = Чi x Р, где:

Сi - объем субсидии профсоюзной организации;

Чi - численность, являющихся членами профсоюзной организации;

Р - расчетный объем средств на одного человека на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, равный 14318 рублям.

Реализация мероприятия в пределах проектировок предельных объемов расходов бюджета Московской области на 2014 год.

Всего: 3365 тыс. рублей

В том числе:

2014 – 673 тыс. рублей

2015 – 673 тыс. рублей

2016 – 673 тыс. рублей

2017 – 673 тыс. рублей

2018 – 673 тыс. рублей

-

1

2

3

4

5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога.

Бюджет Московской области

Sni = Ns x Nb, где:

Sni – сумма налога на имущество организации;

Ns – налоговая ставка;

Nb – налоговая база.

Реализация мероприятия в пределах проектировок предельных объемов расходов бюджета Московской области на 2014 год.

 

Всего: 150 тыс. рублей

В том числе:

2014 – 30 тыс. рублей

2015 – 30 тыс. рублей

2016 – 30 тыс. рублей

2017 – 30 тыс. рублей

2018 – 30 тыс. рублей

-

Комитет по ценам и тарифам Московской области

Обеспечение деятельности Комитета по ценам и тарифам Московской области.

Бюджет Московской области

Р= Рзп + Рвло + Рсут + Рвып + Рус + Рту + Рим + Рпру + Рпр + Рос + Рмт, где:

Р - расходы на обеспечение деятельности;

Рзп - расходы по выплате заработной платы (рассчитывается как сумма заработной платы государственным должностям (сумма коэффициентов должностных окладов * количество должностных окладов (39,2)+ надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну) + заработная плата государственным гражданским служащим (сумма коэффициентов должностных окладов * количество должностных окладов (37,5)+ надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну);

Рвло - расходы на выплаты на лечение и отдых (296,5 тыс. руб.*количество человек на государственных должностях+192,9 тыс. руб.*количество государственных гражданских служащих);

Рсут - расходы на выплату суточных при нахождении в командировках (в соответствии с планом пребывания дней в командировках = количество человек*количество дней пребывания в командировке*100 рублей);

Рвып - расходы на начисления на выплаты по оплате труда (25 процентов *(расходы по выплате заработной платы + иные выплаты));

Рус - расходы на оплату услуг связи (количество телефонов * тариф*12 месяцев);

Рту - расходы на транспортные услуги (1500 рублей*12 месяцев * количество человек, получающих выплаты (без учета сотрудников, за которыми закреплен служебный транспорт);

Всего: 529 551 тыс. рублей

в том числе:

2014 – 100 514 тыс. рублей

2015 – 104 185 тыс. рублей

2016 – 106 146 тыс. рублей

2017 – 108 270 тыс. рублей

2018 – 110 436 тыс. рублей

-

1

2

3

4

5

 

 

Рим - расходы на работы, услуги по содержанию имущества (затраты на техническое обслуживание автомобилей в соответствии с пробегом автотранспорта);

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - прочие расходы;

Рос - расходы на приобретение основных средств;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Объем расходов на оплату труда государственных гражданских служащих Московской области рассчитывался с учетом индексации на 1 процент должностного оклада специалиста II категории на 2013 год (7455,00 рубля);

В соответствии с Прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2015 года, разработанным Минэкономразвития России произведена индексация расходов на  4,5 процента  (КОСГУ 340).

 

-

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога.

Бюджет Московской области

Sni = Ns x Nb, где:

Sni – сумма налога на имущество организации;

Ns – налоговая ставка;

Nb – налоговая база.

Реализация мероприятия в пределах проектировок предельных объемов расходов бюджета Московской области на 2014 год.

Всего: 155 тыс. рублей

В том числе:

2014 – 31 тыс. рублей

2015 – 31 тыс. рублей

2016 – 31 тыс. рублей

2017 – 31 тыс. рублей

2018 – 31 тыс. рублей

-

Субсидия государственному бюджетному учреждению Московской области «Центр тарифно-экспертного обеспечения» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ.

Бюджет Московской области

Расчет произведен на основании Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственному бюджетному учреждению Московской области «Центр тарифно-экспертного обеспечения» и нормативных затрат на содержание имущества, утвержденного приказом министра Правительства Московской области по ценам и тарифам от 24.10.2012   № 106.

Всего: 243 033 тыс. рублей

в том числе:

2014 – 47 985 тыс. рублей

2015 – 48 292 тыс. рублей

2016 – 48 602 тыс. рублей

2017 – 48 918 тыс. рублей

2018 – 49 236 тыс. рублей

 

-

Субсидия на иные цели государственному бюджетному учреждению Московской области «Центр тарифно-экспертного обеспечения».

Бюджет Московской области

Расчет произведен в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.04.2012  № 507/14 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Московской

Всего: 1 550 тыс. рублей

в том числе:

2014 – 350 тыс. рублей

2015 – 300 тыс. рублей

2016 – 300 тыс. рублей

2017 – 300 тыс. рублей

2018 – 300 тыс. рублей

-

1

2

3

4

5

 

 

области» на основании обоснованной заявки государственному бюджетному учреждению Московской области «Центр тарифно-экспертного обеспечения» на приобретение особо ценного движимого имущества для выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

 

-

Субсидии профсоюзным организациям на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной компании детей указанных работников.

Бюджет Московской области

Сi = Чi x Р, где:

Сi - объем субсидии профсоюзной организации;

Чi - численность, являющихся членами профсоюзной организации;

Р - расчетный объем средств на одного человека на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, равный 25000 рублей

Реализация мероприятия в пределах проектировок предельных объемов расходов бюджета Московской области на 2014 год.

Всего: 3 220 тыс. рублей

в том числе:

2014 – 644 тыс. рублей

2015 – 644 тыс. рублей

2016 – 644 тыс. рублей

2017 – 644 тыс. рублей

2018 – 644 тыс. рублей

-

Компенсация выпадающих доходов организациям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Бюджет Московской области

Расчет произведен исходя из прогнозного объема реализации коммунальных услуг населению, прогноза тарифов, с учетом доступности тарифов для граждан.

Фактический ежемесячный размер субсидии, подлежащей выплате по условиям Соглашения, рассчитывается по формуле:

Subмес. = Ti x Vмес., где:

Subмес. - фактический ежемесячный размер субсидии (руб.); Ti - межтарифная разница в первом (втором) полугодии планового периода (руб./Гкал; руб./куб. м);

Vмес. - фактический объем реализации коммунального ресурса организацией населению за календарный месяц.

Всего: 696 330 тыс. рублей

в том числе:

2014 – 111 870 тыс. рублей

2015 – 125 935 тыс. рублей

2016 – 138 527 тыс. рублей

2017 – 152 380 тыс. рублей

2018 – 167 618 тыс. рублей

-

*- за исключением объектов коммунальной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности, включенных в иные государственные программы

 

 

 

 

Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

 

В соответствии с положениями Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р, одним из главных механизмов осуществления государственного регулирования в топливно-энергетическом комплексе является стимулирование и поддержка стратегических инициатив хозяйствующих субъектов в инвестиционной, энергосберегающей и других, имеющих приоритетное значение, сферах.

Реализация такого механизма осуществляется за счет:

разработки и реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и организации мониторинга их выполнения;

ежегодной разработки и утверждения Министерством энергетики Московской области Схемы перспективного развития электроэнергетики Московской области на пятилетний период в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

согласования (утверждения) инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, контроль их реализации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

реализации Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 №  778/50 «Об утверждении программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года»;

реализации Плана мероприятий по реконструкции и развитию газораспределительной системы Московской области на 2003-2017 годы за счет внебюджетных источников финансирования, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 10.06.2003 №  349/20 «О Плане мероприятий по реконструкции и развитию газораспределительной системы Московской области на 200-2017 годы за счет внебюджетных источников финансирования»;

пролонгации Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 №  778/50, и Плана мероприятий по реконструкции и развитию газораспределительной системы Московской области на 2003-2017 годы за счет внебюджетных средств, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 10.06.2003 №  349/20, на последующий период;

актуализации инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозаправочного комплекса Московской области на период 2012-2015 годов», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.04.2012                     №  627/16 и разработки инвестиционной программы Московской области по развитию ТЗК Московской области на последующий период;

- организации мониторинга выполнения инвестиционных программ в сферах электроэнергетики, газоснабжения и нефтепродуктообеспечения.

 

 

Контроль и отчетность при реализации государственной программы

 

Контроль за реализацией государственной программы осуществляет Правительство Московской области.

Ответственность за реализацию государственной программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации государственной программы несет Министерство энергетики Московской области.

Оперативный отчет о реализации мероприятий государственной программы представляется по форме, установленной постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013  № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области».

С целью контроля за реализацией государственной программы Министерство энергетики Московской области раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Министерство экономики Московской области оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий государственной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Перечень выполненных мероприятий государственной программы формируется на основании отчетов о реализации мероприятий, представляемых их исполнителями по отдельным запросам Министерства энергетики Московской области в рамках формирования сводного отчета о реализации государственной программы.

Министерство энергетики Московской области ежегодно готовит годовой отчет о реализации государственной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Министерство экономики Московской области для оценки эффективности реализации государственной программы.

После окончания срока реализации государственной программы Министерство энергетики Московской области представляет в Правительство Московской области на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации государственной программы, итоговый отчет о ее реализации.

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 1 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ»

 

Паспорт подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области»

 

Наименование подпрограммы 1

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области»

Цель подпрограммы 1

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий

Государственный заказчик подпрограммы 1

Министерство энергетики Московской области

Задачи подпрограммы 1

Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Сроки реализации подпрограммы 1

2014-2020 годы

Источники финанси-рования подпрограм-мы 1 по годам реализации и главным распоряди-телям бюджетных средств, в том числе по годам:

 

Наимено-вание подпрограм-мы 1

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финанси-рования

Расходы  (тыс. рублей)

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого

Подпро-грамма 1

«Энергосбе-режение и повышение энергетиче-ской эффектив-ности на территории Московской области»

 

Всего:

в том числе:

9 386 556,34

9 110 912,68

7 654 956,06

7 295 494,31

7 004 289,57

6 213 463,00

6 213 463,00

52 879 134,95

Министерство здравоохранения Московской области, Министерство социальной защиты населения Московской области, Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

Средства бюджета Москов-ской

области

7085,00

3800,00

2200,00

2250,00

2200,00

1200,00

1200,00

19935,00

 

 

 

Внебюд-жетные источники

9 379 471,34

9 107 112,68

7 652 756,06

7 293 244,31

7 002 089,57

6 212 263,00

6 212 263,00

52 859 199,95

Планируемые результаты подпрограммы 1 государственной программы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы государственной программы)

Достижение энергоемкости ВРП в размере 26,3 кг.у.т./тыс. руб.

Достижение доли расходов бюджета Московской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий) в размере 3,3 процента.

Достижение доли объемов топливно-энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета),  в общем объеме потребляемых соответствующих топливно-энергетических ресурсов на территории Московской области в размере:

электрической энергии –  88,6 процента;

тепловой энергии – 88 процентов;

воды – 88 процентов;

природного газа – 100 процентов.

Увеличение количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Московской областью, на 94 единицы

 

 

 

Характеристика проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

 

В Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р,  обозначено, что снижение удельной энергоемкости экономики является центральной задачей энергетической политики России, без решения которой энергетический сектор неизбежно будет сдерживать социально-экономическое развитие страны.

В целях снижения энергоемкости экономики наряду со структурными изменениями предусматривается интенсивная реализация организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения составляет до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления. Согласно существующим оценкам, удельный вес различных составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется следующими данными:

жилые здания - 18 - 19 процентов;

электроэнергетика, промышленность, транспорт - в каждом случае в диапазоне от 13 до 15 процентов;

теплоснабжение, оказание услуг, строительство - в каждом случае в диапазоне от 9 до 10 процентов;

энергоснабжение государственных учреждений -  в диапазоне от 5 до 6 процентов.

Учитывая, что в настоящее время Московская область является энергодефицитным регионом, решение вопросов повышения энергоэффективности региональной экономики имеет приоритетное значение.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40 - 60 процентов средств муниципальных бюджетов.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50 - 60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение.

Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №  889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» (далее - Указ Президента) в целях обеспечения рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов установлена величина снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом.

Статьей 7 Федерального закона от 23.11.2009 №  261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании указанного требования, а также учитывая положения постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.06.2010             № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» разработана подпрограмма 1.

Подпрограмма 1 устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития Московской области, и предусматривает мероприятия по решению поставленных задач.

Основными планируемыми результатами реализации подпрограммы 1 являются:

достижение энергоемкости валового регионального продукта в размере 26,3 кг.у.т./тыс. руб.;

достижение доли расходов бюджета Московской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий) в размере 3,3 процента;

достижение доли объемов топливно-энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемых соответствующих топливно-энергетических ресурсов на территории Московской области в размере:

электрической энергии –  88,6 процента;

тепловой энергии – 88 процентов;

воды – 88 процентов;

природного газа – 100 процентов.

увеличение количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Московской областью, на 94 единицы.

 

 

Характеристика мероприятий подпрограммы 1

 

Подпрограмма 1 предусматривает мероприятия, обеспечивающие достижение поставленной цели, объединенные по следующим задачам:

создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в рамках создания механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется организация деятельности по соблюдению требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе с применением мер стимулирующего характера);

повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере (в целях сокращения расходов областного бюджета на оплату коммунальных услуг мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере ориентированы на реализацию действий по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов государственных учреждениях Московской области);

повышение энергетической эффективности в жилищном фонде (мероприятия раздела направлены на использование потенциала энергосбережения жилищного фонда в муниципальных образованиях Московской области путем проведения работ по системам учета потребления топливно-энергетических ресурсов в жилом фонде Московской области);

повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры (повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры предусматривает проведение мероприятий, целью которых является повышение уровня надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг для населения, а также повышение эффективности производства, транспортировки и распределении топливно-энергетических ресурсов и воды на территории Московской области);

повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе (выполнение задачи по повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе обеспечивается за счет проведения мероприятий, направленных на активное развитие и эффективное функционирование пассажирского транспорта, в том числе мероприятий по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом и увеличения количества высокоэкономичного общественного транспорта).

 

Объемы финансирования мероприятий по повышению энергетической эффективности на объектах производства, передачи и реализации тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, производства, передачи и сбыта электрической энергии для потребителей Московской области, в области газоснабжения и газопотребления Московской области сформированы исходя из действующих тарифных решений и подлежат корректировке в случае их изменения.

 

 


 

Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области»

 

№ п/п

Мероприятия по реализации подпро-граммы

Перечень стандартных процедур, обеспечиваю-щих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения

Источ-ники финан-сирова-ния

Срок исполне-ния меропри-ятия

Объем финанси-рования мероприя-тия в текущем финансо-вом году (тыс.руб)

Всего, (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)

Ответст-венный за выпол-нение мероприя-тия подпро-граммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

в натуральном выра-жении

в стои-мос-тном выра-жении (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Задача: Создание механиз-мов стимули-рования энергосбе-режения и повыше-ния энергети-ческой эффектив-ности

 

 

2014-2020 гг.

-

-

Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом Московской области центральным исполнительным органам государственной власти Московской области, государственным органам Московской области – ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы.

 

 

 

 

1.1.

Проведение монито-ринга исполнения требований федераль-ного законода-тельства в области энергосбере-жения и повышения энергетиче-ской эффектив-ности предпри-ятиями Московской области совокупные

Организация работы по выполнению мероприятия осуществляя-ется в рамках  исполнения полномочий, возложенных на ответ-ственного исполнителя (ежегодно,    IV квартал)

 

2014-2020 гг.

 

-

 

 

-

 

 

Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом Московской области Министерству инвестиций и инноваций Московской области.

 

 

 

 

 

 

 

Министер-ство инвестиций и инноваций Москов-ской области

Испол-нение требо-ваний феде-раль-ного законо-датель-ства в облас-ти энерг-осбере-жения и повы-шения энерге-тичес-кой эффек-тивно-сти

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

затраты которых на потребле- ние энергети-ческих ресурсов за год превышают 10 млн. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Задача: Повыше-ние энергети-ческой эффектив-ности в бюджетной сфере

 

 

Итого

2014-2020 гг.

1100,00

19935,00

7085,00

3800,00

2200,00

2250,00

2200,00

1200,00

1200,00

 

 

 

Средс-тва бюд-жета Москов-ской области

1100,00

19935,00

7085,00

3800,00

2200,00

2250,00

2200,00

1200,00

1200,00

2.1.

Повышение энергетической эффективности в Министерстве социальной защиты населения Московской области, государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

 

Итого

 

100,00

5850,00

3000,00

1800,00

200,00

250,00

200,00

200,00

200,00

2.1.1

Установка приборов учета расхода энергети-ческих ресурсов в государственных учрежде-ниях, подведом-ственных Министер-ству социальной защиты

населения Москов-ской области

Подача заявки в Министер-ство энергетики Российской Федерации на выделение федераль-ных средств (ежегодно,

I-II квартал)

 

Итого

2014-2020 гг.

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

5850,00

3000,00

1800,00

200,00

250,00

200,00

200,00

200,00

Министер-ство социальной защиты населения Москов-ской области, государ-ственные учрежде-ния, подведом-ственные Министер-ству социальной защиты населения Москов-

ской области

Эконо-мия ТЭ -  110,2 Гкал,                   эконо-мия воды – 400 куб.м

Эконо-мия финан-совых ресур-сов 267,4 тыс. руб.

Проведение конкурсных процедур , заключение государ-ственных контрактов (ежегодно,

I-II квартал)

 

Сред-ства бюджета Моско-вской области

100,00

5850,00

3000,00

1800,00

200,00

250,00

200,00

200,00

200,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.2.

Повышение энергетической эффективности в Министерстве здравоохранения Московской области, государственных учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Московской области

 

Итого

 

0,00

8450,00

2450,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

2.2.1

Установка приборов учета  энергетиче-ских ресурсов в государ-ственных учрежде-ниях здраво-охранения Москов-ской области

Подача заявки в Министер-ство энергетики Российской Федерации на выделение федераль-ных средств (ежегодно,

I-II квартал)

Итого

2014-2020 гг.

В текущем финансовом году мероприя-тие не осущест-вляется

8450,00

2450

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Министер-ство здраво-охранения Московской области, государ-ственные учреждения, подведом-ственные Министер-ству здраво-охранения Московской области

Эконо-мия газа - 23,92 тыс. куб. м

Эконо-мия финан-совых ресур-сов - 103,0

тыс. руб.

Проведение конкурсных процедур , заключение государст-венных контрактов (ежегодно,

I-II квартал)

Сред-ства бюджета Москов-ской области

8450,00

2450

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2.2.2

 

 

 

 

 

 

Установка в государ-ственных учрежде-ниях здраво-охранения Москов-ской области электротех-нического

оборудо-вания, обеспечи-вающего работу в экономич-ном энергопот-ребляющем режиме

Подача заявки в Министер-ство энергетики Российской Федерации на выделение федераль-ных средств (ежегодно,

I-II квартал)

Итого

2014-2020 гг.

1000,00

5000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

-

-

Министер-ство здраво-охранения Московской области, государ-ственные учреждения, подведом-ственные Министер-ству здраво-охранения

Московской области

Эконо-мия ЭЭ - 109,7 тыс. кВтч

Эконо-мия финан-совых ресур-сов – 381 тыс. руб.

Проведение конкурсных процедур, заключение государ-ственных контрактов (ежегодно,

I-II квартал)

Сред-ства бюд-жета Моско-вской области

1000,00

5000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

-

-

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.3.

Повышение энергетической эффективности в Министерстве физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области, государственных учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работе с молодежью Московской области

 

Итого

 

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1

Перевод питания электро-насосов в сети на частотный преобразо-ватель в  учрежде-ниях, подведом-ственных Министер-ству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Москов-ской области

Подача заявки в Министер-ство энергетики Российской Федерации на выделение федераль-ных средств (ежегодно,

I-II квартал)

Итого

2014 г.

В текущем финансовом году мероприя-тие не осущест-вляется

150,00

150,00

-

-

-

-

-

-

Министер-ство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области, государ-ственные учреждения, подведом-ственные Министер-ству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

Эконо-мия ЭЭ 20,953 тыс. кВтч

Эконо-мия финан-совых ресур-сов - 80,514 тыс. руб.

Проведение конкурсных процедур , заключение государственных контрактов (ежегодно,

I-II квартал)

Средства бюд-жета Моско-вской области

150,00

150,00

 

 

 

 

 

 

2.3.2

Модерни-зация системы освещения в  учрежде-ниях, подведом-ственных Министер-ству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Москов-ской области

Подача заявки в Министер-ство энергетики Российской Федерации на выделение федераль-ных средств (ежегодно,

I-II квартал)

Итого

2014 г.

В текущем финансовом году мероприя-тие не осущест-вляется

77,12

77,12

-

-

-

-

-

-

Министер-ство физической культуры,

спорта, туризма и работы с молодежью Московской области, государ-ственные учреждения, подведом-ственные Министер-ству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

 

Экономия ЭЭ 29,433 тыс.

кВтч

Экономия финан-совых ресур-сов - 110,959 тыс. руб.

 

Проведение конкурсных процедур, заключение государ-ственных контрактов (ежегодно,

I-II квартал)

Средст-ва бюд-жета Моско-вской области

77,12

77,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.3.3

Установка приборов учета энергети-ческих ресурсов в  учрежд-ениях, подведом-ственных Министер-ству физи-ческой культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

Подача заявки в Министер-ство энергетики Российской Федерации на выделение федераль-ных средств (ежегодно,

I-II квартал)

Итого

2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

В текущем финансовом году мероприя-тие не осущест-вляется

224,90

224,90

-

-

-

-

-

-

Министер-ство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области, государ-ственные учреждения, подведом-ственные Министер-ству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

Эконо-мия ТЭ 95,964 Гкал

Эконо-мия финан-совых ресур-сов – 190,17 тыс. руб.

Проведение конкурсных процедур, заключение государ-ственных контрактов (ежегодно,

I-II квартал)

Сред-ства бюд-жета Моско-вской области

224,90

224,90

-

-

-

-

-

-

2.3.4

Установка термоста-тических клапанов в  учрежде-ниях, подведом-ственных Министер-ству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Москов-ской области

Подача заявки в Министер-ство энергетики Российской Федерации на выделение федераль-ных средств (ежегодно,

I-II квартал)

Итого

2014 г.

В текущем финансовом году мероприя-тие не осущест-вляется

182,98

182,98

-

-

-

-

-

-

Министер-ство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области, государственные учреждения, подведом-ственные Министер-ству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

Эконо-мия ТЭ 50,83 Гкал

Эконо-мия финан-совых ресур-сов - 96,481 тыс. руб.

Проведение конкурсных процедур, заключение государ-ственных контрактов (ежегодно,

I-II квартал)

Сред-ства бюд-жета Моско-вской области

182,98

182,98

 

 

 

 

 

 

3.

Задача: Повыше-ние энергети-ческой эффектив-ности в жилищном фонде

 

Итого

2014-2020 гг.

5000000,00

10000000,00

1428571,43

1428571,43

1428571,43

1428571,43

1428571,43

1428571,43

1428571,43

 

 

 

Вне-бюд-жетные источ-ники

5000000,00

10000000,00

1428571,43

1428571,43

1428571,43

1428571,43

1428571,43

1428571,43

1428571,43

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка приборов учета топливно-энергети-ческих ресурсов на объектах

жилищного фонда в Москов-ской области

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014-2020 гг.

 

5000000,00

10000000,00

1428571,43

1428571,43

1428571,43

1428571,43

1428571,43

1428571,43

1428571,43

Министер-ство строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области,

организа-ции, осуществ-ляющие управление, содержание и ремонт жилищного фонда, а также организации собственни-ков жилья, ресурсо-снабжаю-щие организации

Эконо-мия ТЭР в разме-ре 10 – 15 про-центов от общего пот-ребле-ния

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача заявки в Министер-ство энергетики Российской Федерации на выделение федераль-ных средств (ежегодно,

I-II квартал)

Вне-бюд-жетные исто-чники

5000000,00

10000000,00

1428571,43

1428571,43

1428571,43

1428571,43

1428571,43

1428571,43

1428571,43

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: Повыше-ние энергети-ческой эффектив-ности систем коммуналь-ной инфрастру-ктуры.

 

 

Итого

2014-2020 гг.

 

 

 

 

 

 

3538253,5

42078347,95

7870399,91

7581941,25

6127584,63

5737884,88

5446730,14

4656903,57

4656903,57

 

 

 

Вне-бюд-жетные источ-ники

3538253,5

42078347,95

7870399,91

7581941,25

6217584,63

5737884,88

5446730,14

4656903,57

4656903,57

4.1. Повышение энергетической эффективности на объектах по производству, передаче и реализации тепловой энергии для потребителей Московской области*

 

 

Итого

 

160500,00

2858500,00

408357,14

408357,14

408357,14

408357,14

408357,14

408357,14

408357,14

4.1.1

Установка энерго-эффектив-ного оборудова-ния с высоким коэффици-ентом полезного действия при

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014-2020 гг.

160500,00

2858500,00

408357,14

408357,14

408357,14

408357,14

408357,14

408357,14

408357,14

Министер-ство строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области,

организации коммуналь-ного комплекса

Эконо-мия ТЭР 54,4 тут

Эконо-мия финан-совых ресур-сов 145 тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

модерниза-ции котельных

Подача заявки в Министер-ство энергетики Российской Федерации на выделение федераль-ных средств (ежегодно,

I-II квартал)

Вне-бюд-жетные источ-ники

 

160500,00

2858500,00

408357,14

408357,14

408357,14

408357,14

408357,14

408357,14

408357,14

Московской области

 

 

4.1.2

Строитель-ство котельных с использо-ванием энергоэф-фективных технологий с высоким коэффи-циентом полезного действия

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014-2020 гг.

172500,00

2050500,00

292928,57

292928,57

292928,57

292928,57

292928,57

292928,57

292928,57

Министер-ство строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области,

организации коммуналь-ного комплекса Московской области

Эконо-мия газа 4326 тыс. куб.м

Эконо-мия финан-совых ресур-сов 15826,5 тыс. руб.

Подача заявки в Министер-ство энергетики Российской Федерации на выделение федераль-ных средств (ежегодно,

I-II квартал)

Вне-бюд-жетные источ-ники

172500,00

2050500,00

292928,57

292928,57

292928,57

292928,57

292928,57

292928,57

292928,57

4.1.3

Установка автомати-зированных приборов учета тепловой энергии в организа-циях, осуществ-ляющих

деятель-ность на территории Москов-ской области

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014-2020 гг.

 

 

 

182250,00

992300,00

141757,14

141757,14

141757,14

141757,14

141757,14

141757,14

141757,14

Министер-ство строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области,

организации коммуналь-

ного комплекса Московской области

Эконо-мия ТЭ в разме-ре 20 про-центов от общего пот-ребле-ния

-

Подача заявки в Министер-ство энергетики Российской Федерации на выделение федераль-ных средств (ежегодно,

I-II квартал)

Вне-бюд-жетные источ-ники

182250,00

992300,00

141757,14

141757,14

141757,14

141757,14

141757,14

141757,14

141757,14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка частотно-регулиру-емых приводов и устройств плавного пуска на электро-установках

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014-2020 гг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90100,00

2248900,00

321271,43

321271,43

321271,43

321271,43

321271,43

321271,43

321271,43

Министер-ство строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области,

организации коммуналь-ного комплекса Московской области

Эконо-мия ЭЭ 7244 тыс. кВт.ч

Эконо-мия финан-совых ресур-сов 25712 тыс. руб.

Подача заявки в Министер-ство энергетики Российской Федерации на выделение федераль-ных средств (ежегодно,

I-II квартал)

Вне-бюд-жетные источ-ники

90100,00

2248900,00

321271,43

321271,43

321271,43

321271,43

321271,43

321271,43

321271,43

4.1.5

Замена изношен-ных тепловых сетей современ-ными трубопро-водами

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014-2020 гг.

342187,50

2779125,00

397017,86

397017,86

397017,86

397017,86

397017,86

397017,86

397017,86

Министер-ство строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской

области, организации коммуналь-ного комплекса Московской области

Эконо-мия ТЭ 43671 Гкал

Эконо-мия финан-совых ресур-сов 27110 тыс. руб.

Подача заявки в Министер-ство энергетики Российской Федерации на выделение федераль-ных средств (ежегодно,

I-II квартал)

Вне-бюжет-ные источ-ники

342187,50

2779125,00

397017,86

397017,86

397017,86

397017,86

397017,86

397017,86

397017,86

4.2. Повышение энергетической эффективности по водоснабжению и водоотведению для потребителей Московской области*

 

 

Итого

 

617875,00

6351750,00

907392,86

907392,86

907392,86

907392,86

907392,86

907392,86

907392,86

4.2.1

 

 

 

Установка частотно-регулиру-емых приводов и устройств плавного пуска на

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014-2020 гг.

 

 

 

 

 

617875,00

6351750,00

907392,86

907392,86

907392,86

907392,86

907392,86

907392,86

907392,86

Министер-ство строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области,

Эконо-мия ЭЭ 50511 тыс. кВт.ч.

Эконо-мия финан-совых ресур-сов 179358,8 тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

электро-установках объектов водоснаб-жения и водоотве-дения

Подача заявки в Министер-ство энергетики Российской Федерации на выделение федераль-ных средств (ежегодно,

I-II квартал)

Вне-бюд-жетные источ-ники

 

617875,00

6351750,00

907392,86

907392,86

907392,86

907392,86

907392,86

907392,86

907392,86

организации коммуналь-ного комплекса Московской области

 

 

4.2.2

Установка и замена стальных трубопроводов на трубопро-воды из современ-ных

полимер-ных материалов в сетях водоснаб-жения и водоотве-дения

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014-2020 гг.

1277125,00

13053250,0

1864750,0

1864750,0

1864750,0

1864750,0

1864750,0

1864750,0

1864750,0

Министер-ство строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области,

организации

коммуналь-ного комплекса Московской области

Эконо-мия воды 188265 тыс. куб.м

Эконо-мия финан-совых ресур-сов 532572 тыс. руб.

Подача заявки в Министер-ство энергетики Российской Федерации на выделение федераль-ных средств (ежегодно,

I-II квартал)

Вне-бюд-жетные источ-ники

1277125,00

13053250,0

1864750,0

1864750,0

1864750,0

1864750,0

1864750,0

1864750,0

1864750,0

4.2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка на водозабор-ных сооруже-ниях узлов учета расхода воды

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014-2020 гг.

 

 

 

 

 

 

 

 

225000,00

2264000,00

323428,57

323428,57

323428,57

323428,57

323428,57

323428,57

323428,57

Министер-ство строитель-ного комплекса и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Московской области,

организации коммуналь-ного комплекса Московской области

Эконо-мия воды в разме-ре 20 про-центов от общего пот-ребле-ния

 

Подача заявки в Министер-ство энергетики Российской Федерации на выделение федераль-ных средств (ежегодно,

I-II квартал)

Вне-бюд-жетные источ-ники

225000,00

2264000,00

323428,57

323428,57

323428,57

323428,57

323428,57

323428,57

323428,57

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.3. Повышение энергетической эффективности на объектах по производству, передаче и сбыту электрической энергии для потребителей Московской области*

 

 

Итого

 

5870,00

6180,00

6180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.1

Экспертиза нормативов технологи-ческих потерь ОАО «Мособл-энерго»

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014 г.

5870,00

6180,00

6180,00

-

-

-

-

-

-

ОАО «Мособл-энерго»

Эконо-мия ЭЭ -  265 тыс. кВт.ч

Эконо-мия финан-совых ресур-сов – 450 тыс. руб.

Вне-бюд-жетные источ-ники

5870,00

6180,00

6180,00

-

-

-

-

-

-

4.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприя-тия по работе с потребите-лями по выявлению безучетного и бездого-ворного потребле-ния и сокраще-нию потерь ЭЭ    ОАО «Мособл-энерго»

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

132000,0

8830,00

8830,00

-

-

-

-

-

-

Министер-ство энергетики Московской области, ОАО «Мособл-энерго»

Эконо-мия ЭЭ 1911 тыс. кВт.ч

 

Эконо-мия финан-совых ресур-сов – 3249 тыс. руб.

Вне-бюд-жетные источ-ники

132000,0

8830,00

8830,00

-

-

-

-

-

-

4.3.3

Разработка и реализация мероприя-тий по внедрению АИИС КУЭ ОАО «Мособл-энерго»

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014 г.

43110,00

44990,00

44990,0

-

-

-

-

-

-

ОАО «Мособл-энерго»

Эконо-мия ЭЭ  595 тыс. кВт.ч

Эконо-мия финан-совых ресур-сов – 1011 тыс. руб.

Вне-бюд-жетные источ-ники

43110,00

44990,00

44990,0

-

-

-

-

-

-

4.3.4

Организа-ционные мероприя-тия по коммерчес-кому учету ЭЭ ОАО «МОЭСК», в том числе снятие показаний счетчиков ЭЭ-

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014-2018 гг.

95823,43

554376,50

90057,79

100594,55

110955,79

120941,81

131826,57

-

-

ОАО «МОЭСК»

Эконо-мия ЭЭ 43607,7 тыс. кВт.ч

Эконо-мия финан-совых ресур-сов 120937,4 тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

у потреби-телей- юридичес-ких лиц и бытовых абонентов, выявление безучетного электро-потребле-ния

 

Вне-бюд-жетные источ-ники

 

95823,43

554376,50

90057,79

100594,55

110955,79

120941,81

131826,57

-

-

 

 

 

4.3.5

 

 

 

 

 

 

Установка энергосбе-регающих ламп в целях снижения энергопо-требления на хозяй-

ственные и собствен-ные нужды ОАО «МОЭСК»

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014-2016 гг.

 

 

 

 

325,78

644,03

171,52

230,77

241,74

-

-

-

-

ОАО «МОЭСК»

Эконо-мия элек-тро-энер-гии 166 тыс кВт.ч

Эконо-мия финан-совых ресур-сов 315,6 тыс. руб.

Вне-бюд-жетные источ-ники

 

325,78

644,03

171,52

230,77

241,74

-

-

-

-

4.3.6

Техни-ческие мероприя-тия по коммерчес-кому учету ЭЭ
ОАО «МОЭСК»

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014-2018 гг.

1048970,8

2928000,0

484000,0

470000,0

658000,0

658000,0

658000,0

-

-

ОАО «МОЭСК»

Эконо-мия ЭЭ 90100 тыс. кВт.ч

Эконо-мия финан-совых ресур-сов 294449 тыс. руб.

Вне-бюд-жетные источ-ники

1048970,8

2928000,0

484000,0

470000,0

658000,0

658000,0

658000,0

 

 

4.3.7

 

 

 

 

 

 

Замена перегруже-нных и изношен-ных трансфор-маторов  
35-220 кВ  
ОАО «МОЭСК»

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014-2017 гг.

 

 

 

 

4657082,08

5352884,99

2181209,58

2168152,36

701483,56

302039,50

-

-

-

Министер-ство энергетики Московской области, ОАО «МОЭСК»

Эконо-мия ЭЭ 3340 тыс. кВт.ч

Эконо-мия финан-совых ресур-сов – 5471 тыс. руб.

Вне-бюд-жетные источ-ники

4657082,08

5352884,99

2181209,58

2168152,36

701483,56

302039,50

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.3.8

Увеличение пропускной способ-ности ЛЭП 35-220 кВ ОАО «МОЭСК»

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014 г.

803612,09

71391,46

71391,46

-

-

-

-

-

-

Министер-ство энергетики Московской области, ОАО «МОЭСК»

Эконо-мия ЭЭ   376 тыс. кВт.ч

Эконо-мия финан-совых ресур-сов – 619 тыс. руб.

Вне-бюд-жетные источ-ники

803612,09

71391,46

71391,46

-

 

 

 

 

 

4.3.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение автомати-зированной системы контроля учета ЭЭ бытовых потреби-телей ОАО «Мосэнер-госбыт»

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014 г.

 

 

 

 

 

133656,00

140606,00

140606,0

-

-

-

-

-

-

ОАО «Мосэнер-госбыт»

Эконо-мия ЭЭ 14394,5 тыс. кВт.ч

 

Вне-бюд-жетные источ-ники

133656,00

140606,00

140606,0

-

 

 

 

 

 

4.4. Повышение энергетической эффективности  в области газоснабжения и газопотребления  Московской области*

 

 

Итого

 

0,00

54720,00

27360,00

27360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.1

Организа-ционные меропри-ятия ГУП ГХ МО «Мособл-газ»

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014-2015 гг.

 

 

 

 

В текущем финансовом году мероприя-тие не осущест-вляется

 

54720,00

27360,00

27360,00

-

-

-

-

-

Министер-ство энергетики Московской области, ГУП ГХ МО «Мособл-газ»

Прове-дение энерго-аудита, заклю-чение энерго-сервис-ных догово-ров,

обуче-ние специ-алистов и т.д.

 

Внебюджетные источ-ники

 

 

54720,00

27360,00

27360,00

 

 

 

 

 

 

4.4.2

 

Мероприя-тия по снижению потребле-ния ЭЭ   ГУП ГХ МО «Мособл-газ»

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014-2015 гг.

 

24500,00

25280,00

12640,00

12640,00

-

-

-

-

-

ГУП ГХ МО «Мособл-газ»

Эконо-мия ЭЭ         7 897 тыс. кВт.ч

Эконо-мия финан-совых ресур-сов – 27500 тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

Вне-бюд-жетные источ-ники

 

24500,00

25280,00

12640,00

12640,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3

Мероприя-тия по снижению потребле-ния природного газа ГУП ГХ МО «Мособл-газ»

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

 

Итого

2014-2015 гг.

15063,00

57120,00

28560,00

28560,00

-

-

-

-

-

ГУП ГХ МО «Мособл-газ»

Эконо-мия газа 36349 куб.м

Эконо-мия финан-совых ресур-сов – 3700 тыс. руб.

Вне-бюд-жетные источ-ники

15063,00

57120,00

28560,00

28560,00

-

-

-

-

-

4.4.4

 

 

Мероприя-тия по снижению потребле-ния ТЭ ГУП ГХ МО «Мособл-газ»

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014-2015 гг.

 

 

 

 

 

В текущем финансовом году мероприя-тие не осущест-вляется

16800,00

8400,00

8400,00

-

-

-

-

-

ГУП ГХ МО «Мособл-газ»

Эконо-мия   ТЭ 31395 Гкал

Эконо-мия финан-совых ресур-сов – 14300 тыс. руб.

 

Вне-бюд-жетные источ-ники

16800,00

8400,00

8400,00

-

-

-

-

-

4.4.5

Мероприя-тия, направлен-ные на снижение потерь газа
при его транспор-

тировке по газораспре-делитель-ным сетям Государ-ственного унитарного предприя-тия газового хозяйства Москов-ской области

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

 

Итого

2014-2015 гг.

116517,00

218200,00

109100,00

109100,00

-

-

-

-

-

ГУП ГХ МО «Мособл-газ»

Эконо-мия газа 20902 куб.м

Эконо-мия финан-совых ресур-сов – 1800

тыс. руб.

Вне-бюд-жетные источ-ники

116517,00

218200,00

109100,00

109100,00

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5.

Задача: Повыше-ние энергети-ческой эффектив-ности в транспор-тном комплексе, в т.ч.:

 

Итого

2014-2020 гг.

-

780852,00

80500,00

96600,00

96600,00

126788,00

126788,0

126788,0

126788,0

 

 

 

Внебюджетные источ-ники

-

780852,00

80500,00

96600,00

96600,00

126788,00

126788,0

126788,0

126788,0

5.1.

Приобре-тение транспорт-ными организа-циями Московской области транспорт-ных средств,

относящихся к обществен-ному транспорту, использу-ющих в качестве моторного топлива комприми-рованный природный газ

Заключение соглашений о намере-ниях (ежегодно,

I квартал)

Итого

2014-2020 гг.

В текущем финансовом году мероприя-тие не осущест-вляется

780852,00

80500,00

96600,00

96600,00

126788,00

126788,0

126788,0

126788,0

Министер-ство транспорта Московской области, транспор-тные организации

Коли-чество авто-бусов 94 ед.

Эконо-мия финан-совых ресур-сов вслед-ствие эконо-мии затрат на.

бензин 601800 тыс. руб

Проведение конкурсных процедур (ежегодно,

I-II квартал)

Внебюджетные источ-ники

780852,00

80500,00

96600,00

96600,00

126788,00

126788,0

126788,0

126788,0

*- за исключением объектов коммунальной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности, включенных в иные государственные программы

 

 

 

 

 


Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации                  подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области»

 

При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5 процентов                

 

Наименование показателя

Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой

Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы

Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы

Объем финансирования дополнительного мероприятия

1

2

3

4

5

Доля расходов бюджета Московской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)*

2014 г.

3,80

2014 г.

3,80

2014 г.

Установка (модернизация) приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях Московской области

354,25

2015 г.

3,91

2015 г.

3,91

2015 г.

190

2016 г.

4,03

2016 г.

4,03

2016 г.

110

2017 г.

4,15

2017 г.

4,15

2017 г.

112,5

2018 г.

4,28

2018 г.

4,28

2018 г.

110

2019 г.

4,41

2019 г.

4,41

2019 г.

60

2020 г.

4,54

2020 г.

4,54

2020 г.

60

Доля расходов бюджета Московской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)*

2014 г.

3,63

2014 г.

3,63

2014 г.

Установка (модернизация) приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях Московской области

354,25

2015 г.

3,57

2015 г.

3,57

2015 г.

190

2016 г.

3,52

2016 г.

3,52

2016 г.

110

2017 г.

3,46

2017 г.

3,46

2017 г.

112,5

2018 г.

3,41

2018 г.

3,41

2018 г.

110

2019 г.

3,36

2019 г.

3,36

2019 г.

60

2020 г.

3,30

2020 г.

3,30

2020 г.

60

Динамика расходов бюджета Московской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)*

2014 г.

355,38

2014 г.

355,38

2014 г.

Установка (модернизация) приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях Московской области

354,25

2015 г.

405,13

2015 г.

405,13

2015 г.

190

2016 г.

417,29

2016 г.

417,29

2016 г.

110

2017 г.

429,81

2017 г.

429,81

2017 г.

112,5

2018 г.

442,70

2018 г.

442,70

2018 г.

110

2019 г.

455,98

2019 г.

455,98

2019 г.

60

2020 г.

469,66

2020 г.

469,66

2020 г.

60

1

2

3

4

5

Динамика расходов бюджета Московской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)*

2014 г.

355,38

2014 г.

355,38

2014 г.

Установка (модернизация) приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях Московской области

354,25

2015 г.

760,51

2015 г.

760,51

2015 г.

190

2016 г.

1 177,80

2016 г.

1 177,80

2016 г.

110

2017 г.

1 607,60

2017 г.

1 607,60

2017 г.

112,5

2018 г.

2 050,30

2018 г.

2 050,30

2018 г.

110

2019 г.

2 506,28

2019 г.

2 506,28

2019 г.

60

2020 г.

2 975,94

2020 г.

2 975,94

2020 г.

60

Примечание: * - изменение объема финансирования на 5 процентов  не окажет существенного влияния на изменение значения целевых показателей         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5 процентов                

 

Наименование показателя

Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой

Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее финансирования

Экономия бюджетных средств, в результате исключения мероприятия из подпрограммы

1

2

3

4

5

Доля расходов бюджета Московской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)*

2014 г.

3,80

2014 г.

3,80

2014 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

354,25

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по переводу питания электронасосов в сети на частотный преобразователь в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по модернизации системы освещения в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета энергетических ресурсов в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке термостатических клапанов в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

1

2

3

4

5

 

2015 г.

3,91 

2015 г.

3,91 

2015 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

190

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

2016 г.

4,03

2016 г.

4,03

2016 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

110

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

 

2017 г.

4,15

2017 г.

4,15

2017 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

112,5

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

 

2018 г.

4,28

2018 г.

4,28

2018 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

110

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

2019 г.

4,41

2019 г.

4,41

2019 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

60

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

1

2

3

4

5

 

2020 г.

4,54

2020 г.

4,54

2020 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

60

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

Доля расходов бюджета Московской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)*

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

 

2014 г.

3,63

2014 г.

3,63

2014 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

354,25

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по переводу питания электронасосов в сети на частотный преобразователь в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по модернизации системы освещения в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета энергетических ресурсов в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке термостатических клапанов в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

 

 

2015 г.

3,57

2015 г.

3,57

2015 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

190

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

 

 

2016 г.

3,52

2016 г.

3,52

2016 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

110

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

 

 

2017 г.

3,46

2017 г.

3,46

2017 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

112,5

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

 

 

2018 г.

3,41

2018 г.

3,41

2018 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

110

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

 

2019 г.

3,36

2019 г.

3,36

2019 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

60

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

 

 

2020 г.

3,3

2020 г.

3,3

2020 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

60

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

 

Динамика расходов бюджета Московской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)*

2014 г.

355,38

2014 г.

355,38

2014 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

354,25

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по переводу питания электронасосов в сети на частотный преобразователь в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по модернизации системы освещения в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета энергетических ресурсов в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке термостатических клапанов в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

 

2015 г.

405,13

2015 г.

405,13

2015 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

190

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

 

2016 г.

417,29

2016 г.

417,29

2016 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

110

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

 

 

2017 г.

429,81

2017 г.

429,81

2017 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

112,5

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

 

2018 г.

442,7

2018 г.

442,7

2018 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

110

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

 

 

2019 г.

455,98

2019 г.

455,98

2019 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

60

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

 

 

2020 г.

469,66

2020 г.

469,66

2020 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

60

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

Динамика расходов бюджета Московской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)*

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

2014 г.

355,38

2014 г.

355,38

2014 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по переводу питания электронасосов в сети на частотный преобразователь в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

354,25

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по модернизации системы освещения в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета энергетических ресурсов в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке термостатических клапанов в  учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия  по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

 

 

2015 г.

760,51

2015 г.

760,51

2015 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

190

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

 

 

2016 г.

1177,8

2016 г.

1177,8

2016 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

110

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

 

 

2017 г.

1607,6

2017 г.

1607,6

2017 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

112,5

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

 

2018 г.

2050,3

2018 г.

2050,3

2018 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

110

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

 

 

2019 г.

2506,28

2019 г.

2506,28

2019 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

60

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области

 

 

2020 г.

2975,94

2020 г.

2975,94

2020 г.

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке приборов учета  энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

60

 

Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком  мероприятия по установке в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме

Примечание: * - изменение объема финансирования на 5 процентов не окажет существенного влияния на изменение значения целевых показателей        

 

 

 

 

Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы 1

 

Государственное регулирование в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется на основании нормативных актов:

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009  № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;

постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 746 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

постановление Правительства Российской Федерации № от 15.05.2010 г. №  340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Закон Московской области № 97/2010-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Московской области»;

постановление Правительства Московской области от 15.12.2010 № 1108/57 «Об утверждении Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории Московской области»;

постановление Правительства Московской области от 10.05.2012 № 760/17 «Об утверждении дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан».

Реализация подпрограммы 1 предполагает использование мер государственного регулирования, охватывающих:

обязанности по учету используемых энергетических ресурсов;

требования к проведению энергетического обследования;

обязанности по разработке программ организаций с участием государства и муниципального образования;

обеспечение ежегодного снижения объема потребляемых энергетических ресурсов государственными и муниципальными учреждениями;

требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

обязанности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

государственную поддержку энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением органами государственной власти Московской области и организаций с участием Московской области;

требование энергетической эффективности товаров, работ и услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных нужд.

 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

 

Реализация подпрограммы 1 осуществляется в один этап и рассчитана до 2020 года.

 

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ»

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики в Московской области»

 

Наименование подпрограммы 2

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики в Московской области»

Цель подпрограммы 2

Обеспечение растущих потребностей населения и хозяйствующих субъектов Московской области в электрической энергии.

Государственный заказчик подпрограммы 2

Министерство энергетики Московской области

Задачи подпрограммы 2

Повышение пропускной способности электрических сетей до 7500 МВт

Сроки реализации подпрограммы 2

2014-2018 годы

Источники финансирования подпрограммы  2 по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:

Наименование подпрограммы 2

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы, тыс. рублей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Итого

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики в Московской области»

 

Всего:

в том числе:

23672627,95

23036102,63

23368105,71

18415424,67

22868785,11

111361046,1

 

Внебюджетные источники        

23672627,95

23036102,63

23368105,71

18415424,67

22868785,11

111361046,1

Планируемые результаты    подпрограммы 2

Ввод объектов в результате строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции:

питающих центров (РТП, ТП) напряжением 0,4 кВ  и выше общей трансформаторной мощностью  18447 МВА;

линий электропередачи напряжением 0,4 кВ  и выше  протяженностью 8931 км      

 

 

 

Характеристика текущего состояния, основные проблемы в электроэнергетике Московской области

 

Электроэнергетический комплекс Московской области включен в состав Московской энергосистемы, входящей в ОЭС Центра, которая в настоящее время, является избыточной по электроэнергии и мощности.

Московская энергосистема является крупнейшим потребителем электроэнергии в ОЭС Центра – ее электропотребление составляет 44 процента от суммарного потребления ОЭС Центра (по данным филиала ОАО «СО ЕЭС» - Оперативно-диспетчерского управления Центра за 2012 год).

Существующая энергетическая схема сложилась исторически и технологически обоснована.

 

1. Балансовая ситуация

Баланс мощности Московской области на час прохождения совмещенного

 с ОЭС Центра  максимума нагрузки

                                                                                                                                      МВт

 

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Совмещенный максимум нагрузки

7 136

7 408

7 642

7 435

8218

Установленная мощность

7 019,2

7 468,7

8 154,4

8 154,4

8138,6

Располагаемая мощность на совмещенный максимум нагрузки с учетом перегрузки:

6 715

7 370

8 022

7 988

 

   ТЭС

5 453

6 136

6 784

6 768

 

      в том числе  перегрузка ТЭС

14

79

12

-

 

   ГЭС

1 262

1 234

1 238

1 220

 

Генерация

5 951

5 942

6 641

6 355

5363,2

Фактический резерв мощности

764

1 429

1 401

1 634

 

     резерв

741

1 094

846

1 464

 

     ремонт

23

312

555

170

 

     консервация

-

23

-

-

 

То же в процентах к совмещенному максимуму

10,7

19,3

18,3

22,0

 

Дефицит (-), Избыток (+)

-1 185

-1 466

-1 001

-1 080

-2854,8

То же в процентах к совмещенному максимуму

16,6

19,8

13,1

14,5

34,7

Сальдо-переток

1 185

1 466

1 001

1 080

2854,8

 

Московская область объективно дефицитна по мощности. В 2012 году дефицит мощности составил 34,7 процента от максимума нагрузки.

В 2008-2011 годах основная доля резерва мощности приходилась на станции Московской области.

Фактический резерв мощности в Московской области находился в пределах 10 – 22 процентов.

Основными поставщиками мощности в Московскую энергосистему являются Калининская АЭС и Конаковская ГРЭС (Тверская энергосистема), Рязанская ГРЭС (Рязанская энергосистема) и Владимирская энергосистема. Из Московской энергосистемы мощность, в основном, выдавалась в сеть Тульской, Костромской энергосистем.

Получение мощности из соседних энергосистем превышало выдачу в другие системы, сальдо-переток в 2006 году – 2156 МВт, в 2007 году – 1857 МВт, в 2008 году – 1983 МВт, в 2009 году – 2487 МВт, в 2010 году – 1685 МВт, 2011году – 1102 МВт, в 2012 году – 3345 МВт.

Относительно 2006 года прирост установленной генерирующей мощности энергосистемы Московской области составил 1726,91 МВт. Увеличение в основном произошло за счет ввода новых современных агрегатов ПГУ и ГТУ.

 

Динамика электропотребления по Московской энергосистеме*

млрд.кВт.ч.

 

Показатели

Отчет

Средне-годовой прирост за  2007– 2011гг., процент

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012г.*

Московская энергосистема1

89,912

92,958

95,899

93,998

97,730

98,223

100,92

 

годовой темп прироста, процент

5,2

3,4

3,2

-2,0

4,0

0,5

1,02

1,94

Московская область2

42,618

43,876

44,593

43,803

46,422

46,754

46,47

 

годовой темп прироста, процент

7,0

3,0

1,6

-1,8

6,0

0,7

-0,6

1,45

1 - по данным ОАО «СО-ЕЭС»;

2 - оценка в соответствии с данными Росстата с учетом заряда Загорской ГАЭС.

 

Динамика изменения собственного максимума нагрузки Московской энергосистемы*

 

 

Показатели

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012г*

Средне-годовой  прирост за 2008-2012 гг.

Московская энергосистема

Собственный максимум нагрузки, МВт

16200

15827

16181

17223

17216

16586

18052

 

Среднегодовые темпы прироста, процент

9,8

-2,3

2,2

6,4

-0,04

-3,7

8,8

2,76

в том числе Московская область

Собственный максимум нагрузки, МВт

6998

7043

7136

7461

7664

7435

7649

 

Среднегодовые темпы прироста, процент

11,3

0,6

1,3

4,6

2,7

-3,0

2,9

1,70

 

Собственная максимальная электрическая нагрузка Московской энергосистемы в 2012 году составила 18,05 млн. кВт при температуре наружного воздуха -19,9º С. Максимум нагрузки предшествующего года практически при той же температуре              (-18,2º С) был почти на 8,1 процента ниже отчетного.

 

Выработка электроэнергии станциями Московской области

 

 

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Московская энергосистема, млн. кВт.ч

80301,3

75944,2

82576,3

85011,8

80603,7

процент

100

100

100

100

100

Московская область, млн. кВт.ч

27522,8

26039,6

29988,7

31793,6

28202,8 

процент

34,3

34,3

36,3

37,4

35

 

Доля выработки электроэнергии станциями Московской области в суммарной выработке всех станций Московской энергосистемы не превышает 40 процентов.

__________________________________________

* потребление электрической энергии и мощности по Московской области в «новых границах».

 

Баланс электроэнергии Московской области за 2008-2012 годы

 

 

Показатели

Единицы измерения

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Электропотребление по территории Московской области

млн. кВт.ч

44593

43803

46422

46754

46470

Выработка

млн. кВт.ч

27522,8

26039,6

29988,7

31793,6

28202,8

          в том числе:

 

 

 

 

 

 

ГЭС

млн. кВт.ч

2151,7

2117,9

2138,9

1984,5

1661,6

ТЭС

млн. кВт.ч

25371,1

23921,7

27849,8

29809,1

26541,2

Сальдо-переток электроэнергии

млн. кВт.ч

17070,2

17763,4

16433,3

14960,4

18271,2

 

2. Внешние связи электроснабжения Московской энергосистемы

Покрытие существующего на территории Московской области дефицита электроэнергии и мощности осуществляется от граничащих с ней энергосистем по внешним электрическим связям 110 кВ и выше.

Московская энергосистема имеет внешние электрические связи с Костромской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Владимирской, Смоленской, Калужской и Тульской энергосистемами.

 

Внешние электрические связи Московской энергосистемы,

протяженность межсистемных ЛЭП

 

№ п/п

Класс напряжения ЛЭП

Протяженность, км

С Тверской энергосистемой

1.

750 кВ

286,26

2.

500 кВ

241,3

3.

220 кВ

195,9

4.

110 кВ

150,4

С Ярославской энергосистемой

1.

220 кВ

261,4

С Костромской энергосистемой

1.

500 кВ

223,2

С Владимирской энергосистемой

1.

500 кВ

274,5

2.

220 кВ

32,5

3.

110 кВ

158,2

С Рязанской энергосистемой

1.

500 кВ

268,4

2.

220 кВ

68,3

3.

110 кВ

166,2

С Тульской энергосистемой

1.

220 кВ

394,6

2.

110 кВ

117

С Калужской энергосистемой

1.

500 кВ

276

2.

220 кВ

52,8

3.

110 кВ

16,2

Со Смоленской энергосистемой

1.

110 кВ

109,6

В существующей схеме сети загрузка межсистемных линий электропередач 750110 кВ в целом не превышает предельно-допустимые величины.

 

3. Действующий электросетевой комплекс

На территории Московской энергосистемы действуют электрические сети напряжением 750, 500, 220, 110 кВ и ниже.

Электрические объекты Московского региона  напряжением 220, 500 кВ и выше эксплуатируются и обслуживаются Московским предприятием магистральных электрических сетей - филиалом ОАО «ФСК ЕЭС», входящим в состав Магистральных электрических сетей Центра (далее – МЭС Центра).

 

 

Структура и характеристика электросетевых активов

ОАО «ФСК ЕЭС» на территории Московской области

по состоянию на 31.12.2012

Общая протяженность воздушных линий электропередачи высоковольтных электрических сетей, км, в том числе:

5362,73

 750 кВ

251,41

 500 кВ

1457,97

 220 кВ

3653,35

Общее количество высоковольтных подстанций, шт.

29

Установленная трансформаторная мощность подстанций, МВА

22789

Протяженность кабельных линий, км, в том числе:

400,53

 750 кВ

-

 500 кВ

191,32

 220 кВ

209,21

 

В настоящее время в состав энергосистемы Московской области входят следующие подстанции с высшим напряжением:

750 кВ - Белый Раст, Грибово;

500 кВ - Ногинск, Пахра, Трубино, Западная, Дорохово, Новокаширская.

 

Перечень электросетевых объектов напряжением 500 кВ и выше, находящихся на территории Московской области на 01.01.2013 г.

 

Наименование ПС

Оборудование

Мощность, МВА

Год ввода в эксплуатацию

Срок службы, лет

ПС 750 кВ

Белый Раст            

АТ 750/500/10 кВ

2х(3х417)

1977-1987

36-26

 

АТ 500/110/10 кВ

2х250

2006

7

 

Т 110/10 кВ

2х40

2006

7

Грибово

АТ 750/500/10 кВ

2х(3х417)

2012

0

 

АТ 500/110/10 кВ

2х(3х167)

2012

0

 

АТ 220/110 кВ

2х200

2012

0

 

 

 

 

 

ПС 500 кВ

Западная  

АТ 500/220/20 кВ

2х500

2008

5

 

Т 220/20 кВ

2х63

2008

5

Дорохово

АТ 500/220 кВ

2х(3х167)

2012

0

 

АТ 220/110 кВ

2х250

2012

0

Новокаширская

АТ 500/220/20 кВ

500

2009

4

 

АТ 220/110/10 кВ

2х125

1968, 1985

45, 28

Ногинск

АТ 500/110/10 кВ

2х345

1955-1957

58-56

 

АТ 220/110 кВ

2х180

1955-1957, 1961

58-56, 52

Пахра

АТ 500/110/10 кВ

2х250

1977, 2001

36, 12

 

АТ 220/110/10 кВ

2х125

1964, 1970

49, 43

Трубино

АТ 500/220/10 кВ

2х(3х167)

1973, 1995

40, 18

 

АТ 220/110/10 кВ

2х250

1980, 1984

33, 29

 

Т 110/10 кВ

2х25

1969

44

 

Максимальная загрузка автотрансформаторов и трансформаторов на подстанциях  500-750 кВ Московской области в 2012 году.

 

№ ПС

Название ПС

Диспетчерское наименование

Мощность, МВА

Напряжение Uвн,Uсн,Uнн, кВ

Максимальная нагрузка в зимний максимум 2012 года

МВА

%

511

Белый Раст

АТ-1

1251

750/500

303,46

24,26

АТ-2

1251

750/500

324,09

25,91

АТ-4

250

500/110/10

145,95

58,38

АТ-5

250

500/110/10

147,58

59,03

Т-6

40

110/10

4,34

10,85

Т-7

40

110/10

6,08

15,2

534

Грибово 750 кВ

АТ-1

1251

750/500/

344,73

27,56

АТ-2

1251

750/500/

344,73

27,56

АТ-3

501

500/220

183,63

36,65

АТ-4

501

500/200

182,72

36,47

АТ-5

200

220/110

85,96

42,98

АТ-6

200

220/110

85,66

42,83

515

Дорохово

АТ-1

501

500/220/10

156,64

31,27

АТ-2

501

500/220/10

155,74

31,09

АТ-3

250

220/110

отключен

АТ-4

250

220/110

12,53

5,01

504

Ногинск

АТ-1

345

500/110/10

111,39

32,29

АТ-2

250

500/110/10

139,47

55,79

Т-3

180

220/110

92,17

51,21

Т-4

180

220/110

37,7

20,94

514

Трубино

АТ-1

501

500/220/10

279,60

55,81

АТ-2

501

500/220/10

284,70

56,83

АТ-3

250

220/110/10

185,01

74,00

АТ-4

250

220/110/10

179,25

71,70

Т-5

25

110/10

9,93

39,72

Т-6

25

110/10

7,76

31,04

517

Западная

АТ-1

500

500/220/20

141,22

28,24

АТ-2

500

500/220/20

145,67

29,13

Т-1

63

220/20

4,38

6,95

Т-2

63

220/20

3,5

5,56

509

Пахра

АТ-1

125

220/110/10

74,48

59,58

АТ-2

125

220/110/10

97,11

77,69

АТ-3

250

500/110/10

275,56

110,22

АТ-4

250

500/110/10

199,00

79,60

518

Новокаширская

АТ-9

500

500/220/20

243,70

48,74

 

Как следует из представленных данных, наиболее загружены автотрансформаторы на ПС Трубино, ПС Ногинск и ПС Пахра, кроме того, на этих подстанциях автотрансформаторы находятся в эксплуатации более 25 лет.

Перечень ЛЭП напряжением 500 кВ и выше, действующих на территории Московской области на 01.01.2013 г.

 

№ п/п

Диспетчерское наименование

Наименование (начало - окончание ЛЭП)

Марка провода (кабеля КЛ)

Протяжен-ность по трассе, км

Год ввода в эксплуатацию/ реконструкция

Срок службы, лет

ВЛ 750 кВ

 

1

ВЛ 750 кВ Опытная-Белый Раст

опора 89-портал ПС Белый Раст

4хАС600/ 72

52,39

1967

45

2

ВЛ 750 кВ Калининская АЭС-Грибово

опора 496-675

5хАС300/ 39

56,3

2011

2

ВЛ 500 кВ

 

3

ВЛ 500 кВ Грибово-Дорохово

портал ПС Грибово-портал ПС Дорохово

3хАС 330/43

73,05

2012

1

4

ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Белый Раст

опора 109-портал ПС Белый Раст

3хАСО 500/64

54,58

1965

47

5

КВЛ 500 кВ Трубино - Бескудниково

портал ПС Трубино-портал ПС Бескудниково

3хАСО 480/60,3х АСО 500/64

36,06

1956/1980

56

6

КВЛ 500 кВ Ногинск - Бескудниково

портал ПС Ногинск-портал ПС Бескудниково

3хАСО 332,3хАС 400/51

77,68

1956/2000

56

7

ВЛ 500 кВ Белый Раст - Западная

портал ПС Белый Раст-портал ПС Западная

3хАСО 500/64

49,4

1966/2008

46

8

КВЛ 500 кВ Западная - Очаково

портал ПС Западная-оп.202

3хАСО 500/64

21,96

1966/2012

46

9

КВЛ 500 кВ Белый Раст - Бескудниково

портал ПС Белый Раст-портал ПС Бескудниково

3хАСО 500,3хАС 600/72

45,42

1966/1980

46

10

ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино

портал ПС Трубино- опора 329

3хАС 300/39

102,01

1985

27

11

ВЛ 500 кВ Трубино - Владимирская

портал ПС Трубино- опора 1893

3хАСО 500

81,58

1956

56

12

ВЛ 500 кВ Ногинск - Владимирская

портал ПС Ногинск- опора 1891

3хАСО 500

39,63

1955

57

13

ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Трубино

портал ЗаГАЭС-портал ПС Трубино

3хАСО 500/64

87,44

1973

39

14

ВЛ 500 кВ Ногинск - Чагино

портал ПС Ногинск-портал ПС Чагино

3хАС 330/43

52,19

1958/2005

54

15

ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Загорская ГАЭС

опора 531-портал ЗаГАЭС

3хАС 400/51

12,67

1973

39

16

ВЛ 500 кВ Новокаширская - Пахра

опора 2211-портал ПС Пахра

3хАСО 480/60

103,45

1960

52

17

ВЛ 500 кВ Михайлов - Чагино с отпайкой на ПС Калужская

опора 2209-портал ПС Чагино

3хАСО 480/60

104,26

1959

53

18

КВЛ 500 кВ ТЭЦ-26 - Очаково

порталТЭЦ 26-портал ПС Очаково

3хАСО 500/64,3хАС 480/60

27,51

1961/2000

51

19

ВЛ 500 кВ Пахра - Чагино

портал ПС Пахра-портал ПС Чагино

3хАСО 500/64,3хАС 480/60

36,81

1963/1982

49

20

ВЛ 500 кВ Пахра - ТЭЦ-26

портал ПС Пахра- портал ТЭЦ 26

3хАСО 500/64,3хАС 480/60

16,63

1961/1977

51

 

Протяженность ЛЭП 500750 кВ Московского предприятия магистральных электрических сетей – филиала ОАО «ФСК ЕЭС» на территории Московской области составила:

на напряжении 750 кВ – 108,69 км;

на напряжении 500 кВ – 1022,33 км.

Все ЛЭП 500-750 кВ были построены более 40 лет назад, кроме Конаково – Трубино, Загорская ГАЭС – Трубино, Кострома - Загорская ГАЭС, Калининская АЭС-Грибово и Грибово-Дорохово.

Анализ загрузки ВЛ Московского кольца, выполненный по данным филиала ОАО «Системный оператор ЕЭС» Московское Региональное диспетчерское управление в зимний максимум нагрузок 2008-2012 года, показал, что наиболее загружены ВЛ 500 кВ Белый Раст – Бескудниково (18-21 процент) и Белый Раст – Западная (15-32 процента).

При этом ВЛ 500 кВ Трубино - Владимирская (4-8 процентов), Пахра-Чагино (2-9 процентов) практически не загружены.

На балансе МЭС Центра находится 21 подстанция с высшим напряжением 220 кВ, расположенная на территории Московской области.

Средний срок службы трансформаторов и автотрансформаторов на подстанциях составляет 30-45 лет.

Наибольшая загрузка автотрансформаторов в нормальном режиме в зимний режимный день 2012 года наблюдалась на ПС 220 кВ Бугры, Голутвин, Кедрово, Луч, Нежино, Пески, Темпы, Стачка, Ока.

Общая протяженность по цепям линий 220 кВ, находящихся в эксплуатации МЭС Центра в 2012 г.,  составила 3653,35 км. Срок эксплуатации некоторых ЛЭП превышает 50- 60 лет, а ВЛ, отходящих от Каширской ГРЭС, - 70 лет.

В Московской энергосистеме сложился радиально-кольцевой принцип построения электрических сетей 110, 220 кВ.

Кольцо 220 кВ на севере и юге двухцепное, на востоке – четырехцепное, на западе – одноцепное.

От кольца отходят радиальные линии, связывающие электрические сети города с областью.

Сеть 110 кВ является главной распределительной системой в электроснабжении города и области. От неё питаются свыше 97 процентов потребителей Московской энергосистемы.

Электрическая сеть 220 кВ и ниже Московской энергосистемы по территориальному принципу разделена на пять филиалов ОАО «МОЭСК», из них четыре филиала расположены на территории Московской области:

Восточные электрические сети.

Западные электрические сети.

Северные электрические сети.

Южные электрические сети.

 

 

 

 

Структура и характеристика электросетевых активов

ОАО «МОЭСК»* 

По состоянию на 01.01.2013

Общая протяженность воздушных линий электропередачи высоковольтных электрических сетей, км, в том числе:

13 783,60

 220 кВ

1 026,60

 110 кВ

8 741,80

 35 кВ

4 015,20

Общая протяженность воздушных линий электропередачи распределительных электрических сетей, км, в том числе:

49 003,60

 10 кВ

18 741,00

 6 кВ

8 155,50

 0,4 кВ

22 107,10

Общее количество высоковольтных подстанций, шт., в том числе:

493

 220 кВ

16

 110 кВ

272

 35 кВ

205

Установленная трансформаторная мощность подстанций, МВА, в том числе

29 212,28

 220 кВ

5 979,00

 110 кВ

16 248,30

 35 кВ

2 063,98

 20 кВ

0,00

 10 кВ

3 327,50

 6 кВ

1 593,5

 0,4 кВ

0,00

Протяженность кабельных линий, км, в том числе:

11 699,8

 500 кВ

0,00

 220 кВ

0,7

 110 кВ

38,9

 35 кВ

517,10

 20 кВ

0,00

 10 кВ

5 544,50

 6 кВ

3 754,80

 0,4 кВ

1 843,80

Общее количество трансформаторных подстанций распределительных сетей, шт.

14 646

Установленная трансформаторная мощность распределительных сетей, МВА

4 920,7

Обслуживаемая площадь, кв.км

44 379

*в границах до 01.07.2012

 

 

На балансе филиала ОАО «МОЭСК» «Восточные электрические сети» находятся:

2 подстанции с высшим напряжением 220 кВ – ПС 220/110/10 кВ Восточная и            ПС 220/110/10 кВ Горенки;

90 подстанций с высшим напряжением 110 кВ;

56 подстанций с высшим напряжением 35 кВ.

Общее количество трансформаторов (АТ) с высшим напряжением 220 кВ - 6 шт. суммарной мощностью 975 МВА. Общее количество трансформаторов 110 кВ составляет 198 шт. общей мощностью 4841,2 МВА. Общее количество трансформаторов 35 кВ – 135 шт. общей мощностью 597,6 МВА.

На балансе филиала ОАО «МОЭСК» «Западные электрические сети» находятся:

2 подстанции с высшим напряжением 220 кВ – ПС 220/110/10 кВ Встреча,  ПС 220/110/10/6 кВ Слобода;

43 подстанции с высшим напряжением 110 кВ;

50 подстанций с высшим напряжением 35 кВ.

Общее количество трансформаторов (АТ) с высшим напряжением 220 кВ - 6 шт. суммарной мощностью 1126 МВА. Общее количество трансформаторов 110 кВ составляет 93 шт. общей мощностью 2432,7 МВА. Общее количество трансформаторов 35 кВ – 108 шт. общей мощностью 438,38 МВА.

На балансе филиала ОАО «МОЭСК» «Северные электрические сети» находятся:

8 подстанций с высшим напряжением 220 кВ;  

65 подстанций с высшим напряжением 110 кВ;

59 подстанций с высшим напряжением 35 кВ.

Общее количество трансформаторов (АТ) с высшим напряжением 220 кВ - 20 шт. суммарной мощностью 2148 МВА. Общее количество трансформаторов 110 кВ составляет 147 шт. общей мощностью 4266,2 МВА. Общее количество трансформаторов 35 кВ – 120 шт. общей мощностью 567,6 МВА.

На балансе филиала ОАО «МОЭСК» «Южные электрические сети» находятся:

2 подстанции с высшим напряжением 220 кВ – ПС 220/110/10/6 кВ №175 ЦАГИ и ПС 220/110/35/10 кВ №182 Гулево.

61 подстанция с высшим напряжением 110 кВ;

29 подстанций с высшим напряжением 35 кВ.

Общее количество трансформаторов и автотрансформаторов с высшим напряжением 220 кВ - 5 шт. суммарной мощностью 1080 МВА. Общее количество трансформаторов 110 кВ составляет 136 шт. общей мощностью 3620,2 МВА. Общее количество трансформаторов 35 кВ – 66 шт. общей мощностью 385,3 МВА.

 

Продолжительность эксплуатации трансформаторного парка подстанций высшим напряжением 35-750 кВ по состоянию на  2012 г. энергосистемы Московской области

 

№ п/п

Номинальное напряжение

Всего трансформаторов

Установленная трансформаторная мощность со сроком службы более 25 лет

Установлен-ная мощность, МВА

Коли-чество, шт

Срок службы

Установлен-ная мощность,

МВА

Про-цент

Коли-чество, шт

Про-цент

1

Восточные электрические сети

 

500 кВ

690

2

более  25 лет

690

100

2

100

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

 

 

 

 

30-39 лет

 

 

 

 

40-49 лет

 

 

 

 

более  50 лет

690

100

2

100

 

220 кВ

3320

25

более  25 лет

2470

74,4

19

76

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

500

15,1

4

16

 

 

 

 

30-39 лет

975

29,4

6

24

 

 

 

 

40-49 лет

420

12,7

5

20

 

 

 

 

более  50 лет

575

17,3

4

16

 

110 кВ

6381,8

258

более  25 лет

5033,6

78,9

209

81

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

539,2

8,4

25

9,7

 

 

 

 

30-39 лет

2063,9

32,3

83

32,2

 

 

 

 

40-49 лет

1590

24,9

63

24,4

 

 

 

 

более  50 лет

840,5

13,2

38

14,7

 

35 кВ

499,9

123

более  25 лет

454

90,8

114

92,7

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

6,5

1,3

2

1,6

 

 

 

 

30-39 лет

133,7

26,7

32

26

 

 

 

 

40-49 лет

126,1

25,2

32

26

 

 

 

 

более  50 лет

187,7

37,5

48

39

2

Западные электрические сети

 

220 кВ

2104

22

более  25 лет

1365

65

15

68

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

250

12

2

9

 

 

 

 

30-39 лет

375

18

3

14

 

 

 

 

40-49 лет

740

35

10

45

 

 

 

 

более  50 лет

-

-

-

-

 

110 кВ

2886,7

117

более  25 лет

1697,7

59

77

66

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

273

9

13

11

 

 

 

 

30-39 лет

606,6

21

27

23

 

 

 

 

40-49 лет

547,6

19

23

20

 

 

 

 

более  50 лет

270,5

9

14

12

 

35 кВ

501,58

126

более  25 лет

333,38

66

87

69

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

34,6

7

11

9

 

 

 

 

30-39 лет

130,4

26

31

25

 

 

 

 

40-49 лет

132,3

26

27

21

 

 

 

 

более  50 лет

36,08

7

18

14

3

Северные электрические сети

 

750 кВ

2502

2

более  25 лет

2502

100

2

100

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

1251

50

1

50

 

 

 

 

30-39 лет

1251

50

1

50

 

 

 

 

40-49 лет

-

-

-

-

 

 

 

 

более  50 лет

-

-

-

-

 

500 кВ

2502

6

более  25 лет

501

20

1

17

 

 

 

 

в т.ч.  25-29 лет

-

-

-

-

 

 

 

 

30-39 лет

501

20

1

17

 

 

 

 

40-49 лет

-

-

-

-

 

 

 

 

более  50 лет

-

-

-

-

 

220 кВ

4773

41

более  25 лет

3307

69

29

71

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

658

14

6

15

 

 

 

 

30-39 лет

1614

34

11

27

 

 

 

 

40-49 лет

1035

22

12

29

 

 

 

 

более  50 лет

-

-

-

-

 

110 кВ

4938,7

187

более  25 лет

3694,2

75

143

76

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

505,6

10

21

11

 

 

 

 

30-39 лет

1466,6

30

58

31

 

 

 

 

40-49 лет

1186

24

41

22

 

 

 

 

более  50 лет

536

11

23

12

 

35 кВ

726,9

141

более  25 лет

382

53

93

66

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

29,7

4

8

6

 

 

 

 

30-39 лет

57,7

8

13

9

 

 

 

 

40-49 лет

150,6

21

33

23

 

 

 

 

более  50 лет

144

20

39

28

4

Южные электрические сети

 

500 кВ

500

2

более  25 лет

500

100

2

100

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

 

 

 

 

30-39 лет

500

100

2

100

 

 

 

 

40-49 лет

 

 

 

 

более  50 лет

 

220 кВ

2760

23

более  25 лет

1760

63,8

15

65,2

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

380

13,8

2

8,7

 

 

 

 

30-39 лет

440

15,9

3

13

 

 

 

 

40-49 лет

725

26,3

8

34,8

 

 

 

 

более  50 лет

215

7,8

2

8,7

 

110 кВ

5486,7

202

более  25 лет

3262,6

59,5

131

64,9

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

720,3

13,1

29

14,4

 

 

 

 

30-39 лет

1553,7

28,3

60

29,7

 

 

 

 

40-49 лет

642

11,7

29

14,4

 

 

 

 

более  50 лет

346,6

6,3

13

6,4

 

35 кВ

461,44

86

более  25 лет

243,3

52,7

59

68,6

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

 

 

 

 

30-39 лет

62,1

13,5

12

14

 

 

 

 

40-49 лет

121,6

26,4

21

24,4

 

 

 

 

более  50 лет

59,6

12,9

26

30,2

 

ИТОГО по энергосистеме Московской области:

 

750 кВ

2502

2

более  25 лет

2502

100

2

100

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

1251

50

1

50

 

 

 

 

30-39 лет

1251

50

1

50

 

 

 

 

40-49 лет

0

0

0

0

 

 

 

 

более  50 лет

0

0

0

0

 

500 кВ

3692

10

более  25 лет

1691

46

5

50

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

0

0

0

0

 

 

 

 

30-39 лет

1001

27

3

30

 

 

 

 

40-49 лет

0

0

0

0

 

 

 

 

более  50 лет

690

19

2

20

 

220 кВ

10612

92

более  25 лет

6557

62

60

65

 

 

 

 

в том числе 25-29 лет

1288

12

10

11

 

 

 

 

30-39 лет

2554

24

18

20

 

 

 

 

40-49 лет

2500

24

30

33

 

 

 

 

более  50 лет

215

2

2

2

 

110 кВ

18149,3

703

более  25 лет

12515,5

69

516

73

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

1870,4

10

84

12

 

 

 

 

30-39 лет

5407

30

216

31

 

 

 

 

40-49 лет

3546

20

142

20

 

 

 

 

более  50 лет

1692,1

9

74

11

 

35 кВ

2241,22

490

более  25 лет

1455,7

65

366

75

 

 

 

 

в том числе  25-29 лет

78,8

4

23

5

 

 

 

 

30-39 лет

391,5

17

88

18

 

 

 

 

40-49 лет

545,9

24

116

24

 

 

 

 

более  50 лет

439,5

20

139

28

 

Таким образом.

В Восточных электрических сетях срок службы более 25 лет имеют:

100 процентов АТ (от общей мощности) с высшим напряжением 500 кВ;

74 процента Т и АТ с высшим напряжением 220 кВ;

79 процентов Т с высшим напряжением 110 кВ;

91 процент Т с высшим напряжением 35 кВ.

В Западных электрических сетях срок службы более 25 лет имеют:

65 процентов Т и АТ с высшим напряжением 220 кВ;

59 процентов Т с высшим напряжением 110 кВ;

66 процентов Т с высшим напряжением 35 кВ.

В Северных электрических сетях срок службы более 25 лет имеют:

100 процентов АТ (от общей мощности) с высшим напряжением 750 кВ;

100 процентов АТ (от общей мощности) с высшим напряжением 500 кВ;

69 процентов Т и АТ с высшим напряжением 220 кВ;

75 процентов Т с высшим напряжением 110 кВ;

53 процента Т с высшим напряжением 35 кВ.

В Южных электрических сетях срок службы более 25 лет имеют:

100 процентов АТ (от общей мощности) с высшим напряжением 500 кВ;

64 процента Т и АТ с высшим напряжением 220 кВ;

60 процентов Т с высшим напряжением 110 кВ;

53 процента Т с высшим напряжением 35 кВ.

Следует заметить, что трансформаторный парк 35-110 кВ на территории Восточных электрических сетей практически выработал свой ресурс. 91 процент и 79 процентов соответственно установленных трансформаторов проработали более 25 лет, а также, трансформаторы 220 кВ по сравнению с остальными сетями наиболее изношены (74 процента от установленной трансформаторной мощности).

 

Продолжительность эксплуатации линий электропередач энергосистемы Московской области напряжением 35 кВ и выше по состоянию на  2012 г.

 

№ п/п

Название сетей

Номинальное напряжение

Общая протяжен-ность ЛЭП (км)

Протяженность ЛЭП со сроком службы более 40 лет

срок службы

км

процент

1

Восточные электрические сети

 

ВЛ

500 кВ

492,71

Итого:

405,31

82

 

 

 

 

в том числе         40-50 лет

-

-

 

 

 

 

50-60 лет

405,31

82

 

 

 

 

60-70 лет

-

-

 

 

 

 

более  70 лет

-

-

 

 

220 кВ

1102,27

Итого:

550,45

50

 

 

 

 

в том числе             40-50 лет

256,96

23

 

 

 

 

50-60 лет

286,29

26

 

 

 

 

60-70 лет

3,9

0

 

 

 

 

более  70 лет

3,3

0

 

 

110 кВ

2965,58

Итого:

1797,88

61

 

 

 

 

в том числе          40-50 лет

640,98

22

 

 

 

 

50-60 лет

551,27

19

 

 

 

 

60-70 лет

181,24

6

 

 

 

 

более  70 лет

424,39

14

 

 

35 кВ

876,47

Итого:

373,25

43

 

 

 

 

в том числе         40-50 лет

74,5

9

 

 

 

 

50-60 лет

146,65

17

 

 

 

 

60-70 лет

97,5

11

 

 

 

 

более  70 лет

54,6

6

 

КЛ

220 кВ

-

Итого:

-

-

 

 

 

 

в том числе          40-50 лет

-

-

 

 

 

 

50-60 лет

-

-

 

 

 

 

60-70 лет

-

-

 

 

 

 

более  70 лет

-

-

 

 

110 кВ

24,0

Итого:

0,4

2

 

 

 

 

в том числе          40-50 лет

0,2

0,8

 

 

 

 

50-60 лет

-

-

 

 

 

 

60-70 лет

-

-

 

 

 

 

более  70 лет

0,2

0,8

 

 

35 кВ

-

Итого:

-

-

 

 

 

 

в том числе          40-50 лет

-

-

 

 

 

 

50-60 лет

-

-

 

 

 

 

60-70 лет

-

-

 

 

 

 

более  70 лет

-

-

2

Западные электрические сети

 

ВЛ

220 кВ

781,91

Итого:

514,5

66

 

 

 

 

в том числе         40-50 лет

254,1

33

 

 

 

 

50-60 лет

260,5

33

 

 

 

 

60-70 лет

 

 

 

 

более  70 лет

 

 

110 кВ

1351,19

Итого:

803,2

59

 

 

 

 

в т.ч.  40-50 лет

274,78

20

 

 

 

 

50-60 лет

511,45

38

 

 

 

 

60-70 лет

 

 

 

 

более  70 лет

17

1

 

 

35 кВ

1375,18

Итого:

888,3

65

 

 

 

 

в том числе        40-50 лет

419,0

30

 

 

 

 

50-60 лет

452,4

33

 

 

 

 

60-70 лет

14,9

1

 

 

 

 

более  70 лет

-

-

 

КЛ

220 кВ

48,64

Итого:

30,9

64

 

 

 

 

в т.ч.  40-50 лет

 

 

 

 

50-60 лет

30,9

64

 

 

 

 

60-70 лет

 

 

 

 

более  70 лет

 

 

110 кВ

30,44

Итого:

12,4

41

 

 

 

 

в том числе        40-50 лет

12,4

41

 

 

 

 

50-60 лет

 

 

 

 

60-70 лет

 

 

 

 

более  70 лет

 

 

35 кВ

-

Итого:

-

-

 

 

 

 

в том числе          40-50 лет

-

-

 

 

 

 

50-60 лет

-

-

 

 

 

 

60-70 лет

-

-

 

 

 

 

более  70 лет

-

-

3

Северные электрические сети

 

ВЛ

750 кВ

53,05

Итого:

53,1

100,0

 

 

 

 

в том числе         40-50 лет

53,1

100,0

 

 

 

 

50-60 лет

0,0

0,0

 

 

 

 

60-70 лет

0,0

0,0

 

 

 

 

более  70 лет

0,0

0,0

 

 

500 кВ

418,05

Итого:

216,4

51,8

 

 

 

 

в том числе          40-50 лет

134,7

32,2

 

 

 

 

50-60 лет

81,6

19,5

 

 

 

 

60-70 лет

0,0

0,0

 

 

 

 

более  70 лет

0,0

0,0

 

 

220 кВ

646,87

Итого:

336,3

52,0

 

 

 

 

в том числе         40-50 лет

290,1

44,8

 

 

 

 

50-60 лет

0,0

0,0

 

 

 

 

60-70 лет

26,3

4,1

 

 

 

 

более  70 лет

19,9

3,1

 

 

110 кВ

1874,96

Итого:

1212,68

64,7

 

 

 

 

в том числе        40-50 лет

635,8

33,9

 

 

 

 

50-60 лет

428,6

22,9

 

 

 

 

60-70 лет

26,6

1,4

 

 

 

 

более  70 лет

121,7

6,5

 

 

35 кВ

1105,6

Итого:

767,8

69,4

 

 

 

 

в том числе         40-50 лет

174,1

15,7

 

 

 

 

50-60 лет

528,2

47,8

 

 

 

 

60-70 лет

22,9

2,1

 

 

 

 

более  70 лет

42,7

3,9

 

КЛ

220 кВ

8,37

Итого:

0

0

 

 

 

 

в том числе         40-50 лет

0

0

 

 

 

 

50-60 лет

0

0

 

 

 

 

60-70 лет

0

0

 

 

 

 

более  70 лет

0

0

 

 

110 кВ

84,14

Итого:

23,2

28

 

 

 

 

в т.ч.  40-50 лет

23,2

28

 

 

 

 

50-60 лет

0

0

 

 

 

 

60-70 лет

0

0

 

 

 

 

более  70 лет

0

0

 

 

35 кВ

-

Итого:

-

-

 

 

 

 

в том числе         40-50 лет

-

-

 

 

 

 

50-60 лет

-

-

 

 

 

 

60-70 лет

-

-

 

 

 

 

более  70 лет

-

-

4

Южные электрические сети

 

ВЛ

500 кВ

458,58

Итого:

372,28

81

 

 

 

 

в том числе         40-50 лет

36,73

8

 

 

 

 

50-60 лет

335,55

73

 

 

 

 

60-70 лет

0

0

 

 

 

 

более  70 лет

0

0

 

 

220 кВ

1371,78

Итого:

975,51

71

 

 

 

 

в том числе          40-50 лет

235,26

17

 

 

 

 

50-60 лет

38,7

3

 

 

 

 

60-70 лет

398,19

29

 

 

 

 

более  70 лет

303,36

22

 

 

110 кВ

2334,89

Итого:

1168,73

50

 

 

 

 

в том числе      40-50 лет

514,27

22

 

 

 

 

50-60 лет

243,95

10

 

 

 

 

60-70 лет

118,07

5

 

 

 

 

более  70 лет

292,44

13

 

 

35 кВ

525,22

Итого:

381,15

73

 

 

 

 

в том числе        40-50 лет

27,6

5

 

 

 

 

50-60 лет

190,12

36

 

 

 

 

60-70 лет

155,83

30

 

 

 

 

более  70 лет

7,6

1

 

КЛ

220 кВ

-

Итого:

-

-

 

 

 

 

в т.ч.  40-50 лет

-

-

 

 

 

 

50-60 лет

-

-

 

 

 

 

60-70 лет

-

-

 

 

 

 

более  70 лет

-

-

 

 

110 кВ

 

Итого:

 

 

 

 

 

 

в том числе         40-50 лет

-

-

 

 

 

 

50-60 лет

-

-

 

 

 

 

60-70 лет

-

-

 

 

 

 

более  70 лет

-

-

 

 

35 кВ

105,7

Итого:

-

-

 

 

 

 

в т.ч.  40-50 лет

-

-

 

 

 

 

50-60 лет

-

-

 

 

 

 

60-70 лет

-

-

 

 

 

 

более  70 лет

-

-

ИТОГО по ЛЭП энергосистемы Московской области:

 

ВЛ

750 кВ

53,05

Итого:

53,1

100

 

 

 

 

в том числе        40-50 лет

53,1

100

 

 

 

 

50-60 лет

 

 

 

 

60-70 лет

 

 

 

 

более  70 лет

 

 

500 кВ

1369,34

Итого:

994,0

73

 

 

 

 

в том числе        40-50 лет

171,4

13

 

 

 

 

50-60 лет

822,5

60

 

 

 

 

60-70 лет

 

 

 

 

более  70 лет

 

 

220 кВ

3902,83

Итого:

2376,8

61

 

 

 

 

в том числе         40-50 лет

1036,4

27

 

 

 

 

50-60 лет

585,5

15

 

 

 

 

60-70 лет

428,4

11

 

 

 

 

более  70 лет

326,6

8

 

 

110 кВ

8526,62

Итого:

4982,5

58

 

 

 

 

в том числе         40-50 лет

2065,8

24

 

 

 

 

50-60 лет

1735,3

20

 

 

 

 

60-70 лет

325,9

4

 

 

 

 

более  70 лет

855,5

10

 

 

35 кВ

2507,29

Итого:

2410,5

96

 

 

 

 

в т.ч.  40-50 лет

695,2

28

 

 

 

 

50-60 лет

1317,4

53

 

 

 

 

60-70 лет

291,1

12

 

 

 

 

более  70 лет

104,9

4

 

КЛ

220 кВ

57,01

Итого:

30,9

54

 

 

 

 

в том числе         40-50 лет

0,0

0

 

 

 

 

50-60 лет

30,9

54

 

 

 

 

60-70 лет

 

 

 

 

более  70 лет

 

 

110 кВ

138,58

Итого:

36,0

26

 

 

 

 

в том числе         40-50 лет

35,8

26

 

 

 

 

50-60 лет

 

 

 

 

60-70 лет

 

 

 

 

более  70 лет

0,2

0

 

 

35 кВ

0

Итого:

 

 

 

 

в том числе         40-50 лет

 

 

 

 

50-60 лет

 

 

 

 

60-70 лет

 

 

 

 

более  70 лет

 

В Восточных электрических сетях срок службы более 25 лет имеют:

82 процента ВЛ 500 кВ;

50 процентов ВЛ 220 кВ;

61 процент ВЛ 110 кВ;

43 процента ВЛ 35 кВ.

В Западных электрических сетях срок службы более 25 лет имеют:

66 процентов ВЛ 220 кВ;

59 процентов ВЛ 110 кВ;

65 процентов ВЛ 35 кВ.

В Северных электрических сетях срок службы более 25 лет имеют:

100 процентов ВЛ 750 кВ;

52 процента ВЛ 500 кВ;

52 процента ВЛ 220 кВ;

65 процентов ВЛ 110 кВ;

69 процентов ВЛ 35 кВ.

В Южных электрических сетях срок службы более 25 лет имеют:

81 процент ВЛ 500 кВ;

71 процент ВЛ 220 кВ;

50 процентов ВЛ 110 кВ;

73 процента ВЛ 35 кВ.

 

Можно отметить, что по отдельным сетевым районам «возрастная» картина примерно одинаковая.

Вместе с тем, принятый расчетный срок эксплуатации ВЛ не означает необходимости демонтажа ВЛ, достигших «возраста» 50 лет, а служит для того, чтобы в процессе дальнейшей эксплуатации было обращено особое внимание на работу указанных ВЛ и необходимость проведения в обязательном порядке обследования их технического состояния с тем, чтобы принять решение по их дальнейшей эксплуатации.

В последние годы в Московском регионе наметился устойчивый годовой прирост потребления электрической энергии. Обеспечение потребности в электрической мощности сдерживается из-за недостаточного сетевого строительства и устаревшего оборудования.

Ограничение пропускной способности трансформаторной связи 500/220 кВ на ПС 500 кВ Трубино ведет к ограничению перетоков мощности в сеть низшего напряжения на севере Московской энергосистемы. Из-за отсутствия связи 500/220 кВ на ПС 500 кВ Пахра и ПС 500 кВ Ногинск возникают зоны дефицита в сети 110-220 кВ в южной и восточной зонах Московского региона. Отсутствие питающих центров на западе Московской области тормозит развитие территорий. Обеспечение потребности в электрической мощности сдерживается из-за недостаточной пропускной способности ВЛ 220 и 110 кВ на западе (большая загрузка ВЛ 220 кВ Конаковская ГРЭС – Радищево 1, 2) и севере (большая загрузка ВЛ 220 кВ Конаковская ГРЭС – Темпы 1, 2) Московской энергосистемы.

 

4. Основные проблемы функционирования электрической сети напряжением  110 кВ и выше в Московской области

Электрические сети, действующие в настоящее время на территории Московской области, в основном, обеспечивают условия для поставки и получения мощности и электроэнергии потребителям.

Вместе с тем, в электрических сетях остаются нерешенными проблемы, которые снижают техническую и экономическую эффективность функционирования Московской энергосистемы.

Основными проблемами Московской энергосистемы являются:

1. Повышенная загрузка АТ 500/220, 500/110 кВ Московского кольца, что ограничивает суммарную пропускную способность внешних связей Московской энергосистемы до 4000 МВт.

2. Повышенная загрузка ряда кабельных и воздушных линий электропередачи и трансформаторов сети 220-110 кВ, что вызывает ограничение технологического присоединения новых потребителей к электрической сети Московской энергосистемы.

3. Возникновение перегрузок в сетях всех напряжений при отключении элементов сети 500 кВ. Большие величины токов короткого замыкания и недостаточная отключающая способность выключателей 500, 220 и 110 кВ, необходимость применения различных мероприятий по ограничению токов короткого замыкания.

4. Недостаточность и низкая эффективность средств управления и компенсации реактивной мощности, что затрудняет регулирование напряжения в сети Московской энергосистемы.

5. Физический и моральный износ электросетевого оборудования, в том числе оборудования, выработавшего нормативный ресурс.

В перспективе с ростом электропотребления и нагрузки в Московской энергосистеме, вводом новых генерирующих мощностей на электростанциях как в г. Москве, так и в Московской области, увеличением плотности застройки проблемы в работе электрических сетей и условия их работы значительно усложнятся.

 

5. Прогноз спроса на электроэнергию по Московской области на период 2013 - 2020 годы

В соответствии с прогнозом уровень электропотребления к 2020 году может возрасти в целом по Московской энергосистеме до 129,4 и 136,9 млрд.кВт.ч, соответственно в базовом варианте и региональном варианте.

При этом по Московской области (в границах с 1 июля 2012 г.)  электропотребление возрастет к 2020 году до 60,1 млрд. кВт.ч (со среднегодовыми темпами прироста за период 2013-2020 гг. 3,3 процента) и 66,9 млрд.кВт.ч (4,7 процента), соответственно в базовом и региональном вариантах.

В соответствии с прогнозируемыми уровнями роста нагрузки,  намечаемыми вводами новых энергомощностей сформированы балансы мощности и энергии по Московской области для базового и регионального варианта прогноза электропотребления.

Согласно балансам дефицит мощности к 2020 г. в базовом варианте в целом по Московской энергосистеме составит 2816 МВт, при этом дефицит мощности в Московской области – 1196 МВт.

Дефицит мощности в региональном варианте в Московской энергосистеме к 2020 году может достичь величины 3617 МВт, а в Московской области – 3509 МВт.

 

Баланс мощности по Московской энергосистеме

по базовому варианту на перспективу  до 2020 г.

 МВт

 

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ПОТРЕБНОСТЬ

 

Максимум нагрузки Московской энергосистемы, совмещенный с ОЭС Центра

18071

18460

18874

19157

19444

19759

20200

20635

Расчетный резерв мощности

1807

1846

1887

1916

1944

1976

2020

2064

Расчетный резерв в процентах к суммарному  максимуму

10

10

10

10

10

10

10

10

ИТОГО потребность

19878

20306

20761

21073

21388

21735

22220

22699

ПОКРЫТИЕ

 

Покрытие максимума нагрузки

 

 

 

 

 

 

 

 

Располагаемая мощность на расчетный максимум

18097

18790

20433

20198

20143

20038

19883

19883

ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-)

-1781

-1516

-328

-875

-1245

-1697

-2337

-2816

ПОТРЕБНОСТЬ

 

Максимум нагрузки Московская область

7816

7987

8167

8290

8414

8551

8744

8932

Расчетный резерв мощности

782

799

817

829

841

855

874

893

Расчетный резерв в процентах к суммарному  максимуму

10

10

10

10

10

10

10

10

ИТОГО потребность

8598

8786

8984

9119

9255

9406

9618

9825

ПОКРЫТИЕ

 

Покрытие максимума нагрузки

 

 

 

 

 

 

 

 

Располагаемая мощность на расчетный максимум

7980,8

8418,8

8628,8

8628,8

8628,8

8628,8

8628,8

8628,8

ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-)

-617

-367

-355

-490

-627

-777

-990

-1196

 

Принимая во внимание рост электрических нагрузок, для покрытия дефицита мощности и электроэнергии Московской энергосистемы от энергосистем ОЭС Центра необходимо выполнить мероприятия по повышению пропускной способности электрических сетей, комплексному техническому перевооружению и реконструкции питающих центров.

 

Подпрограмма 2 направлена на повышение пропускной способности электрических сетей до 7500 МВт, комплексное техническое перевооружение и реконструкцию электрических сетей и ПС.

 

 

Характеристика мероприятий подпрограммы 2

 

В рамках подпрограммы запланированы мероприятия по строительству, комплексному техническому перевооружению и реконструкции объектов электроэнергетики.

Планируемый ввод объектов в результате строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции:

питающих центров (РТП, ТП) напряжением 0,4 кВ и выше общей трансформаторной мощностью 18447 МВА;

линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и выше протяженностью 8931 км.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики позволит обеспечить рост эффективности транспорта и распределения электроэнергии, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности, а также снижение потерь электроэнергии в электрических сетях за счет реконструкции трансформаторных подстанций, магистральных электрических сетей высокого напряжения, распределительных электрических сетей среднего и низкого напряжения.

Планируемые объемы по вводу объектов электроэнергетики сформированы на основании инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, разрабатываемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009               № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Основой для формирования инвестиционных программ субъектов электроэнергетики является Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской области на пятилетний период, ежегодно разрабатываемая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009               № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» - основной организационно-технический документ, определяющий перечень решений и мероприятий по развитию электроэнергетики региона.

Разработка Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство».

 


 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики в Московской области»

 

 

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечива-ющих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансиро-вания

Срок        
исполнения меропри-ятия

Объем финан-сирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)

Всего,        
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.)

Ответ-ствен-ный за выпол-нение меро-приятия подпро-граммы

Резуль-таты выпол-нения меро-при-ятий подпро-граммы

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1.

Задача «Повышение пропускной способности электрических сетей до 7500 Мвт»

 

Итого

2014-2018 гг.

24028150,31

111361046,1

23672627,95

23036102,63

23368105,71

18415424,67

22868785,11

 

 

Внебюд-жетные источники        

24028150,31

111361046,1

23672627,95

23036102,63

23368105,71

18415424,67

22868785,11

1.1

 

Строитель-ство, комплексное техническое перевоору-жение и рекон-струкция объектов электро-энергетики

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование (утверждение) инвести-ционных программ, контроль реализации

(в сроки, установленные Постановле-нием Правительства Российской Федерации от 01.12.2009           № 977 «Об инвестицион-ных программах субъектов электроэнер-гетики»)

Строительство объектов в течение срока действия подпрограммы

Итого

2014-2018 гг.

24028150,31

111361046,1

23672627,95

23036102,63

23368105,71

18415424,67

22868785,11

Мини-стер-ство энерге-тики Мос-ковской области, органи-зации элек-тросе-тевого комп-лекса

 

Ввод объек-тов

Внебюд-жетные источники

         

24028150,31

111361046,1

23672627,95

23036102,63

23368105,71

18415424,67

22868785,11

 

 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики в Московской области»

на 2014-2018 гг. в разрезе муниципальных образований Московской области

 

 

№ п/п

Наименование муниципального образования Московской области

Количество объектов, шт

Трансформаторная мощность, МВА

Протяженность электрических сетей, км

1

2

3

4

5

1

городской округ Балашиха

30

287,9

126,0

2

городской округ Бронницы

6

126,0

6,0

3

Волоколамский муниципальный район

340

275,5

517,6

4

Воскресенский муниципальный район

92

154,5

124,9

5

городской округ Дзержинский

3

127,3

4,2

6

Дмитровский муниципальный район

247

1 693,0

334,1

7

городской округ Долгопрудный

3

102,0

6,1

8

городской округ Домодедово

203

2 711,7

394,1

9

городской округ Дубна

1

160,0

29,0

10

Егорьевский муниципальный район

96

458,0

86,7

11

городской округ Железнодорожный

3

326,0

1,0

12

городской округ Жуковский

35

224,0

42,0

13

Зарайский муниципальный район

16

1,8

21,8

14

городской округ Звенигород

14

706,4

28,5

15

городской округ Ивантеевка

2

580,0

10,0

16

Истринский муниципальный район

539

781,7

689,8

17

Каширский муниципальный район

164

316,7

286,2

18

городской округ Климовск

19

161,0

11,8

19

Клинский муниципальный район

179

583,3

105,3

20

городской округ Коломна

42

135,0

121,7

21

Коломенский муниципальный район

166

406,5

73,8

22

городской округ Королев

8

200,0

45,5

23

городской округ Котельники

13

160,0

0,5

1

2

3

4

5

24

Красногорский муниципальный район

67

178,7

141,7

25

Ленинский муниципальный район

111

134,9

130,4

26

городской округ Лобня

35

146,2

91,7

27

Лотошинский муниципальный район

59

0,5

56,4

28

Луховицкий муниципальный район

62

129,2

73,7

29

городской округ Лыткарино

2

86,0

0,0

30

Люберецкий муниципальный район

32

141,1

63,0

31

Можайский муниципальный район

608

147,9

338,8

32

Мытищинский муниципальный район

55

266,6

96,6

33

Наро-Фоминский муниципальный район

387

479,7

219,3

34

Ногинский муниципальный район

127

733,8

204,1

35

Одинцовский муниципальный район

566

652,3

817,2

36

Озерский муниципальный район

46

2,6

30,7

37

городской округ Орехово-Зуево

10

3,0

3,0

38

Орехово-Зуевский муниципальный район

107

4,0

104,3

39

Павлово-Посадский муниципальный район

43

20,3

42,6

40

городской округ Подольск

73

196,5

241,8

41

Подольский муниципальный район

139

155,3

106,8

42

городской округ Протвино

1

80,0

6,0

43

Пушкинский муниципальный район

51

365,0

244,6

44

городской округ Пущино

2

126,0

0,2

45

Раменский муниципальный район

406

177,9

248,0

46

городской округ Реутов

2

280,0

10,0

47

Рузский муниципальный район

388

121,7

505,2

48

Сергиево-Посадский муниципальный район

220

382,5

406,7

49

Серебряно-Прудский муниципальный район

70

3,9

55,4

50

городской округ Серпухов

1

80,0

0,0

51

Серпуховской муниципальный район

277

186,8

395,9

1

2

3

4

5

52

Солнечногорский муниципальный район

235

658,6

245,7

53

Ступинский муниципальный район

358

667,8

299,1

54

Талдомский муниципальный район

56

70,4

31,4

55

городской округ Фрязино

1

40,0

0,0

56

городской округ Химки

27

222,5

68,1

57

городской округ Черноголовка

1

80,0

0,0

58

Чеховский муниципальный район

265

362,9

236,7

59

Шатурский муниципальный район

67

3,7

83,0

60

Шаховской муниципальный район

170

86,5

128,9

61

Щелковский муниципальный район

78

205,5

137,1

62

городской округ Электросталь

3

88,4

0,0

 

Итого

7429

18447

8 930,8

 

 

 

 

 


 

Характеристика мер государственного регулирования

 

В соответствии с тем, что система электроэнергетики Московской области является составной частью ЕЭС России, государственное регулирование в ней осуществляется на основании основных нормативных актов Российской Федерации:

Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823                  «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977                     «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178                 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

На основании вышеуказанных нормативных актов развитие электроэнергетики Московской области осуществляется путем реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, согласование (утверждение) которых осуществляется Министерством энергетики Московской области в соответствии с действующим законодательством.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 предполагает использование следующих мер государственного регулирования:

ежегодная разработка и утверждение Министерством энергетики Московской области Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на пятилетний период в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

согласование (утверждение) инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, контроль их реализации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

 

Реализация подпрограммы 2 осуществляется в один этап и рассчитана до 2018 года.

 

ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ»

 

Паспорт подпрограммы 3 «Развитие газификации в Московской области»

 

Наименование подпрограммы 3

Подпрограмма 3 «Развитие газификации в Московской области»

Цель подпрограммы 3

Улучшение качества жизни населения Московской области посредством обеспечения потребностей населения в природном газе

Государственный заказчик 3

Министерство энергетики Московской области              

Задачи подпрограммы 3

Обеспечение населенных пунктов Московской области источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления

Сроки реализации подпрограммы 3

2014-2018 годы

Источники финансирования подпрограммы 3 по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:

Наименование подпрограммы 3

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник      
финансирования

Расходы, тыс. руб

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Итого

Развитие газификации в Московской области

 

Всего:

в том числе

1802244,06

1901609,21

1952157,43

1992343,56

*

7648354,26

 

Внебюджетные источники

1802244,06

1901609,21

1952157,43

1992343,56

*

7648354,26

Планируемые результаты реализации подпрограммы 3

Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления – 300,4 км.
Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов низкого давления в сельских населенных пунктах Московской области – 1000,67 км.

 

* мероприятия и объемы финансирования на 2018 год будут сформированы по итогам реализации за 2016 год Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 и Плана мероприятий по реконструкции и развитию газораспределительной системы Московской области на 2003-2017 годы за счет внебюджетных источников финансирования, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 10.06.2003 № 349/20.

 

 

Характеристика текущего состояния, основные проблемы

сферы газификации Московской области

 

В структуре топливного баланса Московской области природный газ занимает ведущее место.

Высокий уровень потребления природного газа, как топлива, обусловлен высокой калорийностью, обеспечивающей по сравнению с другими видами органического топлива более высокий коэффициент полезного действия.

Газификация – это деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

Газификация позволяет создать условия для перевода котельных на природный газ, создать нормальные, комфортные условия жизни населения в частном секторе сельских населенных пунктов.

Уровень газификации населения в среднем по Московской области в настоящее время составляет 93,3 процента.

Уровень газификации сельского населения – 63 процента. При этом, доля газифицированных сельских населенных пунктов составляет 50 процентов, то есть 37 процентов негазифицированного сельского населения проживает в остальных 50 процентах сельских населенных пунктов, большинство из которых являются малонаселенными.

Общий объем потребления природного газа в Московской области в 2012 году составил порядка 23 млрд. куб. м.

Поставка газа потребителям Московской области от ГРС осуществляется преимущественно по сетям ГУП ГХ МО «Мособлгаз».

Протяженность газовых сетей по территории Московской области составляет 43 470,49 км, из них:

- высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа) – 3 957,64 км;

- высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) – 7 262,79 км;

- среднего давления (0,3 Мпа) – 2 649,07 км.;

- низкого давления (0,005 Мпа) – 29 600,99 км.

В настоящее время в Московской области эксплуатируется  217 ГРС (в том числе 11 КРП, 17 ГРС на балансе ГУП ГХ МО «Мособлгаз»).

С 2005 года Правительство Московской области проводило газификацию населенных пунктов Московской области в рамках мероприятий ряда программ газификации.

На газификацию было направлено 5082,8 млн. рублей. Подведены газопроводы к 165 населенным пунктам, газифицировано 97 населенных пунктов, в общей сложности построено 1471 км газопроводов.

Газифицированы населенные пункты, объекты жилищно-коммунального хозяйства, промышленные и социальные организации.

За счет реализации всех мероприятий по развитию системы газоснабжения в области удалось практически полностью обеспечить потребность городского населения в газификации.

Тем не менее, уровень газификации в сельских населенных пунктах остается недостаточным.

При осуществлении газификации акцент делался на обеспечение населенных пунктов источниками газоснабжения – газопроводами высокого давления.

Газификация самих населенных пунктов практически осуществлялась крайне медленными темпами.

В связи с чем, дальнейшее развитие газификации Московской области должно осуществляться путем консолидации мероприятий по строительству газовых сетей высокого давления и разводящих газовых сетей низкого давления в сельских населенных пунктах Московской области.

Подпрограмма 3 направлена на комплексное решение задачи газификации – обеспечение населенных пунктов Московской области источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления.

Основными конечными результатами реализации подпрограммы 3 являются:

ввод в эксплуатацию 300,4 км газовых сетей высокого давления;

ввод в эксплуатацию 1000,67 км распределительных газопроводов в сельских населенных пунктах Московской области.  

 

Характеристика мероприятий подпрограммы 3

 

Мероприятия подпрограммы 3 сформированы в рамках Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004                                  № 778/50  и Плана мероприятий по реконструкции и развитию газораспределительной системы Московской области на 2003-2017 годы за счет внебюджетных источников финансирования, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 10.06.2003 № 349/20.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 3 сформированы в соответствии с указанными программными документами до 2017 года и будут уточнены на 2018 год по итогам выполнения за 2016 год Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года» и Плана мероприятий по реконструкции и развитию газораспределительной системы Московской области на 2003-2017 годы за счет внебюджетных источников финансирования.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 3 «Развитие газификации в Московской области» сформированы исходя из действующих тарифных решений и подлежат корректировке в случае их изменения.

Основные мероприятия подпрограммы 3:

строительство газовых сетей высокого давления (реализация основных мероприятий по строительству объектов транспорта газа предусматривается в целях обеспечения перспективных потоков газа, повышения надежности транспортировки газа, промышленной и экологической безопасности газотранспортных объектов, экономической эффективности транспортировки газа);

строительство уличных распределительных газопроводов в сельских населенных пунктах Московской области (реализация мероприятий по строительству распределительных газовых сетей позволит удовлетворить потребности жителей населенных пунктов Московской области в подключении к газотранспортной системе);

мероприятия по реконструкции и развитию газораспределительной системы Московской области (данные мероприятия направлены на обеспечение повышения уровня пропускной способности газораспределительной системы Московской области, реконструкцию, модернизацию и строительство измерительных комплексов (узлов учета газа, оснащение комплексами телеметрии производственных объектов газораспределительной сети Московской области и узлов учета газа и прочее).

Мероприятия по строительству газовых сетей высокого давления и уличных распределительных газопроводов предусмотрены Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004                      № 778/50.

Мероприятия по реконструкции и развитию газораспределительной системы Московской области предусмотрены в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 10.06.2003 № 349/20 «О Плане мероприятий по реконструкции и развитию газораспределительной системы Московской области на 2003-2017 годы за счет внебюджетных источников финансирования».


 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие газификации в Московской области»  

 

 

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финанси-рования

Срок

исполне-ния меропри-ятия

Объем финан-сирования меропри-ятия в текущем финансо-вом году (тыс. руб.)

Всего,

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)

Ответст-венный за выпол-нение меро-приятия подпро-граммы

Результаты выполнения мероприятий подпро-граммы

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Задача

«Обеспечение населенных пунктов Московской области источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления»

 

Итого

2014 – 2017 годы

1707498,93

7648354,26

1802244,06

1901609,21

1952157,43

1992343,56

**

 

 

Внебюд-жетные источ-ники  

2014 – 2017 годы

1707498,93

7648354,26

1802244,06

1901609,21

1952157,43

1992343

**

1.1

Строительство газовых сетей высокого давления*

Реализация Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года», утвержденной постановле-нием Правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50.

Пролонгация указанной программы на последующий период.

Строительство объектов в течение срока действия подпрограммы

Итого

2014 – 2017 годы

285000

934300

715500

127000

86800

5000

**

ГУП ГХ МО «Мос-облгаз»

Ввод в эксплу-атацию газовых сетей высокого давления – 300,4 км

Внебюд-жетные источ-ники  

2014 – 2017 годы

285000

934300

715500

127000

86800

5000

**

1.2

Строительство уличных распределите-льных газопроводов в сельских населенных пунктах

Московской области*

Реализация Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года», утвержденной постановле-нием Правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50. Пролонгация указанной программы на последующий период

Итого

2014 – 2017 годы

1120000

5507270

784500

1473000

1563200

1686570

**

ГУП ГХ МО «Мос-облгаз»

Ввод в эксплу-атацию распре-делитель-ных газопрово-дов в сельских населен-ных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

Строительство объектов в течение срока действия подпрограммы

Внебюд-жетные источ-ники  

2014 – 2017 годы

1120000

5507270

784500

1473000

1563200

1686570

**

 

пунктах Москов-ской области – 1000,67 км

1.3

Мероприятия по реконструкции и развитию газораспреде-лительной системы Московской области.

Реализация Плана мероприятий по реконструкции и развитию газораспределительной системы Московской области на 2003-2017 годы за счет внебюджетных источников финансирования, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 10.06.2003 №349/20.

Пролонгация Плана на последующий период

Итого

2014 – 2017 годы

302498,93

1509283,19

302244,06

301609,21

302157,43

300773,56

**

ГУП ГХ МО «Мос-облгаз»

Повышение уровня пропускной способ-ности газораспре-делитель-ной системы Москов-ской области

Внебюд-жетные источ-ники  

2014 – 2017 годы

302498,93

1509283,19

302244,06

301609,21

302157,43

300773,56

**

 

* перечень объектов газификации определен Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50

 

** мероприятия и объемы финансирования на 2018 год будут сформированы по итогам реализации за 2016 год Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 и Плана мероприятий по реконструкции и развитию газораспределительной системы Московской области на 2003-2017 годы за счет внебюджетных источников финансирования, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 10.06.2003 № 349/20, в соответствии с изменениями к указанным программным документам.

 

 

 

 

 

 

 

 


Планируемые результаты реализации подпрограммы 3 «Развитие газификации в Московской области» за 2014-2017 гг.

в разрезе муниципальных образований Московской области

 

 

№ п/п

Наименование муниципального образования Московской области

Количество газифицируемых

населенных пунктов, ед.

Протяженность

газопроводов, км

1

2

3

4

1

Волоколамский муниципальный район

18

72,22

2

Воскресенский муниципальный район

16

60,36

3

Дмитровский муниципальный район

8

53,42

4

Егорьевский муниципальный район

25

90,62

5

Зарайский муниципальный район

2

50,28

6

Истринский муниципальный район

1

3,2

7

Каширский муниципальный район

7

22,49

8

Клинский муниципальный район

1

1,7

9

Коломенский муниципальный район

2

20,75

10

Лотошинский муниципальный район

14

34,8

11

Луховицкий муниципальный район

4

19,7

12

Можайский муниципальный район

12

99,76

13

Наро-Фоминский муниципальный район

17

50,59

14

Ногинский муниципальный район

11

67,25

15

Одинцовский муниципальный район

7

38,7

16

Орехово-Зуевский муниципальный район

30

161,38

17

Павлово-Посадский муниципальный район

2

3,53

1

2

3

4

18

Пушкинский муниципальный район

3

18,6

19

Раменский муниципальный район

9

41

20

Рузский муниципальный район

12

57,5

21

Сергиево-Посадский муниципальный район

15

78,08

22

Серебряно-Прудский муниципальный район

1

0,9

23

Серпуховский муниципальный район

6

31,45

24

Солнечногорский муниципальный район

5

17,1

25

Ступинский муниципальный район

6

32,65

26

Талдомский муниципальный район

6

34,3

27

Чеховский муниципальный район

3

7,72

28

Шатурский муниципальный район

29

85,37

29

Шаховской муниципальный район

9

36,75

30

Щёлковский муниципальный район

1

8,5

 

Итого

282

1300,67

 

 

 

 

 

Характеристика мер государственного регулирования

 

Газотранспортная система Московской области является частью ЕСГ России, в связи с чем государственное регулирование развития систем газоснабжения осуществляется на основании основных нормативных актов Российской Федерации:

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации».

Реализация подпрограммы 3 предполагает использование следующих мер государственного регулирования:

согласование размера специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, в соответствии с Методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, утвержденной приказом ФСТ России от 21.06.2011 № 154-э/4;

реализация Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50;

реализация Плана мероприятий по реконструкции и развитию газораспределительной системы Московской области на 2003-2017 годы за счет внебюджетных источников финансирования, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 10.06.2003 № 349/20;

пролонгация Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 и Плана мероприятий по реконструкции и развитию газораспределительной системы Московской области на 2003-2017 годы за счет внебюджетных источников финансирования, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 10.06.2003 № 349/20;

осуществление контроля за реализацией мероприятий по газификации;

подготовка отчета о реализации мероприятий по газификации, утверждаемого Правительством Московской области.

 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

 

Реализация подпрограммы 3 рассчитана до 2018 года.

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 4 «РАЗВИТИЕ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ»

Паспорт подпрограммы 4 «Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области»

 

 

Наименование подпрограммы 4

Подпрограмм 4 «Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области»

Цель подпрограммы 4

Надежное обеспечение потребностей населения и хозяйствующих субъектов Московской области в различных видах моторного топлива.

Государственный заказчик подпрограммы 4

Министерство энергетики Московской области

Задачи подпрограммы 4

Создание современных объектов топливозаправочного комплекса и оптимизация их размещения на территории Московской области.

Сроки реализации подпрограммы 4

В период с 2014 по 2018 годы

Источники финансирования подпрограммы 4 по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Наименование          подпрограммы 4

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансиро-вания

Расходы  (тыс. рублей)

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Итого

Развитие топливозаправочного комплекса Московской области

 

 

Всего:

в том числе:

3534900

3980909

4568525

4849665

4919950

21853949

 

Внебюджетные источники        

3534900

3980909

4568525

4849665

4919950

21853949

Планируемые результаты реализации                            подпрограммы 4

 

Ввод в эксплуатацию 303 современных объектов топливозаправочного комплекса.

 

 

 

 

Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере ТЗК     Московской области

 

Ежегодный ввоз нефтепродуктов в Московскую область самый высокий в Российской Федерации. В 2011 году в область ввезено 3,1 млн. тонн автомобильного бензина и 1,9 млн. тонн дизельного топлива.

ТЗК Московской области, учитывая специализацию отдельных его элементов, подразделяется на:

объекты, предназначенные для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа – нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов, газонаполнительные станции;

объекты, предназначенные для транспортирования и приема нефтепродуктов - кольцевой нефтепродуктопровод с наливными станциями и наливными пунктами;

объекты, предназначенные для заправки (реализации) нефтепродуктов и газа – автозаправочные станции, многотопливные автозаправочные комплексы, автогазозаправочные станции и автогазонаполнительные компрессорные станции.

Рынок розничной торговли нефтепродуктами в Московской области имеет развитую конкурентную среду. В Московской области, по сравнению с другими регионами России, нет  доминирующей компании на рынке нефтепродуктов, только треть  автозаправочных станций принадлежит крупным нефтяным компаниям.

На территории Московской области осуществляют деятельность следующие вертикально-интегрированные нефтяные компании:

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»;

ОАО «НК «Роснефть»;

ОАО «НК «Газпром нефть».

В годовом объеме розничной реализации нефтепродуктов  более 25 процентов занимает ОАО «НК «Роснефть», 10 процентов ОАО «Татнефть», 15 процентов ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», 15 процентов ОАО «НК «Газпром нефть», 35 процентов предприятия среднего и малого бизнеса.

На территории Московской области эксплуатируются 1304 коммерческих автозаправочных комплекса различного типа, 52 нефтебазы, 9 газонаполнительных станций. Из них:

автозаправочных станций для заправки автомобильного транспорта светлыми нефтепродуктами (бензины и дизельное топливо) – 1127;

многотопливных автозаправочных комплексов – 89;

автозаправочных станций для заправки автомобильного транспорта альтернативным моторным топливом (компримированный природный газ и сжиженный углеводородный газ) – 88;

нефтебаз – 52 (законсервировано 19 нефтебаз);

газонаполнительных станций – 9.

Указанные объекты эксплуатируют 456 организаций.

Вместе с тем, стоит отметить неравномерность размещения объектов ТЗК по территории Московской области, так на расстоянии от МКАД до Московского малого кольца расположено 45 процентов объектов ТЗК, от Московского малого кольца до Московского большого кольца расположено 28 процентов объектов ТЗК, от Московского большого кольца до границы Московской области расположено 27 процентов объектов ТЗК, также 43 процента объектов ТЗК расположено на автодорогах федерального значения, 57 процентов на автодорогах регионального, межмуниципального значения и местного значения.

В среднем лишь на 50 процентов коммерческих автозаправочных станций и комплексов оказываются дополнительные услуги, такие как: пункт питания (столовая, кафе-бар, ресторан), магазин (автозапчасти, супермаркет), оборудованная туалетная комната для посетителей, услуги телефонной связи, интернет, автостоянка, банковский и платежный терминал экспресс оплаты, станция технического обслуживания, шиномонтаж, автомойка, пылесос, пункт подкачки колес.

Рост объектов ТЗК обусловлен, в том числе, реализацией мероприятий Программы развития топливозаправочного комплекса Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.05.2001 № 145/16 «Об утверждении Программы развития топливозаправочного комплекса Московской области и мероприятиях по ее реализации» и мероприятий инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозаправочного комплекса Московской области на период 2012-2015 годов», утвержденной постановлением  Правительства Московской области от 28.04.2012  №  627/16

Всего в рамках реализации программных мероприятий построено и введено в эксплуатацию 470 объектов ТЗК (339 АЗС, 95 МАЗК, 22 АГЗС, 4 пункта налива на Московском кольцевом нефтепродуктопроводе, 6 нефтебаз, 4 ГНС), рост количества объектов топливозаправочного комплекса в период 2000 – 2012 годов составил 143 процента.

Общий объем инвестиций составил более 14 млрд. рублей.

Дальнейшие перспективы развития топливозаправочного комплекса Московской области связываются с увеличением числа автомобилей – основных потребителей моторного топлива.

В среднем рост количества автотранспорта (без учета транзитного транспорта) в период 2000 – 2012 годов составил 213 процентов, прогнозируемый   рост автотранспорта в период 2013 – 2018 годов  составит в среднем 120 процентов (без учета транзитного транспорта).

Учитывая прогнозный рост количества автотранспорта, зарегистрированного на территории Московской области, необходимость надежного обеспечения потребностей населения и хозяйствующих субъектов Московской области различными видами моторного топлива, планируется в период 2014 - 2018 года ввести в эксплуатацию более 300 современных объектов топливозаправочного комплекса. Рост числа объектов ТЗК к 2018 году по отношению к уровню 2012 года составит 126,7 процента, то есть количество объектов ТЗК будет расти темпами, сопоставимыми с темпами роста количества автомобилей.

В рамках подпрограммы «Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области» планируется ввод в эксплуатацию 303 современных объектов топливозаправочного комплекса:

автозаправочных станций – 219;

многотопливных автозаправочных комплексов – 44;

автогазозаправочных станций – 33;

автогазонаполнительных компрессорных станций – 6;

складов ГСМ – 1.

 

 

Характеристика мероприятий подпрограммы 4

 

Подпрограмма 4 «Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области» предусматривает строительство объектов топливозаправочного комплекса.

Выполнение программных мероприятий планируется на территории сорока восьми муниципальных образований Московской области.

Для оптимизации размещения объектов топливозаправочного комплекса на территории Московской области планируется размещать в границах: 21 процент программных объектов от МКАД до Московского малого кольца, 28 процентов программных объектов от Московского малого кольца до Московского большого кольца, 51 процент программных объектов от Московского большого кольца до границы Московской области,  также 37 процентов программных объектов планируется размещать на автодорогах федерального значения,   63 процента программных объектов планируется размещать на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения.

Современный вид автозаправочных комплексов Московской области планируется достичь путем строительства объектов ТЗК с предоставлением широкого спектра дополнительных услуг.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области»

 

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечива-ющих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансиро-вания

Срок        
исполнения меро-приятия

Объем финан-сирования меропри-ятия в текущем финансо-вом году (тыс. руб.)

Всего,        
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

 

Ответственный

 за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Задача: «Создание современных объектов топливо-заправочного комплекса и оптимизация их размещения на территории Московской области»

 

Итого

2014-2018гг.

2821760

21853949

3534900

3980909

4568525

4849665

4919950

 

 

Внебюджет-ные источники        

2821760

21853949

3534900

3980909

4568525

4849665

4919950

1.1

 

 

 

 

 

Строительство  объектов топливо-заправочного комплекса

 

 

 

Реализация инвестици-онной программы Московской области «Развитие топливозап-равочного комплекса Московской области на период 2012-2015 годов», утвержден-ной поста-новлением Правитель-ства Московской области от 28.04.2012 №627/1 (2014-2015 гг.)

Принятие постанов-ления Правитель-ства Московской области о

Итого

2014-2018гг.

2821760

21853949

3534900

3980909

4568525

4849665

4919950

ООО «Газпромнефть-Центр»

ООО «ИнтелПроект»

ООО «Прайт -Люкс Т»

ООО «Лукойл-Центрнефте-продукт»

ООО «УНИМАРКЕТ - АЗС»

ООО «Моб-Сервис»

ООО «Транспорт, Экология, Сервис»

ЗАО «Магистраль - НК»

 ООО «Детдомстрой»

 ООО «Вест Эссетс»

 ООО «ЛЮКС»

ООО «Трамонтана»

ООО «Поликрон»

ООО «ЕКА-Московия-нефтепродукт»

ЗАО «Газпромэнерго-комплекс»

ООО «Транспортный Газ»

ЗАО «Транс – АЗС»

ООО «Шелл Нефть»  

ЗАО  «ЮНИТИ»

ООО  «Нефто – Сервис»

ЗАО  «Петрол Комплекс Эквипмент Кампани»

ОАО  «РН – Москва»

ИП Нефедова Е.А.

Строительство и ввод в эксплуатацию 303 современных объектов топливозапра-вочного комплекса из них:

2014 год-45 объектов;

2015 год-54 объекта;

2016 год-65 объектов;

2017 год-69 объектов;

2018 год-70 объектов

 

Внебюджет-ные источники        

2821760

21853949

3534900

3980909

4568525

4849665

4919950

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

внесении изменений в указанную программу  в части увеличения количества строящихся объектов, оптимиза-ции их размещения и продления срока действия инвестици-онной программы до 2018 г.

Реализация актуализи-рованной инвестици-онной программы Правитель-ства Московской области «Развитие топливо-заправочного комплекса Московской области на период до 2018г»

Строитель-ство объектов, в течение срока действия подпро-граммы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО  «ДмиТэк»

ООО  «Клен»

ООО «Серпуховнефтепродукт-сервис»

ООО «Ясень»

ООО «Шанталь»

ООО  «Арм-Ойл»

 

 

 

 

 


Планируемые результаты

реализации подпрограммы 4 «Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области» за 2014-2018 гг.

в разрезе муниципальных образований Московской области

 

 

№ п/п

Наименование  муниципального образования Московской области

Ввод в эксплуатацию объектов топливозаправочного комплекса, ед.

1

2

3

1.

Городской округ Бронницы

5

2.

Волоколамский муниципальный район

7

3.

Воскресенский муниципальный район

4

4.

Дмитровский муниципальный район

7

5.

Городской округ Долгопрудный

2

6.

Городской округ Домодедово

14

7.

Городской округ Дубна

3

8.

Егорьевский муниципальный район

9

9.

Зарайский муниципальный район

4

10.

Городской округ Звенигород

3

11.

Истринский муниципальный район

9

12.

Каширский муниципальный район

8

13.

Городской округ Климовск

4

14.

Клинский муниципальный район

7

15.

Коломенский муниципальный район

12

16.

Городской округ Коломна

3

17.

Красногорский муниципальный район

5

18.

Ленинский муниципальный район

3

19.

Лотошинский муниципальный район

5

20.

Луховицкий муниципальный район

15

21.

Люберецкий муниципальный район

3

22.

Можайский муниципальный район

3

23.

Мытищинский муниципальный район

4

24.

Наро-Фоминский муниципальный район

10

25.

Ногинский муниципальный район

5

26.

Одинцовский муниципальный район

10

1

2

3

27.

Озерский муниципальный район

1

28.

Городской округ Орехово-Зуево

6

29.

Орехово-Зуевский муниципальный район

1

30.

Павлово-Посадский муниципальный район

3

31.

Городской округ Подольск

1

32.

Подольский муниципальный район

5

33.

Пушкинский муниципальный район

1

34.

Раменский муниципальный район

8

35.

Рузский муниципальный район

7

36.

Сергиево-Посадский муниципальный район

28

37.

Серебряно-Прудский муниципальный район

10

38.

Городской округ Серпухов

1

39.

Серпуховский муниципальный район

5

40.

Солнечногорский муниципальный район

20

41.

Ступинский муниципальный район

6

42.

Талдомский муниципальный район

13

43.

Городской округ Химки

3

44.

Чеховский муниципальный район

4

45.

Шатурский муниципальный район

3

46.

Шаховской муниципальный район

5

47.

Городской округ Электрогорск

3

48.

Городской округ Электросталь

5

 

Итого

303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации к размещению автозаправочных комплексов на территории в Московской области

 

 

№ п/п

В состав автозаправочных комплексов входят

Единица
измерения

Мощность

Для автодорог федерального значения

Для автодорог регионального и межмуниципального значения

Для автодорог местного значения

Для населенных пунктов
(численность населения
до 50/50-100/свыше 100 тыс. чел.)

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

1

АЗС

количество
заправок в сутки

Не менее 1000  

Не менее 500

250-500 и
более

250/500/500

 

2

Автомойка

количество
постов

 

1-2 (на въезде
в город)      

1-2 (на въезде
в город)      

-      

-          

 

3

Шиномонтаж

количество
постов

 

Не менее 1    

Не менее 1    

Не менее 1    

-          

 

4

Душевые кабины

ед.  

Не менее 1    

-      

-      

-          

 

5

Прачечная самообслуживания

 

ед.  

 

Не менее 1    

 

-

 

-

 

-

 

6

Пункт питания

(ресторан, кафе, бар)

 

количество
посадочных мест  

Не менее 16

Не менее 8    

Не менее 6        

-          

 

7  

Супермаркет,    
магазин          
сопутствующих

товаров      

 

кв. м    

Не менее 80

Не менее 50

Не менее 20

-          

 

8  

Оборудованная

туалетная        
комната для      
посетителей

(в том числе для    
инвалидов)

ед.              

Не менее 2    

Не менее 2    

Не менее 1    

Не менее 1            

 

9  

Интернет Wi-Fi

 

ед.              

На территории автозаправочного комплекса

-          

 

1

2

3

4

5

6

7

8

10  

Парковка        

 

 

количест-во      
машино-мест

 

для легковых автомо-билей

Не менее 10

Не менее 5    

Не менее 5    

-          

 

для грузовых автомо-билей

Не менее 15-25

 

 

 

в зависимости от площади земельного участка

11  

Автономный      
источник питания

ед.              

В количестве, обеспечивающем бесперебойное функционирование            
автозаправочного комплекса в полном объеме                            

12  

Многофункциональ-ный банковский  
терминал        
самообслуживания

ед.              

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

 

13  

Платежный        
терминал        
экспресс - оплаты

ед.              

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

 

14  

Пункт подкачки

шин              

количество      
постов          

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

 

15  

Пылесос          

 

количество      
постов          

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

 

16

Устройство для зарядки электротранспорта (электромобилей)

ед.

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

в рамках пилотного проекта

17

Мусоросборник общего пользования

ед.

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

 

 

 

 

 

Характеристика мер государственного регулирования

 

Реализация подпрограммы 4 «Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области» предполагает использование следующих мер государственного регулирования:

актуализация инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозаправочного комплекса Московской области на период 2012-2015 годов», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.04.2012 №627/16 в части увеличения количества строящихся объектов, оптимизации их размещения и продления срока действия инвестиционной программы до 2018 года;

контроль за реализацией мероприятий по строительству объектов топливозаправочного комплекса.

 

 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

 

Реализация подпрограммы 4 осуществляется в один этап и рассчитана до 2018 года.

 


 

ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ»

 

Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

 

Наименование подпрограммы 5

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Цель подпрограммы 5

Рациональное и эффективное использование бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение деятельности Министерства энергетики Московской области и Комитета по ценам и тарифам Московской области

Задачи подпрограммы 5

Финансовое обеспечение деятельности  Министерства энергетики Московской области;

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности  Комитета по ценам и тарифам Московской области;

Обеспечение компенсации по выпадающим доходам организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Сроки реализации подпрограммы 5

2014 – 2018 гг.

Источники финансирования подпрограммы 5    по годам реализации и главным распорядителям бюджетных

средств,

в том числе по годам

Наименование подпрограммы 5 государственной программы и мероприятий

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы  (тыс. рублей)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Итого

Обеспечивающая подпрограмма

 

Всего:

в том числе:

379170

397948

413604

430735

449302

2070759

Средства бюджета Московской

области

379170

397948

413604

430735

449302

2070759

Министерство энергетики Московской области

Всего:

в том числе:

117776

118561

119354

120192

121037

596920

Средства бюджета Московской

области

117776

118561

119354

120192

121037

596920

Комитет по ценам и тарифам Московской области

Всего:

в том числе:

261394

279387

294250

310543

328265

1473839

Средства бюджета Московской

области

261394

279387

294250

310543

328265

1473839

Планируемые результаты реализации подпрограммы 5

Полное и эффективное целевое использование бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности Министерства энергетики Московской области – стопроцентное целевое освоение бюджетных средств;

Полное и своевременное расходование бюджетных средств, выделяемых на обеспечение деятельности Комитета по ценам и тарифам Московской области;

В полном объеме возмещение выпадающих доходов организациям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

 

 

Характеристики сферы реализации подпрограммы 5

 

В рамках подпрограммы  осуществляются мероприятия по обеспечению текущей деятельности Министерства энергетики Московской области и Комитета по ценам и тарифам Московской области в части выполнения полномочий Министерства энергетики Московской области, определенных в соответствии с Положением о Министерстве энергетики Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 14.06.2012 №  824/19 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о Министерстве энергетики Московской области» и в пределах полномочий Комитета по ценам и тарифам Московской области, определенных в соответствии с Положением о Комитете по ценам и тарифам Московской области,  утвержденным постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011                   №  1321/46 «О формировании Комитета по ценам и тарифам Московской области».

Финансирование деятельности Министерства энергетики Московской области и Комитета по ценам и тарифам Московской области осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Московской области.

Министерство энергетики Московской области и Комитет по ценам и тарифам Московской области имеют необходимое для осуществления своих полномочий имущество, находящееся в собственности Московской области и закрепленное за ними на праве оперативного управления.

 

Характеристика мероприятий подпрограммы 5

 

Подпрограмма 5 включает следующие мероприятия:

обеспечение деятельности  Министерства энергетики Московской области и Комитета по ценам и тарифам Московской области (составление и представление в Министерство финансов Московской области в установленные сроки прогноза расходов бюджета Московской области на очередной финансовый год и плановый период, исполнение доведенных объемов бюджетных средств, ведение бухгалтерского учета, сдача бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, проведение мониторинга рынка товаров, работ, услуг, своевременное представление планов и прогнозов в Министерство экономики Московской области, обеспечение условий для служебной деятельности государственных гражданских служащих Московской области, закупка товаров, работ, услуг для содержания имущества Московской области, находящегося в оперативном управлении и прочее);

проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с планом закупок;

субсидии профсоюзным организациям на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной компании детей указанных работников;

обеспечение деятельности подведомственного учреждения Комитета по ценам и тарифам Московской области – государственного бюджетного учреждения Московской области «Центр тарифно-экспертного обеспечения»;

компенсация выпадающих доходов организациям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  

уплата налога на имущество организаций и земельного налога.

Результатами мероприятий подпрограммы 5 являются:

полное и эффективное освоение доведенных объемов бюджетных ассигнований, своевременная отчетность перед финансовыми и налоговыми органами;

ограничение возможностей перераспределения денежных средств при составлении проекта бюджета Московской области;

обеспечение целевого использования бюджетных средств, соблюдение законодательства Российской Федерации в области закупок для государственных нужд.

 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 5

 

Реализация подпрограммы 5 осуществляется в один этап и рассчитана до 2018 года.

 


 

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

 

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финанси-рования

Срок        
испол-нения мероприятия

Объем финан-сирования меропри-ятия в текущем финансо-вом году (тыс. руб.)

Всего,        
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответ-ствен-ный  за        
выпол-нение меро-прия-тия

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Министерство энергетики Московской области

1

Задача:

«Создание условий для реализации полномочий  Министерства энергетики  Московской области»

 

Итого

2014-2018 гг.

116105

596920

117776

118561

119354

120192

121037

 

 

Средства бюджета    Московской области        

116105

596920

117776

118561

119354

120192

121037

1.1

Обеспечение деятельности Министерства энергетики Московской области

Исполнение доведенных объемов бюджетных средств, ведение бухгалтерского учета, сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, составление и представление в установленные сроки предложений в  сводную бюджетную роспись Московской области на очередной финансовый год, сроки исполнения: постоянно 2014 -  2018 годы

Итого

2014-2018 гг.

115345

593405

117073

117858

118651

119489

120334

Мини-стер-ство энер-гетики Мос-ковс-кой обла-сти

Полное и эффективное освоение доведенных объемов бюджетных ассигнований, включая фонд оплаты труда и страховые взносы, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд

Средства бюджета    Московской области        

115345

593405

117073

117858

118651

119489

120334

1.2

Субсидии профсоюзным организациям на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной компании детей указанных работников

 

Финансирование культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников Министерства энергетики Московской области, постоянно 2014 -  2018 годы

Итого

2014-2018 гг.

730

3365

673

673

673

673

673

Мини-стер-ство энер-гетики Мос-ковс-кой обла-сти

Предоставление субсидии профсоюзной организации Министерства энергетики Московской области, на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников и членов их семей, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей

Средства бюджета    Московской области        

730

3365

673

673

673

673

673

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, постоянно 2014 -  2018 годы

Итого

2014-2018 гг.

30

150

30

30

30

30

30

Мини-стер-ство энер-гетики Мос-ковс-кой обла-сти

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Средства бюджета    Московской области        

30

150

30

30

30

30

30

Комитет по ценам и тарифам Московской области

2

Задача : «Создание условий для реализации полномочий  Комитета по ценам и тарифам  Московской области «

 

Итого

2014-2018 гг.

149 878

777509

149524

153452

155723

158163

160647

 

 

Средства бюджета    Московской области        

149 878

777509

149524

153452

155723

158163

160647

2.1

Обеспечение деятельности Комитета по ценам и тарифам Московской области

Ежегодное составление прогноза расходов бюджета Московской области и плана закупок продукции для государственных нужд Московской области на очередной и плановый период

Итого

2014-2018гг.

98 683

529551

100515

104185

106146

108270

110436

Коми-тет по ценам и тари-фам Мос-ков-ской обла-сти  

Целевое расходование бюджетных средств, своевременное проведение процедур закупок продукции для государственных нужд Комитета по ценам и тарифам Московской области, своевременное представление отчетности в финансовые и налоговые органы

Средства бюджета    Московской области        

98 683

529551

100515

104185

106146

108270

110436

2.2

Уплата налога на имущество и земельного налога

 

Итого

2014-2018 гг.

44

155

31

31

31

31

31

Коми-тет по ценам и тари-фам Мос-ков-ской обла-сти  

Своевременно и в полном объеме уплата налога на имущество

Средства бюджета    Московской области        

44

155

31

31

31

31

31

2.3

Субсидия государственному бюджетному учреждению Московской области «Центр тарифно-экспертного обеспечения» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

 

Ежегодное утверждение государственных заданий государственному бюджетному учреждению Московской области «Центр тарифно-экспертного обеспечения»

Итого

2014-2018 гг.

48735

243033

47985

48292

48602

48918

49236

Коми-тет по ценам и тари-фам Мос-ков-ской обла-сти  

Выполнение в полном объеме утвержденного государственного задания государственным бюджетным учреждением «Центр тарифно-экспертного обеспечения»

Средства бюджета    Московской области        

48735

243033

47985

48292

48602

48918

49236

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2.4

Субсидия на иные цели государственному бюджетному учреждению Московской области «Центр тарифно-экспертного обеспечения»

Ежегодное приобретение особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

Итого

2014-2018 гг.

1 902

1 550

350

300

300

300

300

Коми-тет по ценам и тари-фам Мос-ков-ской обла-сти  

Использование субсидии по целевому назначению

Средства бюджета    Московской области        

1 902

1 550

350

300

300

300

300

2.5

Субсидии профсоюзным организациям на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной компании детей указанных работников

 

Ежегодное утверждение Порядка определения объема и предоставления из бюджета Московской области субсидии профсоюзным организациям, созданным в органах государственной власти Московской области

 

 

Итого

2014-2018 гг.

558

3 220

644

644

644

644

644

Коми-тет по ценам и тари-фам Мос-ков-ской обла-сти  

Своевременное и целевое расходование  бюджетных средств на проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий

Средства бюджета    Московской области        

558

3 220

644

644

644

644

644

3

Задача  «Компенсация выпадающих доходов организациям, поставляющим коммунальные  услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»

 

Итого

2014-2018 гг.

158 823

696330

111870

125935

138527

152380

167618

 

 

Средства бюджета    Московской области        

158 823

696330

111870

125935

138527

152380

167618

3.1

Компенсация выпадающих доходов организациям, поставляющим коммунальные  услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  

Ежегодно в соответствии с Положением о порядке, условиях, целях предоставления субсидий, выделяемых из бюджета Московской области на компенсацию выпадающих доходов организациям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области

Итого

2014-2018 гг.

158 823

696 30

111870

125935

138527

152380

167618

Коми-тет по ценам и тари-фам Мос-ков-ской обла-сти  

В полном объеме возмещение выпадающих доходов организациям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Средства бюджета    Московской области        

158 823

696330

111870

125935

138527

152380

167618

 

 

Принятые сокращения

 

АГЗС – автогазозаправочная станция

АГНКС – автогазонаполнительная компрессорная станция

АЗС – автозаправочная станция

АТ – автотрансформатор

АЭС – атомная электростанция

ВЛ – воздушная линия

ВРП – валовый региональный продукт

ГАЭС – гидроаккумулирующая электростанция

Гкал – гикокалория

ГНС – газонаполнительная станция

ГРЭС – государственная районная электростанция (тепловая конденсационная электростанция)

ГРС – газораспределительная станция

ГСМ – горюче-смазочные материалы

ГТУ – газотурбинная установка

ГЭС – гидроэлектростанция

ЕЭС – Единая энергетическая система России

ЕСГ – Единая система газоснабжения России

кВ – киловольт

КВЛ – кабельно-воздушная линия

кВт – киловатт

КГМ – кольцевой газопровод Москвы

КГМО – кольцевой газопровод Московской области

КЛ – кабельная линия

КРП – контрольно-распределительный пункт

КС – компрессорная станция

ЛЭП – линия электропередачи

МАЗК – многотопливный автозаправочный комплекс

МВА – мегаватт-ампер

МВАр – мегавольт-ампер реактивный

МВт – мегаватт

МКАД – Московская кольцевая автомобильная дорога

Мпа – мегапаскаль

МЭС – магистральные электрические сети

НПП – нефтепродуктопровод

ОЭС – объединенная энегосистема

ПГУ – парогазовая установка,

ПП – переключательный пункт

ПС – подстанция

ПХГ –  подземное хранилище газа

РТП – распределительно-трансформаторная подстанция

СПХГ – станция подземного хранения газа

СУГ – сжиженный углеводородный газ

Т – трансформатор

ТЗК – топливозаправочный комплекс

ТП – трансформаторная подстанция

ТЭ – теплоэнергия

ТЭК – топливно-энергетический комплекс

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы

ТЭС – теплоэлетростанция

ТЭЦ - теплоэлектроцентраль

тут, кг.ут – тонна условного топлива, килограмм условного топлива

ЭЭ – электроэнергия